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正文內(nèi)容

出口退稅業(yè)務(wù)辦理流程案例一生產(chǎn)企業(yè)退稅申報(bào)-wenkub

2024-10-17 14 本頁面
 

【正文】 日內(nèi)填寫《出口貨物退(免)稅認(rèn)定表》(一式二份),并攜帶以下資料到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理認(rèn)定登記(原件和復(fù)印件,審核后原件退回); ; ;二、生產(chǎn)業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)使用前的準(zhǔn)備(一)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)軟件的下載、安裝、啟動(dòng)中國出口退稅咨詢網(wǎng)://:; 安徽國稅網(wǎng)://:; 也可到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)拷貝使用。根據(jù)注意事項(xiàng)的相關(guān)內(nèi)容,在打印出的表單中蓋章,交到退稅科,由退稅機(jī)關(guān)辦理退庫。封底(專用紙)1稅款的退還(注:目前此功能只適用于海淀企業(yè))稅務(wù)局得到退稅的批復(fù)之后,會(huì)將數(shù)據(jù)上傳到稅網(wǎng),同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送電子郵件。進(jìn)料加工還要打?。海?)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工登記申報(bào)表一式三份,(2)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明一式三份,(3)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工進(jìn)口料件申報(bào)明細(xì)表一式三份?!跋?qū)А钡谑?“免抵退稅正式申報(bào)”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”,根據(jù)提示修改,直至沒有錯(cuò)誤。(相關(guān)政策規(guī)定請(qǐng)查看出口退稅網(wǎng)“最新政策”中,20060106發(fā)布的“京國稅發(fā)[2006]4號(hào)”文件和20061027 發(fā)布的“國稅函[2006]904號(hào)”文件。“向?qū)А钡谒牟?“預(yù)審反饋疑點(diǎn)調(diào)整”—“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”,點(diǎn)“是”。根據(jù)疑點(diǎn)描述,返回申報(bào)系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)后重新預(yù)申報(bào),直至沒有疑點(diǎn)?!跋?qū)А钡谌?“免抵退稅預(yù)申報(bào)”—“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”,確定后,瀏覽選擇YSH文件夾,確定生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。)點(diǎn)“增加”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕。錄入退稅申報(bào)數(shù)據(jù)有進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的企業(yè),備案當(dāng)月,在退稅申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)“向?qū)А钡谝徊?“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”—“進(jìn)料加工手冊(cè)登記錄入”,點(diǎn)“增加”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕。稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼:所有企業(yè)該欄錄入“110108”。退稅登記日期:《出口退稅認(rèn)定表》上簽發(fā)的日期錄入。如果企業(yè)全稱超過15個(gè)中文時(shí),企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱中前15位數(shù)。如果企業(yè)海關(guān)代碼發(fā)生變更,請(qǐng)及時(shí)與進(jìn)出口稅收管理科聯(lián)系,做好相應(yīng)的變更手續(xù)。進(jìn)行退稅申報(bào)系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)臵打開桌面上的“”,用戶名輸入sa,密碼為空,確定。如果在正式申報(bào)過程中有問題,我們稅局會(huì)打電話通知的,然后撤銷申報(bào)以后重新做正確的申報(bào)。同樣免抵退匯總表附表數(shù)據(jù)也自動(dòng)生成。為預(yù)防盤片的損壞, 生成正式申報(bào)明細(xì)以后,如果有進(jìn)料加工的企業(yè),在向?qū)У?