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正文內(nèi)容

審計局20xx年終總結(jié)-文庫吧

2025-03-27 00:23 本頁面


【正文】 。主動承擔市局下發(fā)的林業(yè)部門領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計實務指南編寫工作任務,第一時間成立了編寫小組,在深入學習林業(yè)部門職責和相關(guān)的法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,緊緊圍繞《領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計規(guī)定(試行)》規(guī)定的 6 個方面內(nèi)容開展研討,重點從林地征占用情況、公益林保護管理情況、濕地保護情況、野生動植物管理情況等 7 個方面對森林資源管理監(jiān)督責任履行可能存在的問題和審計方法步驟進行探索和完善 ,并按時成稿上交市局審核。 (五)持續(xù)推進投資審計轉(zhuǎn)型。 一是積極匯報投資審計轉(zhuǎn)型工作,根據(jù)《審計署關(guān)于進一步完善和規(guī)范投資審計工作的意見》和市局的先進經(jīng)驗,我局一直致力于投資審計轉(zhuǎn)型的匯報溝通工作,并參照兄弟縣市的做法,不斷優(yōu)化完善轉(zhuǎn)型方案,代擬《完善縣本級政府投資項目工程價款結(jié)算管理工作的通知》,推進價款審計轉(zhuǎn)型。二是抓好價款審計質(zhì)量和協(xié)審機構(gòu)廉政風險防控。在轉(zhuǎn)型尚未到位到位前,根據(jù)協(xié)審合同及工程價款審計質(zhì)量控制管理規(guī)定,加大審計項目的抽查力度,并對抽查結(jié)果進行通報和表彰。強化對協(xié)審機構(gòu) 的廉政教育,年初和每個協(xié)審機構(gòu)負責人簽訂廉潔從審責任書,并采取集體談話等方式,提高協(xié)審人員的廉潔自律意識,強化廉政風險防控。三是有序開展竣工決算審計項目,在保質(zhì)保量完成工程價款審計的同時,堅持突出重點,選取了朱村片區(qū)小流域農(nóng)業(yè)生態(tài)工程(Ⅰ標段)和 xx 中學校安工程竣工決算審計,突出項目立項、過程監(jiān)管、資金撥付等全過程的審計監(jiān)督,進一步提高投資審計工作質(zhì)量和效果。 二、深化管理,做好提質(zhì)增效文章 (一)創(chuàng)新審計組織方式。 一是班子成員重回一線。充分利用我局班子成員均來自審計一線的優(yōu)勢, 2021 年,我局在項目安排上讓所有班子成員重回一線,不僅所有項目審計組長均由分管領(lǐng)導擔任,由分管領(lǐng)導實時指導、全面把關(guān), 2 名班子成員直接擔任審計項目主審, 4 名班子成員均擔任了 12個審計項目的助審,及時發(fā)現(xiàn)和解決審計過程中發(fā)現(xiàn)的疑點和問題,提升審計質(zhì)量和成效的同時,通過言傳身教,進一步強化了審計干部的培養(yǎng)。二是國審內(nèi)審協(xié)同發(fā)展。 2021 年,我局通過走訪調(diào)研、夯實制度、會議部署、培訓交流、試點創(chuàng)新、清單督導、暢通渠道等方式,形成了國家審計和內(nèi)部審計六大方面的協(xié)同,即:“風險清單督導”協(xié)同、審計計劃協(xié)同、審計項目 協(xié)同、審計人員協(xié)同、審計資源協(xié)同、審計成果協(xié)同,初步構(gòu)建了一個多角度、全方位的監(jiān)督體系,基本實現(xiàn)全覆蓋。如今年的 xx 縣部分縣屬國有企業(yè)資產(chǎn)負債損益審計項目和林業(yè)投入和生態(tài)保護情況專項審計調(diào)查兩個項目,抽調(diào)了財政、交通、林業(yè)、國土等部門 6 單位的 10 名內(nèi)審人員參與審計,既有效整合了內(nèi)審資源,又提高了內(nèi)審人員的業(yè)務能力。三是積極推進巡審聯(lián)動。