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審計局20xx年終總結(jié)(已修改)

2025-05-02 00:23 本頁面
 

【正文】 審計局 20XX年終總結(jié) 2 篇審計局 2021 年終總結(jié) 【篇一】 今年以來,我局在縣委、縣政府和省、市審計局的正確領(lǐng)導下,認真貫徹十九大會議精神和各級審計工作會議精神,緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心,深入踐行“三個立”總要求,以開展“爭先進位大趕超”活動為抓手,持續(xù)落實“三精到位”,推進“三大平臺”建設,推動審計工作高質(zhì)量發(fā)展,主動服務改革發(fā)展大局,為實現(xiàn)新常態(tài)下全縣經(jīng)濟的發(fā)展提供有力保障。 2021 年我局共完成審計項目計劃 18 個,其中,署、省、市同步項目 4 個,經(jīng)濟責任審計項目 8 個、縣定其他項目 6 個。全年累計向紀委移送案件線索 6 件,查處違規(guī)金額 1052 萬元,損失浪費金額 243萬元,管理不規(guī)范金額 26478萬元,其中已歸還資金源渠道 1112 萬元,調(diào)賬處理 3546 萬元。共完成政府投資審計 541 個,送審 億元,審定 億元,核減工程價款 億元,核減率為 %。 1 個審計項目獲浙江省審計廳優(yōu)秀項目, 2 個審計項目獲麗水市優(yōu)秀項目。今年以來,我局繼續(xù)突出項目審計這條主線,在項目謀 劃、業(yè)務管理、隊伍建設等方面持續(xù)發(fā)力,使得各項工作順利推進。 一、謀篇布局,做好項目統(tǒng)籌文章 (一)持續(xù)加大民生審計力度。 2021 年,我局結(jié)合中央、省、市重點工作和縣委、縣政府中心工作,完成了保障性安居工程跟蹤審計、扶貧專項審計、解放街(一期)拆遷改造項目資金管理使用情況專項審計調(diào)查等民生工程和資金的審計。保障性安居工程審計發(fā)現(xiàn)了公共租賃住房退出機制執(zhí)行不到位、保障對象不符合條件、農(nóng)村危舊房改造進度滯后等 3 方面 14 個問題,推進縣政府修訂了《 xx 縣公共租賃住房管理辦法》。扶貧資金審計 項目在摸清全縣扶貧資金投入管理總體情況的基礎(chǔ)上,重點關(guān)注精準扶貧、醫(yī)療扶貧、貧困助學等扶貧政策落實情況。通過提取低收入農(nóng)戶名單、死亡人員名單、社保信息、醫(yī)療救助等信息進行跨部門大數(shù)據(jù)比對,提高審計效率和效果。審計揭示了扶貧專項資金管理、醫(yī)療扶貧、集體經(jīng)濟薄弱村消除、少數(shù)民族資金管理等 4 方面 12 個問題。解放街(一期)拆遷改造項目資金管理使用情況專項審計調(diào)查摸清拆遷改造資金管理制度建立和資金收支情況的基礎(chǔ)上,檢查拆遷改造資金分配的公平性、合理性,揭示項目拆遷補償方面、工程建設管理方面、項目資金管理、管理費使用方 面等 4 方面 29 個問題,查出違規(guī)金額 萬元,審計報告引起了紀委書記的高度重視,大篇幅批示要求紀檢室進一步核實相關(guān)情況。 (二)持續(xù)深化財政預算執(zhí)行審計。 2021 年開始,我局將每年的 15 月定為“財政審計季”,提前謀劃審計重點和審計力量,舉全局之力做好財政審計。繼續(xù)推行“ 1+N”的審計模式,將同級審專題的選取提高到項目計劃的高度,通過走訪人大、財政、紀委等單位,多次召開班子會議研究,最終確定了全縣規(guī)劃經(jīng)費管理使用情況、農(nóng)村保潔資金管理使用情況、單位公款競爭性存放情況、公務用車改革情況 、農(nóng)林水資金管理情況等 5 個審計專題。并將審計資源向同級審傾斜,組成 7 人審計組,進一步提升同級審的廣度和深度。審計發(fā)現(xiàn)了財政政策貫徹落實及預算編制調(diào)整、預算收入征繳、預算支出執(zhí)行、公務用車管理、農(nóng)村保潔資金使用管理、公款競爭性存放、規(guī)劃經(jīng)費管理使用等 8 方面 30 余個問題。