步做“模擬出具進(jìn)料免稅證明”,否則將影響匯總表的數(shù)據(jù)。 在向?qū)У?步進(jìn)行數(shù)據(jù)一致檢查后生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù),同時(shí)可以選擇備份當(dāng)前系統(tǒng),已保證數(shù)據(jù)的存在。點(diǎn)擊保存即可。 紅沖的做法: * 單證齊全的紅沖方法:在“生成出口貨物沖減明細(xì)”中的左邊索引窗口選擇要沖減的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊紅字按鈕“沖減 出口”,即可進(jìn)行沖減。收到報(bào)關(guān)單沒有核銷的應(yīng)做H單證不齊申報(bào),報(bào)關(guān)單核銷單都沒有收到的,應(yīng)做BH單證不齊申報(bào)。收齊功能只能修改報(bào)關(guān)單號(hào)和核銷單號(hào),單證不齊標(biāo)志不要修改。第一篇:出口退稅業(yè)務(wù)辦理流程案例一 生產(chǎn)企業(yè)退稅申報(bào)出口退稅業(yè)務(wù)辦理流程案例一 生產(chǎn)企業(yè)退稅申報(bào)(無進(jìn)料加工業(yè)務(wù))流程 2007年09月20日 星期四 08:00 退稅申報(bào)資料 出口專用發(fā)票(退稅聯(lián)) 出口報(bào)關(guān)單(退稅聯(lián)/報(bào)關(guān)預(yù)錄入單) 出口核銷單(已核銷的核銷單之右聯(lián)) 申報(bào)軟盤/U盤(內(nèi)有所屬期申申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)比如200507MX/匯總數(shù)據(jù)比如200507HZ) 申報(bào)系統(tǒng)中列印的申報(bào)報(bào)表(明細(xì)表與匯總表) 所屬期增值稅納稅申報(bào)表(包括表二)2 申報(bào)資料整理 收到的報(bào)關(guān)單、核銷單與對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票或前期單證不齊數(shù)據(jù)一一對(duì)應(yīng) 檢查是否有即將過期的單證未到/未核銷,及時(shí)跟催報(bào)關(guān)員 列印報(bào)關(guān)預(yù)錄入單 報(bào)關(guān)單未及時(shí)返回公司,當(dāng)期需進(jìn)行明細(xì)申報(bào) 海關(guān)電子口岸查詢?cè)搯涡畔ⅲ邎?bào)關(guān)員列印或由報(bào)關(guān)行回傳預(yù)錄入單 在免抵退稅申報(bào)記錄表中填寫相關(guān)信息(詳見附件一)3 單證申報(bào)方式 單證齊全申報(bào)(指報(bào)關(guān)單核銷單全部齊全) 單證不齊申報(bào) 報(bào)關(guān)單核銷單不齊申報(bào),單證不齊申報(bào)標(biāo)志BH(有報(bào)關(guān)預(yù)錄入單 核銷單不齊申報(bào),單證不齊申報(bào)標(biāo)志H 4 退稅申報(bào)程序 預(yù)申報(bào) 每月十日左右 帶軟盤/U盤(內(nèi)有明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)文件)到稅局進(jìn)行預(yù)審 生成預(yù)審反饋文件(比如200507YSFK)在企業(yè)數(shù)據(jù)盤中 預(yù)審出錯(cuò)返回更正處理,重新申報(bào)做預(yù)審 預(yù)審?fù)ㄟ^,將反饋文件讀入系統(tǒng)處理,列印反饋疑點(diǎn) 正式申報(bào) 每月十五日前完成申報(bào) 將申報(bào)資料交于稅局 每月二十六日以后領(lǐng)取正式申報(bào)反饋資料 正審反饋資料: 免抵退申報(bào)匯總表(稅局列印并蓋公章) 企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)軟盤/U盤退回,內(nèi)有正審反饋文件(比如200507ZSFK) 正審反饋文件讀入系統(tǒng)處理 退稅申報(bào)系統(tǒng)操作 選擇系統(tǒng)快捷方式 選擇用戶名進(jìn)去 選擇當(dāng)前所屬期(申報(bào)數(shù)據(jù)所屬月份) 根據(jù)退稅申報(bào)系統(tǒng)向?qū)Р襟E操作 第一步 免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集,根據(jù)報(bào)關(guān)單明細(xì)信息逐條記錄錄入 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入 當(dāng)期單證齊全明細(xì)錄入 當(dāng)期單證不齊H明細(xì)錄入 當(dāng)期單證不齊BH明細(xì)錄入 單證不齊BH明細(xì)錄入依據(jù):報(bào)關(guān)預(yù)錄入單 收齊出口單證明細(xì)錄入 前期數(shù)據(jù)已做單證不齊申報(bào) 報(bào)關(guān)單收齊,收齊標(biāo)志B 核銷單收齊,收齊標(biāo)志 H 報(bào)關(guān)單、核銷單一并收齊,收齊標(biāo)志BH 第二步(免做) 第三步 免抵退稅預(yù)申報(bào) 數(shù)據(jù)一致性檢查:出現(xiàn)錯(cuò)誤必須返回明細(xì)更正 生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù) 