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我國上市公司會計信息披露監(jiān)管研究-wenkub

2024-10-29 04 本頁面
 

【正文】 有利于提高信息的使用效益。這里的報告包括財務報告,財 務報告中的資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表、財務報表附注、財務情況說明書等是必須披露的。目前,在我國證券市場上,上市公司在會計信息披露中還存在不少不規(guī)范的現象,嚴重影響了我國證券市場的健康發(fā)展,損壞了廣大投資者的利益。本文從分析上市公司會計信息披露存在的問題入手,對會計信息披露中存在的問題進行了原因的剖析,提出了解決上市公司會計信息披露問題的思路和對策,以及解決上市公司會計信息披露問題急待完善的具體制度。下列所寫題目均可寫作。二、原創(chuàng)論文參考題目2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 某集團企業(yè)文化建設中的成本管理研究 物流企業(yè)績效評價指標的研究 會計尋租問題研究應收賬款風險控制方法研究——以某公司為例企業(yè)并購中的盈余管理行為分析——以吉利并購沃爾沃為例 某房地產企業(yè)融資現狀調查與分析基于公司治理的內部控制問題研究——以國美電器控制權之爭為例 企業(yè)綠色體系設計家電制造企業(yè)存貨內部控制設計——以某公司為例 某公司內部會計控制研究作業(yè)成本法下中石化成品油物流成本的控制研究 基于EVA的財務績效評價研究汽車行業(yè)預算管理的初探----上海大眾公司成本預算的案例分析 基于平衡計分卡的某公司績效評價研究新創(chuàng)企業(yè)籌資問題研究——以某服飾公司為例黨政領導干部經濟責任審計研究——基于行政問責制視角 基于價值鏈的企業(yè)環(huán)境績效審計研究 順豐快遞公司內部控制缺陷研究 基于盈余管理動機的財務重述研究 中國民營上市公司股利分配政策研究 關于企業(yè)應收賬款管理的研究某科技公司負債經營的財務風險控制研究 基于公司治理的內部控制淺析 基于公司治理的內部控制淺析民營上市公司資本結構與盈利能力關系分析 公允價值及其運用研究金融衍生工具在企業(yè)風險管理中的應用 中小企業(yè)稅務籌劃問題研究會計政策選擇下的稅收籌劃——以xx進出口有限公司為例 關于上市公司擔保若干問題的思考 基于平衡計分卡的企業(yè)戰(zhàn)略性績效管理 審計市場定價與監(jiān)管我國環(huán)境會計實施的問題及其對策 實質重于形式原則在實務中的運用 我國企業(yè)所得稅的稅務籌劃我國商業(yè)銀行個人理財業(yè)務的現狀與問題分析 我國上市公司內部控制信息披露研究 基于企業(yè)生命周期的財務戰(zhàn)略探討 某太陽能公司固定資產內部控制研究 我國商業(yè)銀行內部控制管理研究余姚市創(chuàng)華塑料有限公司財務分析報告 “大小非解禁”對股市的影響研究 基于成本分攤協(xié)議的企業(yè)稅務風險控制 “營改增”對我國企業(yè)影響的研究實際控制人對上市公司信息披露質量的影響研究 淺析企業(yè)家與企業(yè)文化變革--以聯想集團為例 論中小企業(yè)中存在的問題及對策上市公司IPO抑價影響因素分析研究 中小企業(yè)財務報表分析研究 基于公司治理的內部控制淺析 商業(yè)銀行信貸風險內控機制探討 某集團體制研究基于公司治理的內部控制淺析企業(yè)存貨管理問題研究——以某自動化公司為例國有企業(yè)公司治理存在的問題及對策——以中石油為例 企業(yè)會計倫理問題研究論我國個人收入差距與稅收調控 環(huán)境績效審計問題研究上市公司IPO抑價影響因素分析研究 上市公司IPO抑價影響因素分析研究 企業(yè)稅務籌劃風險及其防范BC電子商務模式的物流成本控制研究股利政策的影響因素分析及其選擇—以海爾為例 我國企業(yè)集團內部審計研究股權激勵的財稅差異分析及納稅籌劃 某船舶公司資產結構優(yōu)化研究 某公司貨幣資金內部控制制度設計 民營企業(yè)的財務內部控制研究 上市公司會計政策選擇的探討內部審計在防范舞弊風險中的角色與應用研究——基于xx案例的分析 我國會計信息質量存在的問題及其解決對策 上市公司IPO抑價影響因素分析研究 企業(yè)內部控制之采購業(yè)務 現金流量表改革研究基于公司治理的內部控制淺析公允價值與歷史成本的適用性思考--以某氣動彈簧公司為例 企業(yè)內部審計外部化問題研究 上海重慶房產稅試點積極效應分析 企業(yè)并購整合階段的財務風險防范基于公司治理的內部控制淺析 81 