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審計局20xx年終總結(參考版)

2025-04-20 00:23本頁面
  

【正文】 通過加強對政府投資項目,特別是民生工程、老百姓關注的重點工程實施審計監(jiān)督,規(guī)范政府投資建設項目管理程序,提高資金的使用績效,推動投資 審計從事務型的結算員向綜合型的監(jiān)督員轉變。通過對領導干部在經濟、社會、環(huán)境保護等事業(yè)發(fā)展中落實執(zhí)行重大決策方面的情況和重大目標任務的完成情況,以及領導干部個人遵守廉潔從政規(guī)定等情況的審計,促進領導干部廉潔用權、干凈干事,發(fā)揮審計在從嚴治黨中的防腐利劍作用。 通過對民生資金和民生項目的審計,聚焦人民最關心最直接最現(xiàn)實的利益問題,圍繞基本公共服務、安居工程、減稅降費等重大政策措施的落實情況,促進惠民富民政策落地生根、不斷完善和發(fā)揮實 效,充分發(fā)揮審計監(jiān)督在促進滿足人民日益增長的美好生活需要方面的作用。 通過對財政收支的真實合法效益、地方政府債務管理、重大投資項目落地和重點項目資金績效,以及貫徹中央八項規(guī)定精神等情況的審計,促進預算安排更加適應供給側結構性改革的需要和新發(fā)展理念的要求,保障公共資金安全高效使用,推動財政政策更加積極有效。 重點關注政府負債項目績效情況,自然資源和資產管理中的突出問題,重點項目資金的使用績效,著力反映影響我縣經濟安全的重大問題和風險隱患,推動各項決策部署落地生根,促進政令暢通,為建設美麗 xx 積極發(fā)揮審計作用。 三、 2020年工作計劃 我局將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義新思想,堅持依法審計、文明審計,客觀公正、開拓創(chuàng)新,為“五縣共建”提供審計支持。四是選樹先進典型。三是堅持審計隊伍專業(yè)化。實施第一種形態(tài)運用情況每月上報制。二堅持廉政教育常態(tài)化。一是組織教育培訓活動。 (五 )發(fā)揮黨建強身功能,打造審計鐵軍 堅持黨建活動多樣化。四是出臺制度促整改。三是人大督查促整改。二是審計專報促整改。一是明確制度促整改。通過對建設項目實施過程的合法性 、規(guī)范性及造價真實性進行跟蹤審計監(jiān)督,有效地利用有限的資金和資源,推動重點項目規(guī)范高效建設,進一步提高政府投資項目資金的使用績效。 (三)突出審計重點,全力實施重點工程跟蹤審計 我局緊緊圍繞縣委、縣政府經濟建設工作中心,強化重點審計,截止目前已完成政府投資審計項目 117 個,送審總金額約 億元,核定金額 億元,核減額約 億元,節(jié)減率達 %;在工程審計中突出審計重點,對計劃投資額達 億元的城南低碳生態(tài)新城文化藝術中心工程、美麗 xx 全域生態(tài)環(huán)境保護項目、科創(chuàng)大廈等 6 個重點項目實施跟蹤審計。該審計項目被市審計局評為優(yōu)秀項目并被市局推薦參加省優(yōu)秀項目評比。 (二)與時俱進,創(chuàng)新領導干 部經濟責任審計方法 對重點崗位、重點部門領導干部在經濟、社會、環(huán)境保護等權力運行和責任履行情況的審查中,重點關注政策執(zhí)行、資金安全、管理績效等內容,查找違規(guī)決策、擅自決策、履職盡責不到位等影響本單位科學發(fā)展,造成國有資金損失等問題,及時揭示重大風險隱患,著力反映結構性、體制性、機制性問題,力求推進重點領域深化改革,規(guī)范管理,綜合治理和源頭反腐,切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用。 