生成明細(xì)申報(bào)文件 備份當(dāng)前數(shù)據(jù) 第四步 預(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整 稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入:將反饋盤中預(yù)審反饋信息讀入 預(yù)審疑點(diǎn)反饋情況查詢:打印疑點(diǎn)清單,并在疑點(diǎn)清單上注明各疑點(diǎn)的處理結(jié)果或者標(biāo)明無疑點(diǎn) 撤消已經(jīng)申報(bào)數(shù)據(jù):疑點(diǎn)中有需要調(diào)整項(xiàng)目的,必須撤消已申報(bào)數(shù)據(jù)更正并重新生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù),進(jìn)行預(yù)審計(jì) 稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理:反饋信息處理 第五步 生成明細(xì)數(shù)據(jù) 疑點(diǎn)調(diào)整撤消已經(jīng)申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí),再次生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)使用 第六步(免做) 第七步(免做) 第八步 納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)采集:依據(jù)“增值稅納稅申報(bào)表” 第九步 免抵退匯總數(shù)據(jù)采集 免抵退申報(bào)匯總表錄入:新增報(bào)表,回車自動(dòng)生成匯總數(shù)據(jù) 免抵退匯總表附表錄入(自動(dòng)生成) 第十步 免抵退稅正式申報(bào) 數(shù)據(jù)一致性檢查:出現(xiàn)錯(cuò)誤必須返回明細(xì)進(jìn)行更正 生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù):生成匯總申報(bào)文件并備份 打印申報(bào)報(bào)表:明細(xì)表與匯總表 正式審核反饋信息處理 稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入 稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理 系統(tǒng)步驟完成標(biāo)志:步驟完成都會(huì)在步驟前面的方框由原本的亮綠反成亮藍(lán) 免抵退稅申報(bào)相關(guān)注意事項(xiàng) 報(bào)關(guān)單有效申報(bào)期限:出口日起90天內(nèi) 核銷單有效申報(bào)期限:出口日起180天內(nèi) 進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)錄入時(shí)應(yīng)注意: 報(bào)關(guān)單號(hào)碼、核銷單號(hào)碼、報(bào)關(guān)單明細(xì)記錄、商品編碼、數(shù)量、金額的準(zhǔn)確性 單據(jù)的完整性:不遺漏單據(jù),不遺漏同一單據(jù)中的每條記錄 本流程中未包括來料加工、出口退運(yùn)、出口貨物沖減,若在實(shí)際操作中碰到相關(guān)問題可以咨詢稅局老師同時(shí)完善本流程 附件一:免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)一覽表(所屬期 XX月)出口退稅業(yè)務(wù)辦理流程案例二 上海生產(chǎn)企業(yè)出口退稅流程一、在辦理免抵退稅之前,應(yīng)先持相關(guān)資料向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理退稅登記,并領(lǐng)取《出口企業(yè)退稅登記證》。如果其他內(nèi)容錄入錯(cuò)誤,只能紅字沖減。 如果有進(jìn)料加工的,先根據(jù)企業(yè)加工備案手冊(cè)進(jìn)行錄入,復(fù)出口商品代碼為手冊(cè)中主要的一種商品代碼。* 前期單證不齊的紅沖方法:在向?qū)У?步“生成出口貨物沖減明細(xì)”中的左邊索引窗口選擇需要沖減的記錄,點(diǎn)擊“沖減出口”按鈕,沖減“當(dāng)前記錄”并做收齊操作。注意事項(xiàng):在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集的時(shí)候,應(yīng)做到仔細(xì)核對(duì),保證輸入數(shù)據(jù)的完整與正確,這樣可以減少往返稅局的次數(shù)和不必要的麻煩! 主要檢查各申報(bào)表間數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系。建立明細(xì)申報(bào)路徑,我們稅局建議可以先在硬盤建立一個(gè)C:MDTC200507mx的目錄,然后再復(fù)制在A盤或U盤,拿到稅局預(yù)審。 然后做向?qū)У?步,錄入增值稅納稅申報(bào)表相應(yīng)項(xiàng)目。 進(jìn)入第10步,進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查并生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù),建議可以先在硬盤建立一個(gè)C:MDTC200507hz的目錄,然后再復(fù)制在A盤或U盤,拿到稅局正式審核。