【總結(jié)】大型集團(tuán)公司母子管控審計(jì)稽核管控制度與操作流程目錄第一部分管控制度..................................................................................................
2024-11-04 20:57
【總結(jié)】某集團(tuán)公司審計(jì)稽核管控制度與操作流程目錄第一部分管控制度 1內(nèi)部審計(jì)管理制度 1第一章總則 1第二章審計(jì)準(zhǔn)備 2第三章審計(jì)實(shí)施 4第四章審計(jì)終結(jié) 7第五章審計(jì)意見和決定 9第六章審計(jì)檔案 10第七章審計(jì)人員的職業(yè)道德、紀(jì)律與法律保護(hù) 10第八章對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的考核與評(píng)價(jià) 11第九章附則 11
2025-06-07 06:18
【總結(jié)】1XX公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,客觀評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的經(jīng)營業(yè)績,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任,根據(jù)中央有關(guān)規(guī)定、審計(jì)署《國有企業(yè)及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定實(shí)施細(xì)則》和其他規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。第二條本辦法所適用的
2025-05-14 00:56
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632內(nèi)部控制審計(jì)管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范成都遠(yuǎn)鴻集團(tuán)公司(以下簡稱“集團(tuán)公司”)及各子公司內(nèi)部控制審計(jì)監(jiān)督工作,保證審計(jì)質(zhì)量,制定本管理辦法。第二條本管理辦法所稱內(nèi)部控制,是指集團(tuán)公司及控股子公司為保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全和完整,確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,提高工作效率和質(zhì)量,保證經(jīng)營方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),而對(duì)經(jīng)濟(jì)活
2025-08-24 15:25
【總結(jié)】 第1頁共4頁 經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)心得體會(huì) 如何有效的開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)是近年來審計(jì)機(jī)構(gòu)、審計(jì)人員 及社會(huì)各界討論研究的一項(xiàng)重要內(nèi)容。其目的在于對(duì)被審單位經(jīng) 濟(jì)活動(dòng)的合理性和有效性,以及對(duì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效...
2025-08-10 03:21
【總結(jié)】審計(jì)廳審計(jì)項(xiàng)目管理辦法第一條為了加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制,規(guī)范審計(jì)項(xiàng)目審理工作,根據(jù)《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》和《國家審計(jì)準(zhǔn)則》及其他有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我局實(shí)際,制定本辦法。第二條本辦法適用于區(qū)審計(jì)局直接實(shí)施完成的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。第三條本辦法所稱審理,是指法制科依據(jù)審計(jì)法和審計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定,對(duì)業(yè)務(wù)科室提交的反映審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目過程和結(jié)果的相關(guān)資料進(jìn)行審查、修改的行為。第四條
2025-04-17 05:45
【總結(jié)】效益審計(jì)基本理論主講中國內(nèi)部審計(jì)發(fā)展研究中心研究員南京審計(jì)學(xué)院國際審計(jì)學(xué)院副教授職業(yè)生涯設(shè)計(jì)室主任陳希暉會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)的區(qū)別1、會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)是一回事嗎?——討論為什么人們很容易混淆會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)?兩者的區(qū)別和聯(lián)系?
2025-08-15 20:42
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632審計(jì)法律部管理變革參閱文件之十一首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)復(fù)核工作管理辦法第一條為了規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)復(fù)核工作,保證審計(jì)工作質(zhì)量,根據(jù)《北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》,制定本辦法。第二條本辦法所稱審計(jì)復(fù)核,是指集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門或者專職復(fù)核人員對(duì)審計(jì)組提交的審計(jì)意見書、審
2025-08-23 05:28
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632審計(jì)法律部管理變革參閱文件之七首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法第一條為了規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)檔案的管理工作,保證內(nèi)部審計(jì)檔案的質(zhì)量,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)檔案的作用,根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》,制定本辦法。第二條本辦法所稱內(nèi)部審計(jì)檔
2025-08-23 05:31
【總結(jié)】中國最大的管理資源中心第1頁共
2025-05-26 14:29
【總結(jié)】母子公司管控體系制度匯編之五寧波天漢控股集團(tuán)股份有限公司審計(jì)稽核管控制度與操作流程服務(wù)單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年八月目錄第一部分管控制度 3內(nèi)部審計(jì)管理制度 3第一章總則 3第二章審計(jì)準(zhǔn)備 4第三章審計(jì)實(shí)施 6第四章審計(jì)終結(jié) 9
2025-04-18 08:51
2025-05-26 14:26
【總結(jié)】安徽省審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)管理辦法目錄第一章總則第二章審計(jì)計(jì)劃第三章審計(jì)實(shí)施第一節(jié)審計(jì)組和審計(jì)通知書第二節(jié)調(diào)查了解和審計(jì)實(shí)施方案第三節(jié)審計(jì)證據(jù)和審計(jì)工作底稿第四節(jié)審計(jì)現(xiàn)場第四章審計(jì)報(bào)告第一節(jié)審計(jì)報(bào)告的形式和內(nèi)容
2025-04-18 22:36
【總結(jié)】內(nèi)部審計(jì)管理辦法(2013年10月9日印發(fā))第一章總則第一條為進(jìn)一步完善集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制體系,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,提高審計(jì)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《##公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,制定本辦法。第二條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)依法依規(guī)審計(jì)、實(shí)事求是、客觀公正、保守秘密。任何單位和個(gè)人不得阻撓內(nèi)
2025-04-12 12:03
【總結(jié)】----母子公司管控體系制度匯編之五寧波天漢控股集團(tuán)股份有限公司審計(jì)稽核管控制度與操作流程服務(wù)單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年八月天漢集團(tuán)審計(jì)稽核管控制度與操作流程目錄第
2025-05-30 09:45