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規(guī)范財務管理-文庫吧

2024-11-09 22:44 本頁面


【正文】 項目由總務處根據(jù)校長審批意見進行審核,根據(jù)支出的內容、性質,確定支出的方式和資金的來源。最后,實行會計核算三級審核模式,每筆經(jīng)濟業(yè)務由出納初審,會計復審,最后由主任定期進行稽核。每張憑證經(jīng)過出納、會計和財務審計處主任的三級審核,對于審批、報銷手續(xù)不齊全的票據(jù)予以退回更正,并認真執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,堅決制止各類違反財經(jīng)、財務制度規(guī)定現(xiàn)象發(fā)生,確保了每筆經(jīng)濟業(yè)務核算的準確性、及時性、完整性和規(guī)范性。四、提高服務質量,實現(xiàn)財務管理人本化。學校財務工作是指通過規(guī)范的會計核算和到位的會計服務,為學校和全體師生提供管理性、服務性的后勤保障工作。因此,我們以人為本,定期安排財務人員參加繼續(xù)教育培訓,努力提升財會人員的業(yè)務素質和道德修養(yǎng),提高會計核算水平和質量,并且改革財會人員考核模式,通過自我評價、處室評價和領導評價的綜合評價考核模式,規(guī)范財會人員的考核工作。同時,我們嚴格執(zhí)行財務公開制度,每年向職代會報告當年財務收支情況、財務決算及下財務預算情況;每月將本月財務收支明細張貼在學校櫥窗內,接受師生及社會監(jiān)督,做到公平、公正、陽光透明。通過實行以上制度,提升財會人員的服務意識,為全校師生提供優(yōu)質的服務。陜西省柞水中學2014年1月12日第三篇:財務管理規(guī)范一、借款審批及標準:出差借款:出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、金額,經(jīng)總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存,待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。日常費用借款:各部門因辦理業(yè)務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳,報帳后所欠金額三天內補齊,對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的,財務部有權從當月工資中扣回。所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。嚴格禁止個人借款,特殊情況需由公司經(jīng)理以上級別人員做擔保并由經(jīng)理批準后方可借支。二、日常費用報銷:公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節(jié)約的原則。日常支出時應必須取得原始發(fā)票,對于不能取得原始發(fā)票的情況,向公司領導說明事由后,經(jīng)領導同意后用其他相同金額的發(fā)票代替。報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷。三、關于收入的規(guī)定:每月的銷售收入必須在月底前開出發(fā)票,發(fā)票記賬聯(lián)送交財務做賬。銷售收入原則上讓客戶打到公司賬戶,如有現(xiàn)金收入必須交給財務存入銀行,嚴禁坐支現(xiàn)金。四、關于現(xiàn)金管理規(guī)定:出納每天清點庫存現(xiàn)金,現(xiàn)金日記賬上的現(xiàn)金余額與手上的庫存現(xiàn)金相符,月底現(xiàn)金余額和賬上的現(xiàn)金余額相符,銀行存款余額與賬上相符。嚴禁坐支現(xiàn)金,有現(xiàn)金收入必須存入銀行。大額現(xiàn)金支付必須通過銀行轉賬。第四篇:如何規(guī)范財務管理加強財務工作規(guī)范化管理,對于提高財務綜合管理機制和經(jīng)費使用效益將起到積極作用。財務規(guī)范化管理活動主要體現(xiàn)在預算管理科學化、經(jīng)費管理制度化、業(yè)務建設規(guī)范化、隊伍建設專業(yè)化、內部審計日?;鍌€方面。關鍵詞 財務工作;規(guī)范化;管理“規(guī)范出效益”,這在我們公司已經(jīng)初步形成了共識,但如何進一步推進規(guī)范化管理。確實還有許多工作要做。就財務工作而言,規(guī)范化管理是提高經(jīng)費使用效益和提升財務綜合管理水平的基礎。本文主要從預算管理、經(jīng)費管理、業(yè)務建設、隊伍建設、內部審計五個日常工作方面就財務規(guī)范化管理作一討論。一、預算管理科學化沒有嚴格的預算制度。就不可能實施嚴格的控制。也就不可能調動大家工作的積極性、主動性和預見性。就會使公司的管理缺乏科學性、規(guī)范性,而陷入一定程度的無序和混亂狀態(tài)。(一)明確預算編制目標各單位應根據(jù)
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