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正文內(nèi)容

20xx年上半年貴州內(nèi)審師內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ):風(fēng)險(xiǎn)分析模型試題-wenkub

2023-04-11 23:11:22 本頁(yè)面
 

【正文】 原因是應(yīng)市場(chǎng)推廣部的敦促而把賒銷范圍擴(kuò)大至一些信用不佳的公司。在監(jiān)督對(duì)該審計(jì)發(fā)現(xiàn)的處理情況時(shí)以下哪項(xiàng)內(nèi)容沒有用?A:來(lái)自賒銷和市場(chǎng)推廣人員的信息,這些人員負(fù)責(zé)對(duì)賒銷政策進(jìn)行重新評(píng)估。 業(yè)務(wù)工作底稿用對(duì)照數(shù)字的方式進(jìn)行索引,索引的主要目標(biāo)是A:允許交叉索引并簡(jiǎn)化監(jiān)督性復(fù)核;B:支持最終的業(yè)務(wù)溝通;C:消除后續(xù)追蹤復(fù)核的需要;D:確定工作底稿恰當(dāng)支持業(yè)務(wù)觀察、結(jié)論和建議。C:公司沒有為已收貨物的付款規(guī)定恰當(dāng)級(jí)別的授權(quán)。B:中期報(bào)告。在決定是否應(yīng)該將現(xiàn)有的內(nèi)部審計(jì)資源從正在進(jìn)行的一項(xiàng)合規(guī)性審計(jì)轉(zhuǎn)移至管理層所要求的部門開展審計(jì)時(shí),以下哪項(xiàng)內(nèi)容最不重要?A:過去一年該部門開支增加的情況。 某公司已決定對(duì)其旗下的一家商店進(jìn)行考核,以分析其分支商店財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性。D:?jiǎn)T工對(duì)預(yù)算制定過程的參與程度很高。D:定期由大量?jī)羲疀_洗污水槽和地面排水管,以確保污染物質(zhì)被充分地稀釋。下列對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展到現(xiàn)在的范圍____最恰當(dāng)?shù)拿枋鍪茿:。 1內(nèi)部審計(jì)師觀察到應(yīng)收帳款記帳員能夠接觸實(shí)物并控制現(xiàn)金收入,審計(jì)人員以前與該記帳員共同工作過并高度信任他。以下有關(guān)信息的哪項(xiàng)說法是正確的A:購(gòu)貨訂單是支付已收到貨物的相關(guān)證據(jù);B:實(shí)地觀察為應(yīng)收賬款的存在性提供了最為可靠的信息;C:建立在樣本基礎(chǔ)上的關(guān)于總體的適當(dāng)結(jié)論,要求樣本能夠代表總體;D:原件的復(fù)印件和原件一樣可靠。D:銷售退回減少,伴隨著產(chǎn)品銷售增加。 1內(nèi)部審計(jì)部門在開展以下哪項(xiàng)工作時(shí),適合應(yīng)用在醫(yī)療福利方面擁有專業(yè)知識(shí)和技術(shù)的咨詢專家?Ⅰ、審計(jì)公司對(duì)包括醫(yī)療福利在內(nèi)的退休福利負(fù)債的估算;Ⅱ、將公司醫(yī)療福利計(jì)劃的成本與行業(yè)其他計(jì)劃的成本進(jìn)行比較;Ⅲ、對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn),以便在公司的主要部門開展對(duì)醫(yī)療福利成本的審計(jì)。C:作為評(píng)估小組的成員,審查供應(yīng)商會(huì)計(jì)軟件內(nèi)部控制并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)暴露劃分等級(jí)。以下哪項(xiàng)說明了該項(xiàng)計(jì)劃的主要缺陷?A:沒有考慮到管理層對(duì)特別項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)的要求。 職業(yè)道德要求IIA成員在審計(jì)過程中保持三種優(yōu)秀品質(zhì),具體是指A:及時(shí)、清醒、明晰;B:誠(chéng)實(shí)、客觀、勤奮;C:知識(shí)、技巧、紀(jì)律;D:準(zhǔn)時(shí)、忠誠(chéng)、高貴; 2一位在空氣質(zhì)量問題上很有經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)部審計(jì)師在與環(huán)境、安全與健康(ESH)部經(jīng)理交談時(shí)發(fā)現(xiàn)該經(jīng)理對(duì)有關(guān)控制氣體排放的法律要求了解甚少,他應(yīng)當(dāng)A:將審計(jì)范圍轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注與氣體排放相關(guān)的活動(dòng)。 2以下哪項(xiàng)是制造業(yè)的一種產(chǎn)品成本?A:銷售工人的車輛折舊。2以下哪項(xiàng)內(nèi)容是對(duì)審計(jì)委員會(huì)成效的最重要限制?A:審計(jì)委員會(huì)可以由獨(dú)立董事組成,但是,這些董事可以與管理層有親密的個(gè)人或職業(yè)關(guān)系;B:由于其報(bào)酬是由公司提供,審計(jì)委員會(huì)委員支持股東觀點(diǎn);C:審計(jì)委員會(huì)委員主要關(guān)注外部審計(jì)問題,因此,不太注意內(nèi)部審計(jì)和總體控制環(huán)境;D:審計(jì)委員會(huì)委員一般不擁有會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)領(lǐng)域的學(xué)歷。錯(cuò)選,本題不得分;少選,所選的每個(gè)選項(xiàng)得 分) 某審計(jì)經(jīng)理決定由工作小組來(lái)決定是否采用一項(xiàng)新的工作程序,在允許工作小組制定決策后時(shí),該經(jīng)理應(yīng)該意識(shí)到工作小組傾向于制定A:很保守的決定,以免承擔(dān)責(zé)任。 同業(yè)復(fù)核適用于內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)。C:加密。假定兩家公司之間不存在任何其他區(qū)別,那么,A:如果該設(shè)備在其使用周期的第4年年末被處置,則第一家公司更有可能報(bào)告處置資產(chǎn)所獲收
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