審計過程中報送了 5 篇審計信息專報,其中《我縣規(guī)劃經(jīng)費管理亟待規(guī)范》被縣長上官國明和常務副縣長饒欽英雙重批示,直接促使縣政府修訂了《 xx 縣規(guī)劃管理辦法》,進一步強化全縣規(guī)劃編制和經(jīng)費管理。 (三)著力開展經(jīng)濟責任審計試點。 受縣委 組織部委托對住建局、緊水灘鎮(zhèn)等 8 個單位 9 名縣管領(lǐng)導干部開展經(jīng)濟責任審計(其中 1 個為自然資源資產(chǎn)離任審計項目),在做好常規(guī)經(jīng)責審計工作的同時,重點選取了人勞社保局、住建局兩個項目開展經(jīng)濟責任審計試點,對人社、住建兩個系統(tǒng)進行全覆蓋審計,實現(xiàn)應審盡審、審深審透的目標。一是對下屬單位全覆蓋,要求審計組對下屬單位不足五個下屬單位的全部要進行審查,超過五個以上的,至少按 50%比例進行抽審,其中對未納入會計核算中心審核管理的下屬單位必查、被審計領(lǐng)導兼任法人的下屬單位必查,并將審查結(jié)果列入主管局的經(jīng)濟責任審計報告中。二是 對重點下屬單位和項目單獨立項審計。 2021 年,我局經(jīng)過前期調(diào)研和溝通,將人社局下屬單位社保局單獨列入經(jīng)濟責任審計計劃,對住建局下屬單位城發(fā)公司負責的解放街(一期)拆遷改造項目資金管理使用情況開展專項審計調(diào)查,在全面審計的基礎(chǔ)上開展重點審計,確保將住建、人社兩個系統(tǒng)審深審透。三是對審計內(nèi)容的全覆蓋,在理清領(lǐng)導干部權(quán)力清單的基礎(chǔ)上,選取權(quán)利較大、風險較高的業(yè)務進行合規(guī)性審查,并在業(yè)務、資金合規(guī)性審查的基礎(chǔ)上分析被審計單位在政策的貫徹執(zhí)行方面是否到位的審查,如對縣人勞社保局的勞動糾紛處理、工傷認定等各項社保政策落 實情況進行審查,提出審計建議,有效促進領(lǐng)導干部守法守紀守規(guī)盡責。此外,配合縣委組織部做好 2 位領(lǐng)導干部進行任前告知和 2 個單位 4位領(lǐng)導干部的離任交接工作,另對 11 個國有企業(yè)共 22 位領(lǐng)導進行交接資料備案。 (四)全面鋪開自然資源資產(chǎn)離任審計。 2021年我縣將開展黨政領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計納入全縣改革創(chuàng)新行動的內(nèi)容之一,我局高度重視,多措并舉,全力做好自然資源資產(chǎn)離任審計工作。一是積極探索組織方式。我局結(jié)合經(jīng)濟責任審計對象庫,對全縣自然資源審計對象進行全面梳理,建立自然資源資產(chǎn)責任審計對象庫 ,力爭實現(xiàn)對重點部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn) 5 年輪審一遍。針對自然資源資產(chǎn)審計專業(yè)知識要求較高、政策復雜等特點,從縣財政局、縣國土資源局等 13 個部門聘請一批業(yè)務專家作為特約審計員,形成專業(yè)審計隊伍,進一步助力數(shù)據(jù)采集、確定疑點、問題分析定性等審計相關(guān)工作,破解自然資源資產(chǎn)審計專業(yè)難題。二是積極探索審計技術(shù)。及時組織全體審計業(yè)務人員參加審計署組織的自然資源資產(chǎn)離任審計視頻培訓會,深入學習省、市審計機關(guān)印發(fā)的自然資源資產(chǎn)審計操作規(guī)程,并從林業(yè)、國土部門抽調(diào) 2 名信息技術(shù)人員,成立大數(shù)據(jù)應用研究課題組,對林地和耕地、基本農(nóng)田和建設用 地重疊圖班進行比對分析,發(fā)揮大數(shù)據(jù)審計在綜合分析、查找疑點、精準定位等方面的優(yōu)勢,不斷優(yōu)化審計質(zhì)量和效率。三是積極探索編寫操作實務
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