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會計繼續(xù)教育-管理會計之——內部控制習題及答案(已修改)

2024-09-23 16:01 本頁面
 

【正文】 管理會計之 ——內部控制 一、單選題 內部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。則下列說法中不正確的是( )。 A、企業(yè)安全 —— 嚴禁企業(yè)違法經(jīng)營或非法獲利 B、資產(chǎn)安全 —— 企業(yè)現(xiàn)金資產(chǎn)和實物資產(chǎn)安全 C、信息安全 —— 財務報告及信息的真實和完整 D、效率效果 —— 促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略是終極目標 【正確答案】 D 【您的答案】 企業(yè)對“三重一大”事項實行集體決策和聯(lián)簽制度,關于“三重一大”說法錯誤的是( )。 A、 重大事項的決策 B、重要干部的任免 C、重要項目的安排 D、小額資金的使用 【正確答案】 D 【您的答案】 下列關于內部控制要素的選項中對應關系正確的是( )。 A、內部環(huán)境是重要基礎 B、風險評估是具體方式 C、控制活動是重要環(huán)節(jié) D、內部監(jiān)督是重要條件 【正確答案】 A 【您的答案】 企業(yè)對超出風險承受度的風險,通過放棄或停止與該風險相關的業(yè)務活動以避免和減輕損失的策略 指的是哪種風險應對方式( )。 A、風險規(guī)避 B、風險降低 C、風險分擔 D、風險承受 【正 確答案】 A 【您的答案】 內部控制缺陷包括設計缺陷和( )缺陷。 A、重大 B、一般 C、運行 D、重要 【正確答案】 C 【您的答案】 不屬于人力資源管理中的主要風險的是( )。 A、人力資源缺乏或過剩、結構不合理、開發(fā)機制不健全,可能導致企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略難以實現(xiàn) B、人力資源激勵約束制度不合理、關鍵崗位人員管理不完善,可能導致人才流失、經(jīng)營效率低下或關鍵技術、商業(yè)秘密和國家機密泄露 C、人力資源退出機制不當,可能導致法律訴訟或企業(yè)聲譽受損 D、缺乏明確的發(fā)展戰(zhàn)略或發(fā)展戰(zhàn)略實施 不到位,可能導致企業(yè)盲目發(fā)展,難以形成競爭優(yōu)勢,喪失發(fā)展機遇和動力 【正確答案】 D 【您的答案】 下列選項中不屬于資金活動中的主要風險的是( )。 A、籌資決策不當,引發(fā)資本結構不合理或無效融資,可能導致企業(yè)籌資成本過高或債務危機 B、投資決策失誤,引發(fā)盲目擴張或喪失發(fā)展機遇,可能導致資金鏈斷裂或資金使用效益低下 C、資金調度不合理、營運不暢,可能導致企業(yè)陷入財務困境或資金冗余 D、進行可行性論證,不得依據(jù)未經(jīng)論證的方案開展籌資活動,重大籌資方案應當形成可行性研究報告,全面反映風險評估情況 【正確答案】 D 【您的答案】 下列說法中正確的是( )。 A、采購計劃安排不合理,市場變化趨勢預測不準確,造成庫存短缺或積壓,可能導致企業(yè)生產(chǎn)停滯或資源浪費 B、供應商選擇不當,采購方式不合理,招投標或定價機制不科學,授權審批不規(guī)范,可能導致采購物資質次價高,但是不會出現(xiàn)舞弊或遭受欺詐 C、采購驗收不規(guī)范,付款審核不嚴,只會導致采購物資受損 D、采購計劃安排不合理,市場變化趨勢預測不準確,造成庫存短缺或積壓,一定會導致企業(yè)生產(chǎn)停滯或資源浪費 【正確答案】 A 【您的答案】 工程 項目管理中的主要風險不包括( )。 A、立項缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式、決策不當、盲目上馬,可能導致難以實現(xiàn)預期效益或項目失敗 B、項目招標暗箱操作,存在商業(yè)賄賂,可能導致中標人實質上難以承擔工程項目、中標價格失實及相關人員涉案 C、研究成果轉化應用不足、保護措施不力,可能導致企業(yè)利益受損 D、工程物資質次價高、工程監(jiān)理不到位、項目資金不落實,可能導致工程質量低劣,進度延遲或中斷 【正確答案】 C 【您的答案】 內部控制評價的方法不包括( )。 A、個別訪談 B、調查問卷 C、專題討論 D、匯總評價結果 【正確答案】 D 【您的答案】 1( )是指購買物資(或接受勞務)及支付款項等相關活動。 A、采購 B、資產(chǎn)管理 C、銷售 D、付款 【正確答案】 A 【您的答案】 1( )是指企業(yè)作為擔保人按照公平、自愿、互利的原則與債權人約定,當債務人不履行債務時,依照法律規(guī)定和合同協(xié)議承擔相應法律責任的行為。 A、擔保 B、業(yè)務外包 C、財務報告 D、領購 【正確答案】 A 【您的答案】 1( )是指企業(yè)內部各管理層級之間通過內部報告形式傳 遞生產(chǎn)經(jīng)營管理信息的過程。 A、內部信息傳遞 B、外部信息傳遞 C、內部控制評價 D、內部控制缺陷 【正確答案】 A 【您的答案】 1財務報告及信息的真實和完整,體現(xiàn)了內部控制目標中的( )。 A、企業(yè)安全 B、資產(chǎn)安全 C、信息安全 D、發(fā)展戰(zhàn)略 【正確答案】 C 【您的答案】 1( )負責審查企業(yè)內部控制,監(jiān)督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況,協(xié)調內部控制審計及其他相關事宜等。 A、審計委員會 B、董事會 C、監(jiān)事會 D、財務總監(jiān) 【正確答案】 A 【您 的答案】 1下列關于內部控制的說法中錯誤的是( )。 A、實現(xiàn)了由結果控制向過程控制的轉化 B、實現(xiàn)了由執(zhí)行層面向決策層面的轉化 C、實現(xiàn)了由會計控制向企業(yè)控制的轉化 D、實現(xiàn)了由宏觀細節(jié)向風險導向的轉化 【正確答案】 D 【您的答案】 1審計委員會主席應當由( )擔任。 A、獨立董事 B、董事長 C、財務部主任 D、總經(jīng)理 【正確答案】 A 【您的答案】
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