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4南澗縣人民醫(yī)院給藥制度-文庫吧

2025-08-13 16:36 本頁面


【正文】 》、《檢查官吳群的故事》等警示教育片,做到警鐘長鳴; 加強(qiáng)民主管理,強(qiáng)化民主監(jiān)督。選舉產(chǎn)生了南澗縣人 民醫(yī)院第三屆職工代表大會代表;制定完善了《南澗縣人民醫(yī)院院務(wù)公開實(shí)施方案》;在院內(nèi)設(shè)立投訴箱、意見箱,公布投訴電話,虛心接受群眾監(jiān)督; 聘請?jiān)颇厢t(yī)泰醫(yī)療評價(jià)信息咨詢有限公司開展第三方社 第 5 頁 共 20 頁 會滿意度調(diào)查評價(jià)。評價(jià)結(jié)果:住院患者滿意度 %,出院患者滿意度 %,醫(yī)院職工滿意度 %。隨著公立醫(yī)院改革的逐步深入,人民群眾醫(yī)療服務(wù)需求的提高,傳統(tǒng)的醫(yī)院經(jīng)營管理模式,已不適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)和醫(yī)院發(fā)展的需求。為建立科學(xué)、規(guī)范、精細(xì)化的現(xiàn)代醫(yī)院經(jīng)營管理制度和績效分配制度,充分調(diào)動職工的積極性,促進(jìn)醫(yī)院健 康、快速發(fā)展,確保 90%的診療患者不出縣,經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn),引進(jìn)了北京同合至誠醫(yī)院管理咨詢服務(wù)公司,對我院進(jìn)行為期半年的醫(yī)院管理咨詢服務(wù)。 從 10月 27日北京同合至誠醫(yī)院管理咨詢服務(wù)公司進(jìn)駐我院以來,主要開展了以下工作:一是完成了南澗縣人民醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展管理咨詢診斷報(bào)告。通過職工訪談、問卷調(diào)查、病人滿意度測 評及與兄弟單位對比分析,找出了我院存在的很多問題;二是組建了基層技術(shù)指導(dǎo)科,開展為民服務(wù)系列活動;三是制定并出臺了《南澗縣人民醫(yī)院關(guān)于學(xué)科細(xì)分調(diào)整規(guī)劃方案》、《南澗縣人民醫(yī)院關(guān)于單項(xiàng)風(fēng) 險(xiǎn)金的管理辦法》、《南澗縣人民醫(yī)院關(guān)于降低藥品、衛(wèi)材的管理辦法》、《南澗縣人民醫(yī)院會議管理制度》、《南澗縣人民醫(yī)院關(guān)于開展尋找 “ 正能量 ” 活動實(shí)施方案》、《南澗縣人民醫(yī)院關(guān)于實(shí)行防控醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)夜查房制度》、《南澗縣人民醫(yī)院 “ 學(xué)醫(yī)為民、服務(wù)鄉(xiāng)親 ” 床前慰問管理實(shí)施辦法》。發(fā)布《南澗縣人民醫(yī)院績效分配方案指導(dǎo)原則》等管理方案制度;四是組織開展了 “ 學(xué)醫(yī)為民、服務(wù)鄉(xiāng)親 ” 鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡回義診服務(wù)活動;五是 第 6 頁 共 20 頁 開展了 “ 狠抓關(guān)鍵發(fā)展措施不動搖、強(qiáng)化改革時(shí)期管理執(zhí)行力 ” 、“ 轉(zhuǎn)變觀念、與時(shí)俱進(jìn)、主動服務(wù)、人人參與,強(qiáng)化為民服務(wù)體系建設(shè) ” 、 “ 主 動服務(wù)、從心出發(fā),禮儀與醫(yī)患溝通培訓(xùn) ” 等多項(xiàng)培訓(xùn)。 通過開展以上工作,職工思想觀念進(jìn)一步得到轉(zhuǎn)變,職工工作積極性進(jìn)一步得到提升,醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)有效降低,藥占比得到有效控制,門診病人和住院病人逐月增加。 二、部門基本情況 (一)部門決算單位構(gòu)成 納入 2024 年部門決算編報(bào)的單位共 1 個(gè),其中。事業(yè)單位1 個(gè)。 (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 部門實(shí)有人員編制 176 人,其中:事業(yè)編制 176 人(工勤人員),實(shí)際在職職工 204 人。離退休人員 49 人,其中:離休 1 人,退休 48 人。 實(shí)有車輛編制 6 輛,在編實(shí)有車輛 6 輛。 第二部分 2024 年度部門決算表 (詳見附件) 第三部門 2024 年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 第 7 頁 共 20 頁 本年總收入為: 萬元,其中:財(cái)政撥款收入 萬元,占總收入的 %,事業(yè)收入 萬元,占總收入的 %,財(cái)政撥款收入中項(xiàng)目撥款收入 萬元,占總收入的 %,占撥款總數(shù)的 %。 總收入與上年的 萬元相比,增加了 元,上升了 %,其中上年事業(yè)收入 萬元,增加了 萬元,上升了 %。與上年財(cái)政撥款收入 萬元相比,增加了 萬元,上升了 %,主要原因,人員工資調(diào)增?;狙a(bǔ)助增加 萬元,增加比例 %,項(xiàng)目補(bǔ)助減少 27萬元,降低 %。 二、支出決算情況說明 (一)基本支出情況。 本年總支出為: 萬元,其中:財(cái)政撥款支出 萬元,占總支出的 %,基 本支出 萬元,占總支出的 %, 項(xiàng)目支出 萬元,占總支出的 %。 總支出與上年的 相比,增加了 萬元,上升了 %,其中支出總額中,工資福利支出 萬元,占總支出的 %,與上年的 萬元,增加了 萬元,上升了 %,商品和服務(wù)支出 ,占總支出的 %,與上年的 ,增加了 ,上升了 %, 第 8 頁 共 20 頁 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 萬 元,占總支出的 %,基本建設(shè)支出 0%,他資本性支出占 0%. (二)項(xiàng)目支出情況。 2024 項(xiàng)目支出 萬元,項(xiàng)目支出中?;竟残l(wèi)生服務(wù)支出 3 萬元,公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)支出 萬元。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 2024 年財(cái)政撥款支出 萬元,占總支出的 %,與上年的 ,增加了 ,上升了 %,財(cái)政撥款支出中項(xiàng)目支出與上年的 260 萬元相比,減少了 萬元,下降了 %。 增加支出的主要原因是事業(yè)單位養(yǎng)老金繳納支出增加及政策性調(diào)整工資。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)
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