【總結(jié)】Q/質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個過程個性:□具有執(zhí)行者□已經(jīng)定義□已經(jīng)被文件化□已經(jīng)建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄四個支持過程問題(關于風險):□使用什么?(材料、設備)□由誰進行?(技能、培訓)□通過什么關鍵標準?(測量、
2025-06-30 17:27
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:TZ/QR802-03審核員:NO:1受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標準條款審核內(nèi)容及方法
2025-07-13 20:56
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表(采購部)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結(jié)果記錄1a.組織如何選擇和評價供方?是否明確規(guī)定了選擇和定期評價的準則?b.是否明確了對供方控制的方式和程度?對供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度?c.評價的結(jié)果和跟蹤措施是否
2025-05-28 21:23
【總結(jié)】相關條款:條款審核內(nèi)容結(jié)果證 據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當,由哪個部門負責;·文件的編號、審批、職責權限是否明確規(guī)定;·文件的使用者能否及時得到所需的文件;·文件更改涉及的審批權限、更改標識、作廢文件的處置與更
2025-07-29 22:03
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:HY/QR審核員:NO:1受審部門生產(chǎn)車間審核時間質(zhì)量標準條款審核內(nèi)容及方法
2025-07-13 20:24
【總結(jié)】質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表COP1:顧客要求過程所有者營銷經(jīng)理過程描述收集、傳遞、分析、評審、確定顧客要求。用什么資源(材料/設備)?計算機、信息管理系統(tǒng)過程風險點:未按要求對合同、協(xié)議、訂單進行評審;未識別顧客特殊要求;對顧客要求響應遲緩。誰來做(能力/技能/培訓)?營銷員、財務人員、項目小組、計劃員過程輸入:顧客要求,產(chǎn)品標準、數(shù)
2025-07-01 00:30
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表顧客導向過程(COP)1):C1:顧客需求管理過程特性:是否下述有關支持過程(風險評價)的問題是否已經(jīng)明確?是否是否已明確所有者/執(zhí)行者?√使用什么?(材料、設備)是否已經(jīng)定義過程?√有誰進行?(技能、培訓)過程是否已經(jīng)被文件化?√使用哪些主要標準?(
2025-07-29 18:07
【總結(jié)】QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核單位:日期:年月日要素名稱檢查內(nèi)容和檢查方法審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論總要求1.詢問如何運用過程方法建立實施保持QHSE
2025-07-29 17:23
【總結(jié)】內(nèi)部管理體系審核檢查表注:GB/T50430審核條款見GB/T50430與GB/T19001條款對照表編號:HH/QHSE-P-22-03序號:受審部門最高管理者,管理者代表
2025-06-30 18:34
【總結(jié)】內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表1/23審核日期:審核部門:陪同者:審核員:審核組長:審核報告編號:ISO要求檢查內(nèi)容證據(jù)結(jié)論符合不符合缺失編號4.11、質(zhì)量管理體系是否按ISO9001:20xx標準制定?
2025-06-13 20:13
【總結(jié)】QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表單位:編號:迎審單位參加人員日期審核組長審核員審核標準要素QMS:EMS:OHSMS:標準要素名稱審核內(nèi)容及方法審核記錄審核判定備注
2025-07-29 09:42
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號:XWQR07-22受審核部門:總經(jīng)理審核員:審核日期:序號:序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標準條款號判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、
2025-06-30 17:40
【總結(jié)】測量管理體系內(nèi)部審核及檢查表受審核部門:編號:測量管理體系審核規(guī)則要素檢查方法檢查情況記錄備注(審核發(fā)現(xiàn))計量法制要求1計量單位抽查各類文件、報表(可
2025-07-04 22:45
【總結(jié)】被審部門/責任人品質(zhì)部審核員文件名稱內(nèi)部審核檢查表審核日期章節(jié)號程序條款檢查內(nèi)容審核記錄符合/不符合文件控制①質(zhì)量體系文件是否依規(guī)定制定,并得到批準?②質(zhì)量體系文件是否依規(guī)定編號及版次識別,并統(tǒng)一管理?③外來文件是否納入管制?是否建立清單及確認最新版次?是否加以識別,并進行發(fā)放控
2025-08-01 09:58
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表(人事行政部)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結(jié)果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢文件是否已清除。(3)查看引用的外來文件的受控情況。(4)詢問參加文件定期評審的情況。2a.組織是否確
2025-05-28 21:26