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正文內(nèi)容

xx銀行審計(jì)工作總結(jié)范文-wenkub

2023-04-08 20:40:02 本頁面
 

【正文】 價(jià)。 加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)的檢查,進(jìn)一步促進(jìn)全員自覺依法合規(guī)從事經(jīng)營管理和辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù),將違規(guī)違紀(jì)概率降到最低水平,杜絕 各類案件的發(fā)生。二是集中培訓(xùn)。 (二)加大審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè),進(jìn)一步提升專業(yè)水平。 健全和完善審計(jì)制度,確保我行審計(jì)工作扎實(shí)、有序開展。二是未能更多關(guān)注審計(jì)對(duì)象對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,整改措施未得到完全的落實(shí)。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng) 的責(zé)任追究措施 ,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。 精心組織,確保整改實(shí)效。二是積極參加總行組織的審計(jì)培訓(xùn),通過學(xué)習(xí)不斷提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能,為明年審計(jì)工作全面開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是定期組織員工學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度,特別是針對(duì)一線柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過案例講解重點(diǎn)加深他們對(duì)制度的理解,不斷提高他們的理論和操作水平。XX銀行審計(jì)工作總結(jié)(范文) 第一篇: XX銀行審計(jì)工作總結(jié)(范文) XX 銀行審計(jì)工作總結(jié) XX 分行結(jié)合《 XXX》,進(jìn)一步完善審計(jì)工作制度和崗位責(zé)任制,堅(jiān)持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心,以合規(guī)審計(jì)為基礎(chǔ),以風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)為導(dǎo)向,圍繞風(fēng)險(xiǎn)防控,努力加強(qiáng)我行內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理,嚴(yán)謹(jǐn)、有序地開展審計(jì)工作,不斷加強(qiáng)對(duì)我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理、操作程序等方面的檢查督導(dǎo),切實(shí)履行審計(jì)工作職責(zé)。三是認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)檢查, XX 分行每個(gè)季度通過現(xiàn)場(chǎng)和調(diào)閱監(jiān)控的方式對(duì)營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查,全 年共查出 XX 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算、對(duì)賬、安全等方面,根據(jù)這些問題我們提出了整改建議,并督促網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行整改落實(shí)。 (三)積極推動(dòng)審計(jì)問題整改 領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng) 化整改意識(shí)。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。 嚴(yán)格督促,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。三是工作 交叉重復(fù),在不必要的工作上,耗費(fèi)了大量精力和人力,降低了審計(jì)效率。根據(jù)總行審計(jì)業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度、規(guī)程,結(jié)合分行實(shí)際,進(jìn)一步完善分行審計(jì)工作制度、健全審計(jì)人員管理辦法、規(guī)范審計(jì)工作流程、整理審計(jì)項(xiàng)目檔案等。加強(qiáng)審計(jì)人員的培訓(xùn)工作,提高審計(jì)制度的運(yùn)用能力和實(shí)踐操作能力,進(jìn)一步提升 審計(jì)人員的專業(yè)水平。積極安排審計(jì)人員參與總行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),以及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)組織的后續(xù)教育,不斷提高我行審計(jì)人員的工作理論知識(shí)。根據(jù)總行審計(jì)部要求,結(jié)合我 行實(shí)際,一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)突擊檢查,網(wǎng)點(diǎn)檢查面達(dá)到 100%,重點(diǎn)加強(qiáng)簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查,把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風(fēng)險(xiǎn)作為防控重點(diǎn),網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進(jìn)行查庫,庫存是否額限管理等;要密切防控重點(diǎn)領(lǐng)域和人員的案件風(fēng)險(xiǎn),突出反洗錢、銀企對(duì)賬、業(yè)務(wù)授權(quán)、臨時(shí)離崗、上門收款、注冊(cè)資金、強(qiáng)制休假、安保等內(nèi)控制度落實(shí)情況的檢查。 加強(qiáng)對(duì)新建網(wǎng)點(diǎn)基建項(xiàng)目的審計(jì)。 第二篇:銀行審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 工作總結(jié)一方面是讓我們對(duì)一段時(shí)間內(nèi)工作進(jìn)行梳理,另一方面也是給我們的工作留下一個(gè)記錄,本文為大家推薦銀行審計(jì)個(gè)人工作總結(jié),接下來讓我們一起看看吧 !根據(jù)中支內(nèi)審工作部署, 2021 年 6 月份和 12 月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。 (二 )積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題回頭看活動(dòng) 在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下 ,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開展了對(duì) 20xx以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查,做足做細(xì)亡羊補(bǔ)牢工作,強(qiáng)化了整改落實(shí),鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。強(qiáng)化整改意識(shí),主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問題,督促 ,制定下一步具體整改措施。 第三篇:信用社 (銀行 )審計(jì)工作總結(jié) 信用社(銀行)##年審計(jì)工作總結(jié) ##年,在聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全體信合員工緊緊圍繞聯(lián)社整體部署,以支持“三農(nóng)”為中心,以經(jīng)營效益為出發(fā)點(diǎn),不懈努力,取得了存貸款穩(wěn)步增長(zhǎng),實(shí)力增加,效益提高的良好局面。通過一年審計(jì),共審計(jì)發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)案件 2起 ,挽回經(jīng)濟(jì)損失 萬元,清理出各種違規(guī)貸款 萬元 ,查出了部分信用社在業(yè)務(wù)經(jīng)營、內(nèi)控制度等方面存在的問題,堵塞了漏洞,糾正了各種違規(guī)、違紀(jì)和不良行為 ,規(guī)范了各營業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)操作,提高了依法經(jīng)營意識(shí),增強(qiáng)了管理制約機(jī)制,從而為 **聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。##年 1 月至 3 月,我們結(jié)合干部調(diào)整實(shí)際,分二批,先后成立專班,對(duì)全市調(diào)整的信用社主任、副主任、會(huì)計(jì)進(jìn)行了離任審計(jì)。##年 4 月我們組成 4 個(gè)審計(jì)小組對(duì)各信用社一季度的績(jī)效工資考核和各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進(jìn)行了審計(jì),共計(jì)審減 14個(gè)信用社績(jī)效工資共計(jì) 14297元,審增 8 個(gè)信用社績(jī)效工資共計(jì) 18885 元,并針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出了意見,保證了績(jī)效考核辦法實(shí)施的真 實(shí)性。##年 3 月份我們對(duì)職滿一年半以上的信用社主任、副主任進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。共審計(jì)發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)案件 2起 ,挽回經(jīng)濟(jì)損失 ,審計(jì)出壘大戶等重大違規(guī)貸款 16戶金額 萬元 ,審計(jì)出其它違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象 91條 ,規(guī)范了我社的經(jīng)營,清除了我社的風(fēng)險(xiǎn)隱患。針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,下發(fā)了整改通知書,使審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題得到了及時(shí)的整改。一年來,我們應(yīng)省聯(lián)社省署及市聯(lián)社各時(shí)期工作安排協(xié)同省聯(lián)社及市聯(lián)社相關(guān)科室進(jìn)行 了以下相關(guān)檢查工作:一是協(xié)同市聯(lián)社進(jìn)行了全市信用社員工行為風(fēng)險(xiǎn)排查工作;二是配合省聯(lián)社進(jìn)行了 *********的檢查;三是配合風(fēng)險(xiǎn)科和存款科進(jìn)行了春天行動(dòng)及不良貸款分類臺(tái)賬的驗(yàn)收審計(jì);四是配合我市經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)搞
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