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20xx工程審計工作計劃范文-wenkub

2025-01-12 03 本頁面
 

【正文】 審計工作計劃范文【一】  按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《公司內部審計制度》以及國家的法律、法規(guī)、規(guī)章制度制訂XX年度審計計劃。此資料由網絡收集而來,如有侵權請告知上傳者立即刪除。內部審計工作以增加組織價值并提高經營效率為出發(fā)點,進一步規(guī)范內部審計業(yè)務流程、完善內審制度優(yōu)化組織架構,在集團董事會的領導下,最大限度地發(fā)揮其獨立性和權威性,逐步整合資源,以重點審計、專項審計、日常監(jiān)控相結合的審計模式,充分發(fā)揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用。
  (三)加強公司內部控制制度的執(zhí)行力度,完善制衡機制,建立合理的績效評價體系,促進公司管理。
  三、XX年度內部審計重點項目
  (一)20xx年度審計和XX年半年度審計
  為驗證、評價XX年度集團各子公司在財務內控、資產管理、制度執(zhí)行及半年度后續(xù)審計重點發(fā)現等方面的情況,計劃于XX年X月份進行XX年度審計,并根據年度審計情況開展半年度審計。
  (四)基建審計
  工程竣工驗收、施工預算與竣工決算審計,該項工作須進一步制定審計方案。
  四、XX年度日常監(jiān)控
  (一)集團管控職能的發(fā)揮
  根據公司的發(fā)展戰(zhàn)略和管理模式,積極發(fā)現集團管控中面臨的問題,探索解決辦法,共謀公司發(fā)展大計。
  1. 固定資產購置的審批授權權限、簽訂購買合同是否經過審批程序,入賬是否準確及時,核算和折舊、減值準備的計提等是否符合公司財務制度的要求。
  (四)基建工程審計
  主要審計工程施工管理審批程序合規(guī)、施工合同有效、施工簽證客觀、工程預決算準確、工程質量符合要求。
  六、審計跟蹤
  后續(xù)審計應注重時效性和針對性,根據成本效益原則和重要性原則,從本年度審計過的項目中選取影響重大、內控薄弱的項目,實施后續(xù)審計。發(fā)現審計意見和審計決定不當時,進行復查,重新做出審計決定,彌補原來審計中的不足。按照凡事有章可循和有據可查的原則, 督促各單位建立健全內部管理制度。 在建立健全各項
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