(二)企業(yè)申報(bào)資料及附件.進(jìn)料加工申請(qǐng)表 附件:進(jìn)料加工手冊(cè)備案表 附件:整本手冊(cè)復(fù)印件(有間接出口的,附間接出口報(bào)關(guān)單復(fù)印件;間接進(jìn)口取得增值稅發(fā)票的附企業(yè)說明及增值稅專用發(fā)票復(fù)印第二篇:生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)流程生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)流程下載出口退稅網(wǎng)程序和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)打開,輸入用戶名、密碼登錄。準(zhǔn)備錄幾月份的出口數(shù)據(jù),所屬期就輸入幾月份,例如當(dāng)前月份200611。納稅人識(shí)別號(hào):根據(jù)國稅局簽發(fā)的《稅務(wù)登記證》的編號(hào)確定,錄入企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)(15位數(shù))。地址:根據(jù)企業(yè)詳細(xì)廠址填寫。納稅人類別:一般納稅人就錄入“1”計(jì)稅計(jì)算方法:新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)之日起12個(gè)月內(nèi)不得享受退稅待遇,并且進(jìn)項(xiàng)稅額只能是作留抵,該欄應(yīng)錄入為“4”。稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱:所有企業(yè)該欄錄入“海淀區(qū)國家稅務(wù)局”。料件進(jìn)口當(dāng)月,在退稅申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)“向?qū)А钡谝徊?“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”— “進(jìn)口料件明細(xì)申報(bào)錄入”,點(diǎn)“增加”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕?!跋?qū)А钡谝徊?“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”—“收齊出口單證明細(xì)錄入”,將前期單證不齊本期做收齊的處理。網(wǎng)上預(yù)申報(bào)和查看預(yù)審反饋登錄“出口退稅網(wǎng)”,點(diǎn)“數(shù)據(jù)申報(bào)”,選擇“申報(bào)所屬期”,點(diǎn)“下一步”,瀏覽選擇YSH的上一級(jí)文件夾,點(diǎn)“上傳”按鈕,稍后系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)申報(bào)成功。點(diǎn)開“已反饋”,點(diǎn)“反饋文件下載”,瀏覽選擇事前建好的FK文件夾,保存反饋文件?!跋?qū)А钡谖宀?“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”,有問題需要再修改。)錄入?yún)R總申報(bào)數(shù)據(jù)“向?qū)А钡诹?“模擬出具進(jìn)料加工免稅證明”(無進(jìn)料加工的企業(yè)無此步驟)“向?qū)А钡诎瞬?“增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)錄入”(零申報(bào)從此步驟開始)。打印正式申報(bào)報(bào)表,生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)“向?qū)А钡谑?“免抵退稅正式申報(bào)”—“打印申報(bào)報(bào)表”,單證齊全打印的報(bào)表為:(1)“出口貨物免、抵、退申報(bào)匯總表”一式三份,(2)“出口貨物免、抵、退申報(bào)匯總表附表” 一式三份,(3)“出口貨物免、抵、退申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))” 一式三份,(4)“出口貨物當(dāng)期單證齊全并且信息齊全明細(xì)表” 一式份; 若有前期收齊的明細(xì)還要打?。?)“出口貨物免、抵、退申報(bào)明細(xì)表(前期單證收齊)” 一式三份,(2)“出口貨物前期單證收齊并且信息收齊明細(xì)表” 一式三份?!跋?qū)А钡谑?“免抵退稅正式申報(bào)”—“生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)”,點(diǎn)“確定”,瀏覽選擇HZ文件夾,生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)。企業(yè)看到后,可以到“數(shù)據(jù)管理”—“退稅批復(fù)”欄目中查看。1查看退稅科最新通知和最新政策登錄出口退稅網(wǎng),點(diǎn)“通知公告”,可以查看退稅科發(fā)布的最新通知。對(duì)下載或拷貝的軟件進(jìn)行保存,解壓,建議將解壓后的系統(tǒng)文件放在C盤以外的盤符下。系統(tǒng)顯示登陸界面后,輸入系統(tǒng)默認(rèn)的管理員用戶名:小寫“sa”(此用戶名在設(shè)置好操作員、管理員的用戶名和口令后,不要輕易使用),密碼為空,在“當(dāng)前所屬期”中輸入本次申報(bào)期后,點(diǎn)擊“確認(rèn)”,即可進(jìn)入系統(tǒng)主菜單。