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正文內(nèi)容

做好內(nèi)部審核,保障檢測質(zhì)量含5篇-wenkub

2024-10-28 19 本頁面
 

【正文】 和《2013年內(nèi)審活動計劃》進行??剖遥嘿|(zhì)管科2013年4月13日第二篇:內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核1目的和范圍對質(zhì)量體系進行系統(tǒng)、獨立的檢查和評價,以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排的要求;對從產(chǎn)品開發(fā)、過程開發(fā)、到批量生產(chǎn)各個階段的質(zhì)量能力進行評價,以及對供應(yīng)商產(chǎn)品的過程進行審核,使過程達到受控和有能力,以保證對顧客所有要求的符合程度;以適當?shù)念l次審核生產(chǎn)和交付階段的產(chǎn)品,以確定產(chǎn)品符合顧客規(guī)定要求的程度。,審核小組組長主持召開審核的首次會議,被審核部門的負責人和有關(guān)接待審核的人員參加;由審核小組組長介紹審核的安排、采用的方法和有關(guān)注意事項;并澄清、解釋審核中的某些不確定內(nèi)容。對實施糾正措施所引起的文件更改,按程序文件《文件和資料控制程序》執(zhí)行?!哆^程審核計劃》,分為內(nèi)部和供應(yīng)商的審核,報管理者代表批準;計劃制訂的依據(jù)包括:新產(chǎn)品、新過程、新合同定單、生產(chǎn)地點轉(zhuǎn)移、顧客以及相關(guān)法律法規(guī)的特殊要求、不同種類的過程和工藝流程、職能多且責任分散的過程等。,被審核部門應(yīng)主動配合審核工作。,進行定級(該項只適用供應(yīng)商的過程審核),標準如下: 總符合率(%)對過程的評定 級別名稱90~100(含90)符合 A*80~90(含80)絕大部分符合 AB*60~80(含60)有條件符合 B*小于60 不符合 C注:*若總符合率超過90%或80%,但其在一個或多個要素上符合率只達到25%以下,則必須從A級降到AB級或從AB級降到B級。:必要時由審核組長(或供應(yīng)商負責人)組織相關(guān)部門人員召開末次會議,主要議題是:○審核過程的總結(jié):主要是審核過程中發(fā)現(xiàn)的風險點,以及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響,提出糾正措施要求; ○被審核方簽字確認審核報告的結(jié)果。有效性驗證可以通過下列方式:○抽檢○產(chǎn)品審核○過程審核(相關(guān)的部分過程)○設(shè)備和過程能力調(diào)查○實施狀況/解決程度核實《過程審核報告》、審核記錄、糾正和預(yù)防措施及跟蹤驗證記錄由技術(shù)質(zhì)量部歸檔。抽樣數(shù)量為5—10個樣品。并報技術(shù)質(zhì)量部。、報告由技術(shù)質(zhì)量部負責保管,定期歸檔。10D 輕微缺陷 a)外觀輕微缺陷,但重復(fù)出現(xiàn)的;b)不涉及到關(guān)鍵尺寸,不影響下工序裝配相關(guān)尺寸的尺寸超差,但重復(fù)出現(xiàn)的。第三篇:內(nèi)部質(zhì)量審核報告關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量審核的情況報告各位領(lǐng)導及各部門的負責人:在2008年,公司在國外加強檢驗和國內(nèi)特別規(guī)定的實施的情況下,我公司按照要求在原料輔料和生產(chǎn)加工以及出貨方面嚴格按照進口國、CIQ的要求以及公司質(zhì)量體系的要求,認真的實施落實,在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量體系運行方面均取得一定的成效,但是也存在一些需要更新和學習的地方。質(zhì)量手冊中程序文件《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》《顧客走訪計劃》,按計劃走訪顧客并填寫《走訪報告》,銷售部雖按照《顧客走訪計劃》進行走訪,但未填寫《走訪報告》。管理者代表年月日第四篇:《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》版本修改序號修訂摘要生效日期A00初版發(fā)行﹒2002年10月01日編制人:審核人:批準人:如此印章并非紅色,代表此文件并非合法之版本,并不會受到控制及更新,請使用受控制之文件。,任命審核組長負責全面內(nèi)部質(zhì)量審核工作,指定審核員。4工作程序“內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”,內(nèi)容包括受審核部門、審核時間?!皟?nèi)部質(zhì)量審核實施計劃”,確定具體審核日程安排,報管理者代表審批。,填寫“不合項報告”,交受審部門主管簽字確認,以保證不合格項能夠完全被理解,并提交審核組長審批?!皟?nèi)部質(zhì)量審核報告”的內(nèi)容包括:a)受審核的部門、審核組長及審核員;b)審核目的和范圍;c)審核依據(jù);d)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項;e)審核綜述與結(jié)論;f)審核報告的發(fā)放范圍。d)由內(nèi)部質(zhì)量體系審核所引起的文件更改,按《文件和
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