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正文內(nèi)容

出差暫行制度-wenkub

2024-11-15 02 本頁(yè)面
 

【正文】 行程時(shí)間;出差工作內(nèi)容;差旅費(fèi)用預(yù)算,并由部門負(fù)責(zé)人、人事總監(jiān)及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方為有效。根據(jù)員工級(jí)別的不同在出差費(fèi)用和相關(guān)規(guī)定上會(huì)有一定的區(qū)別。,司機(jī)一定要遵守交通規(guī)則,安全行駛。如有特殊請(qǐng)客、送禮等情況,必須電話匯報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支出。凡出差費(fèi)用預(yù)算須提前一至兩天通知財(cái)務(wù)部,以便做好現(xiàn)金準(zhǔn)備?!冻霾钌暾?qǐng)報(bào)告》至財(cái)務(wù)部結(jié)算差旅費(fèi)用。,必須以書面的形式提交出差報(bào)告。,填寫《出差申請(qǐng)表》,待部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差,報(bào)銷時(shí)需附上《出差報(bào)告書》。(目的)、地點(diǎn)、時(shí)間、約計(jì)差旅費(fèi)金額等。,即出差人在申請(qǐng)出差時(shí)的授權(quán)審批人為出差報(bào)告的聽取人。附:?jiǎn)T工出差報(bào)告審批程序出差人填寫《出差報(bào)告書》及《差旅費(fèi)用借款單》,授權(quán)人審批,持《出差報(bào)告書》至財(cái)務(wù)部報(bào)銷《差旅費(fèi)報(bào)銷單》。,按費(fèi)用項(xiàng)目分類填寫報(bào)銷單。出本市區(qū)出差,出差補(bǔ)助費(fèi)要高于本市出差補(bǔ)助費(fèi)的30%。因違規(guī)引發(fā)的事故,均由個(gè)人承擔(dān)。二、出差申請(qǐng)程序:三、在途差旅費(fèi)規(guī)定:出差交通工具:?jiǎn)T工個(gè)人不得隨意購(gòu)買機(jī)票。其他規(guī)定: 員工在公司總部或分公司所在城市出差,一律在公司定點(diǎn)賓館酒店內(nèi)住宿,否則不予報(bào)銷。 出差往返時(shí)間的規(guī)定:出發(fā)時(shí)間以飛機(jī)、火車、客車等的票面出發(fā)時(shí)間為準(zhǔn);到達(dá)時(shí)間以標(biāo)準(zhǔn)時(shí)刻表時(shí)間預(yù)估。(詳見差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn))。 如無(wú)事先批準(zhǔn),任何餐費(fèi)、電話費(fèi)等其它費(fèi)用不得做報(bào)銷。五、差旅費(fèi)報(bào)銷及還款: 出差人員返回公司一周內(nèi)未完成借款核銷及差旅費(fèi)報(bào)銷又未說明原因的,累計(jì)三次以上財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予其報(bào)銷并收回出差借款。超過標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,因在報(bào)銷單上注明具體原因,由當(dāng)?shù)乜偨?jīng)理簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。 本規(guī)定自2008年11月21日起正式實(shí)行,原規(guī)定如與此有抵觸的同時(shí)廢止。,仍以乘坐硬座火車為主,特殊情況下可以乘坐軟臥火車。,差旅費(fèi)補(bǔ)助以現(xiàn)金形式每人每天補(bǔ)貼60元(包含餐費(fèi)等所有雜費(fèi)),手機(jī)費(fèi)采取實(shí)報(bào)實(shí)銷方式。出差路線必須按正常路線,不得無(wú)故繞道。部門經(jīng)理以下員工出差,原則不得乘坐出租車,特殊情況需請(qǐng)示分管副總許可。第三條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):交通費(fèi):乘坐公共交通工具的,按核定標(biāo)準(zhǔn),憑票報(bào)銷。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下:副總以上:縣級(jí)城市80元/天,市級(jí)城市100元/天,省會(huì)城市150元/天,經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市200元/天。如果公司能直接或間接提供住宿地方,不得報(bào)銷住宿費(fèi)。電話補(bǔ)貼:副總以上:每月補(bǔ)貼300元。原借款未報(bào)賬時(shí),一般不辦理新借款。2011年3月訂第五篇:出差補(bǔ)助制度出差補(bǔ)助制度為規(guī)范公司各項(xiàng)費(fèi)用支出,提高員工的辦事效率,使公司各項(xiàng)管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:一、出差的辦理程序出差人員必須事先書面說明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)及計(jì)劃所需資金,經(jīng)部門經(jīng)理同意,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),最后將出差申請(qǐng)或出差計(jì)劃送人力資源部備案方可出差。凡與原出差申請(qǐng)中所注明事項(xiàng)不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分
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