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正文內(nèi)容

大連金普xx縣區(qū)大黑山風景區(qū)管理中心某年部門決算-wenkub

2024-09-28 23 本頁面
 

【正文】 次是不失時機地、階段性地安排學校開展主題鮮明、內(nèi)容豐富、形式多樣的系列教育活動,寓教于樂,既陶冶了學生的情操,又培養(yǎng)了學生的特長與能力,提高了學生綜合素質(zhì)。將促進金碧中心學校學前教育的全面發(fā)展。四是繼續(xù)抓好義務(wù)教育宣傳工作,按上學期均衡發(fā) 2展宣傳工作文件要求繼續(xù)搞好宣傳工作。為此我們一是將繼續(xù)做好“控輟保學”工作,%以上。單位編制數(shù)147人,年末實有在職教職工151人(其中:小學在職教職工151人);有離退休人員214人(其中:中學離休1人,中學退休34人,小學離休1人,小學退休178人);有小學遺屬32人,二五民師9人。 。建立科學的教育教學質(zhì)量監(jiān)督和評價體系,開展教學考核評價,努力提高教育教學質(zhì)量;負責建立和完善教師崗位設(shè)置、年度考核、績效工資分配等制度。 第二篇:大姚金碧中心學校2016年部門決算XX縣區(qū)金碧中心學校2016年部門決算 一、部門(單位)情況㈠基本情況 。 十一、“三公經(jīng)費”。 九、基本支出。 五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。其中:。 十、其他重要事項的情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。主要用于:大黑山改造工程邊坡加固工程。 ,下降100%。 。其中:購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。2017年度組織出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:有退休人員。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:基建類支出直接支付經(jīng)費未做預(yù)算,此項支出為景區(qū)改造工程款項支出。年初預(yù)算為0萬元。 (類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年度未收取職業(yè)年金。年初預(yù)算為65萬元,%。其中: (類)文物(款)文物保護(項)。主要是文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。與2016年相比,財政撥款收、%。財政撥款收入1399萬元,占100%。 2017年度收、支總計1399萬元。大連金普XX縣區(qū)大黑山風景區(qū)管理中心20XX年部門決算 決算 二o一八年九月 目 錄 第一部分大黑山風景區(qū)管理中心概況 一、部門職責 二、機構(gòu)設(shè)置 第二部分大黑山風景區(qū)管理中心2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 第三部分大黑山風景區(qū)管理中心2017年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 九、預(yù)算績效情況說明 十、其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋 第一部分大黑山風景區(qū)管理中心概況 一、部門職責 (一)負責景區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃及年度經(jīng)營計劃的編制工作; (二)負責景區(qū)內(nèi)的開發(fā)建設(shè)、旅游項目布點規(guī)劃及各項管理工作; (三)負責日常經(jīng)營管理及維護維修有關(guān)工作; (四)負責景區(qū)重大活動,參與各種旅游活動; (五)負責景區(qū)內(nèi)文物的安全保護和各項管理; (六)參與旅游安全事故的援救與處理; (七)完成上級交辦的其他工作。與2016年相比,收、%。 三、支出決算情況說明 本年支出合計1399萬元,其中。主要是一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款增加,文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。 (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ,主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類),%;社會保障和就業(yè)(類),%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類),%;節(jié)能環(huán)保(類),%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類),%;住房保障(類),%。%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算中為事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險支出,聘用人員不在此項統(tǒng)計。 (類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預(yù)算為26萬元,%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:基建類支出直接支付經(jīng)費未做預(yù)算,此項支出為景區(qū)改造工程款項支出。 (類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。 六、其中:,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出;,主要包括:辦公費、郵電費、取暖費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 因公出國(境)費支出決算同2016年持平。主要用于景區(qū)管理所需車輛燃料費、維修費、保險費等。其中。主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務(wù)接待行為。年初預(yù)算為0萬元。 大黑山風景區(qū)管理中心2017年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。 (三)國有資產(chǎn)占用情況。 二、文化體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項):反映考古發(fā)掘及文物保護和管理等方面的支出。 六、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)自然保護區(qū)(項):反映用于自然保護區(qū)管理、能力建設(shè)、日常管護、宣教、試點示范等支出。指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和
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