資產減值會計的對策與應用基于公司內部治理結構的盈余管理研究公允價值計量對公司財務狀況的影響研究——以某公司為例 84 上市公司IPO抑價影響因素分析研究 85 中小企業(yè)融資存在的問題及對策 86 基于公司治理的內部控制淺析 87 電子商務的稅收征管探討我國社會保障基金投資運營的研究 89 探析固定資產累計折舊與減值準備 90 基于作業(yè)的全面預算應用研究中小企業(yè)存貨管理的若干問題探討——以制造業(yè)企業(yè)為例 92 上市公司IPO抑價影響因素分析研究 93 基于公司治理的內部控制淺析 94 基于公司治理的內部控制淺析 95 某機械制造公司存貨成本控制研究 96 上市公司IPO抑價影響因素分析研究日本中小企業(yè)金融公庫對建立我國中小企業(yè)政策性金融機構的借鑒作用 98 會計信息失真的問題與對策探討 99 我國開征物業(yè)稅的思考上市公司IPO抑價影響因素分析研究 101 某公司應收賬款管理的研究 102 寶鋼集團財務風險控制研究 103 蘇寧物流采購成本控制的研究中國民營企業(yè)海外并購的財務風險研究 105 基于生命周期角度的企業(yè)融資策略的研究 106 上市公司IPO抑價影響因素分析研究中國上市公司股權資本運作中的換股合并問題研究——基于上港集團的換股操作實例 108 新經濟條件下變動成本法研究——以某公司為例 109 電商企業(yè)發(fā)展互聯網金融的風險及對策分析 110 應收賬款的信用管理與風險防范 111 我國上市公司股權激勵問題研究 112 我國上市公司自愿性信息披露探討 113 物流企業(yè)改征增值稅的思考 114 我國高?;I資方式的選擇與比較 115 某公司股票期權問題研究 116 基于公司治理的內部控制淺析稅法與會計準則的主要差異及對會計核算的影響 118 存貨計價方式對企業(yè)利潤和所得稅的影響 119 基于公司治理的內部控制淺析YHD公司應收賬款管理的問題及對策研究 121 某化工公司籌資問題及對策上市公司IPO抑價影響因素分析研究 123 英國績效審計特征、路徑與借鑒分析醫(yī)院內部控制存在的問題與對策 125 基于公司治理的內部控制淺析上市公司IPO抑價影響因素分析研究 127 某地產公司財務風險研究房地產開發(fā)企業(yè)的稅收籌劃研究 129 稅收征管中的尋租行為探討 130 關于個人所得稅流失問題的探析 131 基于公司治理的內部控制淺析 132 某公司財務戰(zhàn)略優(yōu)化研究 133 關于開征遺產贈與稅的探討內部審計在企業(yè)風險管理中的作用研究——以xx為例 135 上市公司股票期權激勵機制探討 136 上市公司股利政策影響因素研究論現代成本管理技術在服務行業(yè)的運用 138 某電氣公司成本管理問題研究淺議審計委員會在上市公司治理中存在的問題及其完善對策 140 上市公司不當關聯交易產生的原因及規(guī)范措施 141 關于xx機械公司成本控制問題的思考 142 上市公司股票期權激勵機制探討企業(yè)無形資產研究與開發(fā)支出相關問題研究 144 集權化模式的研究上市公司IPO抑價影響因素分析研究 146 xx集團財務分析作業(yè)成本法在某物流公司成本控制中的應用 148 上市公司IPO抑價影響因素分析研究xx公司在財務杠桿運用中存在的誤區(qū)及其改進 150 某公司全面預算管理問題研究151 上市公司IPO抑價影響因素分析研究 152 某公司有機蔬菜項目的財務可行性研究 153 新準則下我國企業(yè)合并的會計處理方法探討 154 面向知識經濟的155 我國中小型會計師事務所內部控制問題研究 156 上市公司IPO抑價影響因素分析研究 157 上市公司IPO抑價影響因素分析研究 158 民營企業(yè)目標的現實選擇 159 節(jié)能減排的綠色稅收政策安排 160 網絡會計研究161 增值稅納稅籌劃及風險原因分析 162 基于ABC理論的戰(zhàn)略成本管理 163 某公司存貨的優(yōu)化管理研究164 民間金融對中小企業(yè)融資支持的研究 165 某實業(yè)公司現金流量管理研究166 從“召回門”看豐田的內部控制缺陷 167 某地紅十字會問題研究168 基于企業(yè)生命周期的某公司資本結構研究 169 我國上市公司管理層收購融資問題研究 170 基于價值鏈分析的企業(yè)采購成本控制171 公司治理與企業(yè)管理——基于價值管理的案例分析 172 風險導向審計在國有企業(yè)內部審計中的應用 173 我國上市公司關聯交易規(guī)范問題研究 174 論上市公司并購中的財務風險 175 某公司資本結構現狀及優(yōu)化研究176 基于EVA的財務危機預警的實證分析 177 萬科公司營運資金管理研究 178 國家助學貸款風險防范研究179 