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的,繼續(xù)修改。③系統(tǒng)口令設(shè)置與修改考慮到系統(tǒng)的安全性,建議做如下操作:在“系統(tǒng)維護(hù)”——“統(tǒng)配置”“系統(tǒng)口令設(shè)置與修改”點(diǎn)擊“增加”或“修改”,做如下操作:用戶名:輸入數(shù)字或字母均可; 操作人姓名:錄入操作人漢字名稱;操作人級(jí)別:輸入 “0”,其他字段不必錄入(日常操作時(shí)建議設(shè)置為1或2,避免出錯(cuò));點(diǎn)擊“保存”后按提示退出。通過退稅系統(tǒng)完成出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入、審核。網(wǎng)上預(yù)申報(bào)和察看預(yù)審反饋。準(zhǔn)備退稅申報(bào)資料,到退稅科正式申報(bào)退稅;(需要在出口日期算起90天內(nèi)進(jìn)行正式申報(bào))。企業(yè)到退稅機(jī)關(guān)辦理退稅正式申報(bào),退稅機(jī)關(guān)審核軟盤及報(bào)表和資料合格以后,企業(yè)將軟盤和資料及一套退稅申報(bào)表交給退稅機(jī)關(guān),退稅機(jī)關(guān)會(huì)將一張退稅匯總申報(bào)表簽字蓋章后返還給企業(yè)。點(diǎn)擊某條批復(fù)的數(shù)據(jù),顯示注意事項(xiàng)。其中,業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)接洽業(yè)務(wù),單證儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)出運(yùn)安排、制單、核銷,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款。在實(shí)際業(yè)務(wù)中,租船訂艙、報(bào)驗(yàn)、申領(lǐng)核銷單、申請(qǐng)配額等工作往往是貿(mào)易公司的各個(gè)部門在同時(shí)進(jìn)行的,次序不分先后。公司擁有多家下屬工廠,產(chǎn)品主要銷往歐洲、美加地區(qū)及日本等國家和地區(qū)。2001年12月12日,回復(fù)確認(rèn)合格,要求思科公司再寄兩件不同型號(hào)的成衣樣品供其確認(rèn)。2008年12月22日,確認(rèn)合格,要求思科公司報(bào)價(jià)。合同簽訂后,雙方就成衣細(xì)節(jié)進(jìn)行修改和最終確認(rèn)。(2)加拿大海關(guān)發(fā)票四份。(6)輸加拿大紡織品出口許可證一份副本。(10)客檢證正本一份:要求出運(yùn)前15天用DHL寄四件不同型號(hào)的成衣樣品。(3)本信用證的數(shù)量和金額有3%的溢短。(6)加拿大政府現(xiàn)在堅(jiān)持所有進(jìn)行加拿大的貨物必須提供上述所有文件。如果客戶信譽(yù)良好,多會(huì)在樣品檢驗(yàn)合格后及時(shí)簽發(fā)客檢證明。2月5日,服裝廠正式投產(chǎn)。一般不外乎有以下兩種方式:其一,客戶派員親自來廠檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后當(dāng)場簽發(fā)客檢證,或該員將檢驗(yàn)結(jié)果向客戶匯報(bào)后,由客戶將客檢證寄給我方。在此種方式下,一般客戶會(huì)要求我方在出貨前1015天寄樣品供其檢驗(yàn)。出運(yùn)單據(jù)包括出口貨物明細(xì)單、出口貨物報(bào)關(guān)單、商業(yè)發(fā)票、裝箱單。注意事項(xiàng):在FOB條件下,運(yùn)輸公司大多由客戶指定。3月13日,此批貨物經(jīng)檢驗(yàn)合格,無錫商檢局出具換證憑單給工廠。具體操作如下:,先上網(wǎng)向外匯局申請(qǐng)所需領(lǐng)用核銷單份數(shù)。3月13日,拿到已簽發(fā)的輸加拿大紡織品出口許可證。:一種是紡織商會(huì)組織的公開的調(diào)濟(jì),一種是私下的不規(guī)范的轉(zhuǎn)賣。3月16日上午,思科公司根據(jù)上海凱通的送貨通知按時(shí)將貨物送到上海凱通指定的倉庫。報(bào)關(guān)時(shí)需填寫中華人民共和國海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單(白色的報(bào)關(guān)聯(lián)和黃色的出口退稅聯(lián)),并隨附報(bào)關(guān)委托書、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、出口收匯核銷單、出境貨物通關(guān)單、輸加拿大紡織品出口許可證等單證向海關(guān)報(bào)關(guān),海關(guān)依此份報(bào)關(guān)單驗(yàn)貨,并退回已蓋章的核銷單和兩份報(bào)關(guān)單。貨物出境后,海關(guān)在核銷單上加蓋“放行章”或“驗(yàn)訖章”,并隨同加蓋海關(guān)“驗(yàn)訖章”的一份帶有海關(guān)編號(hào)的白色報(bào)關(guān)單、一份黃色的報(bào)關(guān)單出口退稅聯(lián)一同返還口岸代理上海凱
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