【總結】31/31內部控制及控制風險評價一、大綱(一)內部控制目標與要素(二)了解與記錄內部控制(三)內部控制測試(四)內部控制評價(五)管理建議書二、本章重點、難點 注冊會計師編制審計計劃時,應當研究與評價被審計單位的內部控制。對擬信賴的內部控制進行符合性測試,據以確定對實質性測試的性質、時間和范圍的影響。(一)內部控制目標與要素1.
2025-06-25 04:34
【總結】13/14內部控制及控制風險評價一、大綱(一)內部控制目標與要素(二)了解與記錄內部控制(三)內部控制測試(四)內部控制評價(五)管理建議書二、本章重點、難點 注冊會計師編制審計計劃時,應當研究與評價被審計單位的內部控制。對擬信賴的內部控制進行符合性測試,據以確定對實質性測試的性質、時間和范圍的影響。(一)內部控制目標與要素1.
2025-07-07 12:59
【總結】 水閘施工4個關鍵節(jié)點 水閘施工準備工作 水利水電工程水閘施工之前,需要進行充分的準備工作,前期準備工作成果對于水閘項目的順利施工有著直接影響。首先,認真考察水利水電工程水閘施工場地周圍的環(huán)境,...
2024-11-17 06:18
【總結】第一篇:淺析鐵路企業(yè)人力資源內部控制關鍵 淺析鐵路企業(yè)人力資源內部控制關鍵 摘要:通過分析鐵路企業(yè)人力資源內部控制存在的關鍵問題及其產生原因,提出通過科學制定人力資源規(guī)劃、優(yōu)化勞動組織、發(fā)揮科技推...
2024-11-15 05:24
【總結】內部控制、風險管理和內部審計的關系與整合2目錄對內部控制的理解風險管理與其在企業(yè)管理中的作用內部審計及其在企業(yè)管理中的作用內部控制、風險管理和內部審計的關系與整合風險導向的內部控制體系的構建內部控制的演變和發(fā)展趨勢3
2025-02-27 16:37
【總結】企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理【時間地點】2011年1月15--16日上海良安酒店2011年3月5-6日深圳|2011年3月12-13日上海2011年4月9-10日深圳|2011年4月16-17日上海【參加對象】董事會、監(jiān)事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;總經理、財務副總經理以及其他高級經營管理人員;財務總監(jiān)、
2025-04-19 02:04
【總結】項目部節(jié)點管控公示牌一級節(jié)點二級節(jié)點三級節(jié)點責任落實崗位工作內容達標情況完成效果未達標開工準備階段前期策劃項目經理前期策劃,策劃書編制、報批☆☆☆○組織準備機構設立項目經理根據企業(yè)規(guī)定和項目實情,草擬組織機構管理框架管理人員到崗項目經理根據崗位安排,督促管理人員到崗,
2025-04-27 13:11
【總結】上海市第六期監(jiān)事培訓班企業(yè)風險管理及內部控制制度框架演講人簡介陳少瑜先生?安達信公司中國企業(yè)融資部合伙人?安達信公司中國評估業(yè)務的主管合伙人?中國注冊資產評估師(CPV)?參與制定《中國資產評估準則/指南》?香港會計師公會會員(AHKSA)?英國特許會計師協(xié)會資深會員(FCCA)
2025-01-18 11:29
【總結】風險管理,保駕護航風險管理及內部控制2020年5月12住房問題今年兩會熱點問題3農村教育問題今年兩會熱點問題4擇校問題今年兩會熱點問題5今年兩會熱點問題6市場經濟條件下的投資渠道7道德觀念的敗落急功近利思想的加重8影響企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的不確
2025-08-14 13:59
【總結】內部控制管理手冊 控制活動手冊(評審稿)中國石油天然氣股份有限公司二零零五年十一月1內部控制體系建設內容概述概述控制活動是確保管理層的指令得到貫徹執(zhí)行的必要措施,存在于整個機構內所有級別和職能部門。包括批準、授權、查證、核對、經營業(yè)績評價、資產保全措施和職責分工等活動。
2025-04-19 02:49
【總結】第一講企業(yè)內部控制概述?前言?企業(yè)內部控制是關系到企業(yè)發(fā)展壯大乃至生存的非常重要的一個方面。雖然企業(yè)內部控制不能保證企業(yè)成功,但是在通過對企業(yè)失敗【案例】進行分析后我們發(fā)現(xiàn),如果沒有內部控制,企業(yè)失敗的概率會大很多。也就是說有了內部控制不是萬能的,但是沒有它是萬萬不能的。本文所講述的企業(yè)內部控制主要是圍繞企業(yè)在發(fā)展過程中,特別是針對中國企業(yè)發(fā)展的特征
2025-04-15 22:42
【總結】企業(yè)風險管理及內部控制制度框架企業(yè)風險管理及內部控制制度框架1主要內容n中國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)中國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)n風險管理與內部控制在企業(yè)管理中的地位及其風險管理與內部控制在企業(yè)管理中的地位及其重要性重要性n風險管理的概念與思路風險管理的概念與思路n內部控制與業(yè)務流程重組內部控制與業(yè)務流程重組n內部控制實務內部控制實務2授課目標n風險
2025-01-18 11:28
【總結】第七章內部控制及控制風險評價第一節(jié)內部控制的含義與目標?一、內部控制定義?被審計單位為了合理保證財務報告的可靠性、經營的效率和效果以及對法律、法規(guī)的遵守,由治理層、管理層和其他人員設計和執(zhí)行的政策和程序。二、內部控制的目標。?(1)保證業(yè)務活動按照適當?shù)氖跈噙M行;?(2)保證所有交易
2025-02-27 17:03
【總結】序號項目具體安排及實施責任部門計劃完成時間檢查結果備注1衛(wèi)生管理全員潔凈意識培訓,熟悉進入生產車間及潔凈車間的整個消毒及保護流程。以及生產過程中必要的消毒程序。生產部10?月?25?日基本完成工衣及潔凈服有部分損壞未進行更換;現(xiàn)場設施設備清清場管理要求培訓,學習清場要求,清場類型。每次清
2025-08-04 04:28
【總結】關鍵控制管理文件說明《中國石油西南銷售分公司關鍵控制管理文件》是在全面梳理中國石油西南銷售分公司(以下簡稱西南分公司)業(yè)務流程的基礎上,按照COSO內部控制框架體系,對相關業(yè)務流程進行風險控制分析,并對現(xiàn)有的控制規(guī)范進行整理、完善和修改,形成了西南分公司相關業(yè)務流程風險管理制度文件,從而實現(xiàn)規(guī)避風險、強化管理的目標。目前,西南分公司已經編制完成了《關鍵控制管理文件》,現(xiàn)將有關情況說明
2025-03-23 13:41