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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)報(bào)銷注意事項(xiàng)-wenkub

2024-10-21 03 本頁面
 

【正文】 公司財(cái)務(wù)部 二〇一七年七月十三日第二篇:財(cái)務(wù)報(bào)銷注意事項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)銷注意事項(xiàng)(紅頭文件補(bǔ)充內(nèi)容)一、關(guān)于銀行卡號(hào)問題報(bào)銷單上須填上銀行卡卡號(hào)(全號(hào)),無銀行卡號(hào)或卡號(hào)不全出納拒絕付款(新入司員工需在面單注明入職日期與工號(hào))。四、財(cái)務(wù)部報(bào)銷流程:報(bào)銷人員根據(jù)財(cái)務(wù)部要求填制并且粘貼好報(bào)銷單據(jù);由主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所報(bào)銷票據(jù)及事宜進(jìn)行初步審核;由財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)銷單據(jù)及報(bào)銷事宜進(jìn)行審核;由總經(jīng)理進(jìn)行最終審核后簽字;簽字審核無誤后交予財(cái)務(wù)部(出納)予以報(bào)銷支付。第一篇:財(cái)務(wù)報(bào)銷注意事項(xiàng)關(guān)于公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定事項(xiàng)的說明各位領(lǐng)導(dǎo):針對(duì)近期公司財(cái)務(wù)部與各部門在報(bào)銷費(fèi)用方面出現(xiàn)的問題,財(cái)務(wù)部現(xiàn)就此問題,進(jìn)行以下具體說明:一、凡對(duì)外發(fā)生費(fèi)用需要開具發(fā)票報(bào)銷的,必須要將公司名稱以及公司納稅識(shí)別號(hào)(社會(huì)信用代碼號(hào))準(zhǔn)確無誤的在發(fā)票上打印,如名稱有錯(cuò)字或者缺字導(dǎo)致公司名稱錯(cuò)誤的發(fā)票,或者發(fā)票右上角方框內(nèi)的代碼打到方框外的,財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。五、報(bào)銷票據(jù)需詳細(xì)寫明報(bào)銷事由,非用于公司相關(guān)工作的各項(xiàng)支出,財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。報(bào)銷單上銀行卡號(hào)必須和系統(tǒng)里面的卡號(hào)保持一致,否出納則不付款了,如有卡號(hào)變動(dòng)請(qǐng)及時(shí)與財(cái)務(wù)聯(lián)系,財(cái)務(wù)更改系統(tǒng)卡號(hào)?!飶V告費(fèi)、購買產(chǎn)品、運(yùn)輸費(fèi)報(bào)銷:一定要開增值稅專用票,且附付款憑證,因涉及稅費(fèi)抵扣問題,現(xiàn)財(cái)務(wù)不接收普通發(fā)票。出差十天,可住宿天數(shù)9天,實(shí)際住宿7天,則本次出差可報(bào)銷住宿費(fèi)上限為:220*7=1540元。因現(xiàn)滴滴打車較為方便,且費(fèi)用較低,故現(xiàn)鼓勵(lì)每位同事使用滴滴打車打快車出行,要求打車時(shí)起始地點(diǎn)明確,報(bào)銷時(shí)選取實(shí)際因公出行需報(bào)銷行程開票核銷。五、話費(fèi)報(bào)銷:按照標(biāo)準(zhǔn)300元/月來報(bào)銷,超過300標(biāo)準(zhǔn)按照300報(bào)銷,未超標(biāo)準(zhǔn)按照實(shí)際發(fā)生消費(fèi)發(fā)票金額報(bào)銷;話費(fèi)報(bào)銷的發(fā)票必須是通信公司開出的消費(fèi)發(fā)票,因移動(dòng)公司問題不能開據(jù)全額消費(fèi)金額的,可用定額發(fā)票填補(bǔ)差額,并附上當(dāng)月消費(fèi)清單;(例如:當(dāng)月話費(fèi)消費(fèi)200,發(fā)票金額是100元,差額100可用定額發(fā)票填補(bǔ),并附上消費(fèi)清單);話費(fèi)報(bào)銷不遵循季度累計(jì)原則(例如:A同事1月話費(fèi)金額是210元,2月話費(fèi)金額是350元,3月花費(fèi)金額是320元,第一季度實(shí)際報(bào)銷金額是810元,而不是880元);油費(fèi)補(bǔ)貼、業(yè)務(wù)人員話費(fèi)補(bǔ)貼報(bào)銷時(shí)間:按照季度報(bào)銷,超期按照超期標(biāo)準(zhǔn)給予扣除。(因業(yè)務(wù)招待費(fèi)核銷與差旅費(fèi)并不同步,故相應(yīng)的補(bǔ)貼從業(yè)務(wù)招待費(fèi)中扣除,差旅費(fèi)出差補(bǔ)貼照常核銷)八、其他注意事項(xiàng):★★★費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束的一個(gè)月內(nèi)完成審批、核銷手續(xù),2個(gè)月未報(bào)銷按85%核銷,3個(gè)月未報(bào)銷按75%核銷,以此類推,超6個(gè)月以上不允報(bào)銷,超期核銷折扣部分由當(dāng)事人承擔(dān)(如:,應(yīng)在5月份之前核銷完畢,6月核銷則按85%核銷)。④。第三篇:財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)間及注意事項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)間及注意事項(xiàng)一、為提高公司日常報(bào)銷工作的效率,現(xiàn)將報(bào)銷時(shí)間調(diào)整如下:日常付款領(lǐng)款申請(qǐng)時(shí)間:周二至周四:上午 9:00—11:00;日常報(bào)銷時(shí)間:每周四:上午 9:00—11:00;劇組業(yè)務(wù)時(shí)間:周一至周五上午9:00—11:00;(特殊情況例外)每月27日至次月2日為財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí)間,不予辦理報(bào)銷事宜。(特殊情況例外)二、報(bào)銷的原始單據(jù)從公司、企業(yè)或其他營利性組織取得的發(fā)票,必須是稅務(wù)部門監(jiān)制,并加蓋收款單位的財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章,方為合法有效。發(fā)票內(nèi)容有錯(cuò)誤的,由開具發(fā)票單位改正并在改正處加蓋財(cái)務(wù)專用章。自制的報(bào)銷單據(jù),如勞務(wù)薪酬發(fā)放、付款申請(qǐng)單等,應(yīng)填制相應(yīng)的表格,填寫規(guī)范,內(nèi)容完整,并有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。
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