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正文內(nèi)容

行政事業(yè)部事務(wù)工作流程講義-wenkub

2023-04-22 22:09:28 本頁面
 

【正文】 公司所有復(fù)印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負責(zé),未經(jīng)行政部確認,各部門不得私自拿到公司外復(fù)印。 下屬企業(yè)和部門根據(jù)實際需要申請刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜?,但須?jīng)總裁批準(zhǔn)。辦公用品費用每月攤銷一次,如費用超出預(yù)算,由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品,并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。 辦公用品領(lǐng)用員工離職時,應(yīng)認真清點辦公用品,到行政部填寫交接清單并簽字。二、 各部門印章由各部門指定專人負責(zé)保管;印章使用及保管須有記錄,不能委托他人代管。復(fù)印操作人應(yīng)自覺在行政部復(fù)印管理臺帳上登記。公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時,盡量要求對方注明本公司具體收件人,以便行政部及時分發(fā)。 對貴重物品、匯款、郵包,要進行專門登記,并及時通知個人簽字領(lǐng)取。 名片印制前需確認名片職務(wù)、職稱、部門是否相符,姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。 要考慮實際可能的收益(對工作的推動),而不是不計工本,不問效果,一定要保證重點,分清緩急,把有限的資源用在“刀刃”上;3.(二)、具體流程:1.各部門根據(jù)各自工作的實際情況和預(yù)算計劃,提出切實可行的申請要求(內(nèi)容具體翔實、理由充分),經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后,抄送給行政部。設(shè)備采購結(jié)束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗收核查;固定資產(chǎn)登記后,由各部門登記領(lǐng)用,責(zé)任到人。-31日,各部門內(nèi)勤根據(jù)本部門正式員工實際人數(shù)領(lǐng)取下月飯票。4.客飯餐券的領(lǐng)用需填寫客飯領(lǐng)用申請單,并由部門經(jīng)理簽字確認。 各部門在訂餐、訂票、訂房之前,先行申請好費用,交予行政部代辦,在行政部辦好后立即將現(xiàn)金或支票交與行政部結(jié)款。 各部門申請不得提高出實際需要的要求。各部門根據(jù)禮品清單(見附表2)領(lǐng)用公司禮品,需向本部門經(jīng)理提出申請,填寫禮品領(lǐng)用單,簽字確認費用來源。十一、 宣傳品宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次,如費用超出預(yù)算,由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放宣傳品,并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。1.如有必要由行政部發(fā)出會議通知確認。 會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準(zhǔn)備等(見附表3),便于行政部配合工作。 公司車輛的使用實行“派車單”制度。 “派車單”經(jīng)行政部匯總后,由行政部經(jīng)理負責(zé)車輛統(tǒng)一調(diào)度。 行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次,以防浪費
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