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正文內(nèi)容

資質(zhì)認(rèn)定擴(kuò)項(xiàng)評審整改報(bào)告[合集5篇]-文庫吧

2025-11-02 00:24 本頁面


【正文】 逐條深入分析原因,有針對性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求,并分解落實(shí)到具體責(zé)任人。二、集中精力,認(rèn)真梳理,確保每一項(xiàng)整改都按時(shí)保質(zhì)完成。根據(jù)整改計(jì)劃和要求,組織技術(shù)力量制定具體整改措施,抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對整改措施的實(shí)施過程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤,對責(zé)任人提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評價(jià)。根據(jù)評審組的要求,對評審中發(fā)現(xiàn)的*****個(gè)基本符合項(xiàng)、1個(gè)不符合項(xiàng),已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改,整改結(jié)果滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,并報(bào)評審組長確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下: 基本符合項(xiàng)整改:需整改章條號::文件發(fā)放記錄中缺少對***********等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放記錄。原因分析:對評審準(zhǔn)則和管理體系文件學(xué)習(xí)不到位,未能正確理解文件控制要求。整改措施:質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評審準(zhǔn)則(第二篇第三章第二節(jié))和《文件控制程序》的學(xué)習(xí)培訓(xùn),綜合辦公室負(fù)責(zé)補(bǔ)全對********等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放記錄。整改結(jié)果:經(jīng)檢查,資料員對***********等標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)全了《文件發(fā)放、收回記錄》。整改證據(jù)見附件1(《文件發(fā)放、收回記錄》、《人員培訓(xùn)簽到表》《人員培訓(xùn)記錄表》)。需整改章條號::缺少對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)單位環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所的評價(jià)記錄。原因分析:對《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》理解不全面,未按《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)單位環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所及時(shí)進(jìn)行評價(jià)。整改措施:質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》培訓(xùn)學(xué)習(xí),綜合辦公室負(fù)責(zé)收集環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所的相關(guān)資質(zhì)和證書,對其進(jìn)行評價(jià),確定環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所為合格供方,填寫了《供方評定記錄表》,并把該單位列入《合格供方名錄》。整改結(jié)果:經(jīng)檢查,綜合辦公室對環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所進(jìn)行了評價(jià),填寫了《供方評定記錄表》,并把該單位列入《合格供方名錄》。整改證據(jù)見附件2(《事業(yè)單位法人證書》、《中國合格評定國家認(rèn)可委員會能力驗(yàn)證計(jì)劃提供者認(rèn)可證書》、《中國合格評定國家認(rèn)可委員會標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)樣品生產(chǎn)者認(rèn)可證書》《環(huán)境保護(hù)部辦公廳文件(環(huán)辦[2009]100號)》、《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《人員培訓(xùn)簽到表》《人員培訓(xùn)記錄表》)***************************評審組提出的***個(gè)基本符合項(xiàng)和**個(gè)不符合項(xiàng)與評審準(zhǔn)則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。附表:現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表。附件:整改完成材料。請?jiān)u審組安排予以審核,并感謝評審組對我公司工作上的指導(dǎo)!***************************年**月****日附表現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表第三篇:資質(zhì)認(rèn)定評審整改報(bào)告式樣資質(zhì)認(rèn)定評審整改報(bào)告編寫人:審核人:簽發(fā)人:XXX有限公司試驗(yàn)室2010年5月11日根據(jù)我單位的申請,實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定(計(jì)量認(rèn)證)評審組受海南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委派,依據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委國認(rèn)實(shí)函[2006]141號《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》,于2010年5月6日對我單位試驗(yàn)室環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場查看,對檢測人員進(jìn)行提問、理論考試、操作考試和召開座談會等形式進(jìn)行了考核,并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查。對照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求,評審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系,編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等,覆蓋了計(jì)量認(rèn)證所規(guī)定的條款。組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行,符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定(計(jì)量認(rèn)證)評審準(zhǔn)則的規(guī)定。對照“評審準(zhǔn)則”,評審組認(rèn)為我單位存在的不足有8項(xiàng)(基本符合項(xiàng))。(一)問題表述沸煮箱放置位置不合理。標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊擺放位置不夠。建議適時(shí)參加實(shí)驗(yàn)室比對或能力驗(yàn)證試驗(yàn)。關(guān)鍵設(shè)備操作人員未經(jīng)授權(quán)。有
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