中小企業(yè)內部控制制度探討—以xx鋼鐵有限公司內部控制制度為例 180 淺談我國上市公司無形資產的信息披露問題 181 跨國公司的外匯風險及管理 182 從的角度看中小企業(yè)稅收籌劃183 我國上市公司并購的財務風險與控制措施 184 我國上市公司股票期權激勵制度若干問題探討 185 淺析我國農村信用社內部控制的問題與對策 186 第三方物流企業(yè)績效評價研究187 基于EVA的上市公司盈余質量分析與評價體系的研究 188 某公司公司成本降低途徑研究 189 某集團稅務風險的防范與控制研究 190 某啤酒公司生產成本管理的研究191 上市公司IPO抑價影響因素分析研究 192 基于事項法的會計信息系統(tǒng)研究 193 會計職業(yè)道德的理性思考194 某公司應收賬款存在的問題及對策 195 巨人集團適度負債經營問題研究196 上市公司IPO抑價影響因素分析研究 197 成本信息失真的原因及財務危害198 Excel在酒店服務業(yè)會計中的應用研究 199 企業(yè)內部會計控制研究200 家族式企業(yè)的模式研究——以某公司為例第二篇:上市公司會計信息披露問題研究江西省高等教育自學考試 會計專業(yè)本科畢業(yè)論文上市公司會計信息披露問題研究論文作者: 準考證號: 作者單位:指導教師:主考學校:完成時間:目錄一、會計信息披露的概述........................................................................................................1(一)會計信息披露的內容............................................................................................1(二)會計信息披露的原則............................................................................................2(三)會計信息披露的意義............................................................................................2二、上市公司會計信息披露存在的問題.............................................................................3(一)會計信息披露存在虛假情況..............................................................................3(二)會計信息披露不完整............................................................................................3(三)會計信息披露不及時............................................................................................3三、上市公司會計信息披露存在的問題的原因分析......................................................4(一)法律法規(guī)不健全.....................................................................................................4(二)監(jiān)管力度不夠..........................................................................................................5(三)上市公司治理機構方面存在不合理現象........................................................5(四)利益牽引與驅動.....................................................................................................5四、上市公司會計信息披露問題的對策.............................................................
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