在今年的財政同級審計中,我局創(chuàng)新組織架構,在自身人力不足的前提下,聘請南京正財軟件公司人員組成數(shù)字分析核查小組,積極推進“總體分析、發(fā)現(xiàn)疑點、分散核實、系統(tǒng)研究”的數(shù)字化審計模式,并依托財政部門財務核算數(shù)據(jù),預決算草案編制、非稅收入、基本支出、項目支出等方面的數(shù)據(jù),編制出審計數(shù)據(jù)分析模型,促進審計工作提質增資,為今后財政同級審數(shù)據(jù)化審計開辟了新道路?,F(xiàn)將 2021 年工作總結及 2020年工作計劃報告如下: 一、主要任務完成情況 2021 年預計完成審計項目 204 個,其中:上級審計機關統(tǒng)一安排的審計項目 11 個、財政同級審計項目 1 個、經濟責任審計項目 24 個、科級領導干部自然資源資產審計 1 個、扶貧資金專項審計項目 1 個、村(居)級財務收支審計項目 36個、政府投資審計項目 130 個。繼續(xù)加強與紀委、監(jiān)委、財政等機關的協(xié) 作力度,發(fā)揮信息共享優(yōu)勢,進一步建立健全審計移送處理協(xié)作配合機制,充分發(fā)揮審計在在構建防腐保廉體系中的作用。四是進一步提升審計成效。保持整改高壓態(tài)勢不放松,進一步加強對黨政領導批示意見、審計決定及移交紀檢司法機關處理案件的跟蹤督辦,促進審計反映問題的整改和建議的落實,引導和促進有關部門、單位建立長效管理機制,提高決策和管理水平。推進經濟責任審計轉型,由傳統(tǒng)的財務收支審計向圍繞被審計單位權責清單和領導干部經濟責任開展全面審計,采取走訪、座談、問卷、個別談話、測評等方式,彌補單純“查死賬”的不足,更多地掌握“活材料”和民意,提高審計報 告的有效性,做到審計結果報告更準確、更精煉、更管用。加大大數(shù)據(jù)審計培訓力度,督促全局轉變審計觀念,順應時代發(fā)展,不斷總結、推廣新技術、新方法,提高審計效率。 一是進一步優(yōu)化審計組織方式方法。持續(xù)加強審計干部思想教育,認真貫徹落實黨風廉政建設責任制,不斷提升審計干部的業(yè)務水平和職業(yè)素養(yǎng),著力建設信念堅定、業(yè)務精通、作風務實、清正廉潔的高素 質專業(yè)化審計干部隊伍。進一步發(fā)揮國家審計和內部審計協(xié)同發(fā)展工作機制的實效,形成監(jiān)督網,合力推進審計監(jiān)督全覆蓋。二是強化內審指導,推進審計全覆蓋。加強審計過程指導,分管領導繼續(xù)深入審計一線,及時跟蹤了解審計動態(tài),為審計組現(xiàn)場答疑解惑,增強查找問題的精度、分析原因的深度和意見建議的可操作性,進一步提升審計質量和成效。加快適應審計轉型,根據(jù)全縣政府投資項目情況,加大工程竣工預決算審計的力度, (二)在審計管理上更加顧全大局。根據(jù)審計對象庫,扎實推進自然資源資產責任審計,進一步總結審計經驗和方式方法,完善自然資源資產審計協(xié)同配合機制和結果 應用機制,形成我縣自然資源資產審計長效機制,推進資源環(huán)境的保護和不斷優(yōu)化。按照 2020 年以前實現(xiàn)扶貧審計全覆蓋的要求,進一步完善扶貧領域審計工作機制,統(tǒng)籌審計資源,除扶貧專項審計外,加大其他領域涉及低收入人群的各項保障政策落實情況的審計,結合財政審計、經濟責任審計等各類審計項目統(tǒng)籌安排、編制扶貧審計項目年度滾動計劃,進一步發(fā)揮審計在打贏脫貧攻堅戰(zhàn)中的重要作用。盯緊公共資金使用績效和風險易發(fā)高發(fā)的領域和環(huán)節(jié),重點關注關注預算編制、資金使用、政策效果等方面存在的突出問題
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