我縣紀委、巡察部門高度重視審計工作,縣紀委書記胡堅到我局開展專題調(diào)研,要求探索建立切實可行的紀檢審計聯(lián)動機制,合力推進紀委、監(jiān)委和審計監(jiān)督全覆蓋。今年 11 月,紀委監(jiān)委還專門邀 請我局人員為紀檢監(jiān)察干部授課,提升紀檢監(jiān)察干部財務審查能力。同時,根據(jù)巡察結(jié)果,專門印發(fā)交辦件要求對農(nóng)辦進行立項審計,并派紀檢人員參加審計組,全程參與審計實施,進一步擴大工作成果,審計過程中移送案件線索 5 件,涉及違規(guī)金額 萬元。 (二)強化審計質(zhì)量管理。 一是樹立創(chuàng)優(yōu)意識。自省廳 2021 年開展“審計質(zhì)量提升年”活動以來,我局建立了審計業(yè)務會議制度、重大事項報告制度、審計“三級復核”制度、審計報告“分級傳閱”制度等全方位、全過程的質(zhì)量控制制度,要求全局審計干部牢固樹立創(chuàng)優(yōu)意識、精品意 識,將審計質(zhì)量“九項標準”貫穿于審計項目的始終。 2021 年至 2021 年,我局連續(xù)六年均有審計項目被評為省優(yōu)項目。二是強化質(zhì)量檢查。今年年初,利用項目空檔期,組織全局開展了審計項目質(zhì)量互評工作,對照檔案管理規(guī)范和項目評優(yōu)標準,及時發(fā)現(xiàn)和指出審計質(zhì)量問題。 3 月份,以市局法制處到我局進行項目檔案檢查為契機,組織全體業(yè)務人員參加質(zhì)量檢查點評會,進一步學習借鑒,并根據(jù)檢查結(jié)果印發(fā)了第三期《 xx審計質(zhì)量控制內(nèi)部規(guī)范》,全面提升審計質(zhì)量。三是深入理論研究。進一步加強審計理論學習研究和審計實踐的總結(jié)、提升,多視角、多層面總 結(jié)宣傳審計工作經(jīng)驗以及基層黨建、隊伍建設(shè)、工作創(chuàng)新等,并著力文章質(zhì)量,今年在省級以上刊物發(fā)表理論文章、經(jīng)驗信息 60余篇。其中,中國審計報刊發(fā) 26 篇(大篇幅信息 9 篇),《構(gòu)建農(nóng)村審計“監(jiān)督網(wǎng)”助力鄉(xiāng)村振興“再出發(fā)”》一文分別在《中國審計》《浙江審計》刊發(fā),《從全國聯(lián)動發(fā)展看大數(shù)據(jù)審計》《加強農(nóng)村審計監(jiān)督塑造村級健康經(jīng)濟》分別在《浙江審計》《浙江內(nèi)部審計》刊發(fā)。 (三)持續(xù)跟進審計整改。 一是持續(xù)落實審計整改工作機制。對內(nèi)嚴格實行“組長(主審)負責制”和審計問題“掛銷號制”,并持續(xù)跟蹤督促,使審 計揭示的問題“件件有著落,事事有反饋”。對外繼續(xù)落實審計整改情況“雙報告制”和“公告制”,要求被審計單位在整改時限內(nèi)向我局及縣政府或主管部門報送審計整改結(jié)果,并根據(jù)府辦通知要求做好審計整改情況公告, 2021 年累計公告 17 個審計整改情況。通過“雙報告制”和“公告制”督促被審單位主動接受縣政府和社會公眾的監(jiān)督,倒逼審計整改落實。二是持續(xù)借力政府考核和督辦機制。召開了全縣財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計整改工作會議,并邀請縣人大財經(jīng)工委、縣紀委和縣督查室(考核辦)相關(guān)負責人列席會議,切實提高審計監(jiān)督嚴肅性和整改 實效。會上,我局對審計工作報告反映的 31 個方面 84個問題進行了分解,向縣衛(wèi)計局、人防辦局等 17 家單位下發(fā)了問題整改清單,要求各單位限期將審計整改情況報送至審計局和縣政府督查室(考核辦),并將審計整改情況納入縣委、縣政府對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部門的年度綜合考核。進一步完善縣紀委、監(jiān)委、督查室和審計局組成的審計整改聯(lián)合督察工作機制,對今年對審計工作報告反映的整改進度緩慢、影響面廣的 3 個項目開展聯(lián)合督查。三是持續(xù)貫徹人大監(jiān)督辦法??h人大常委會根據(jù) 2021 年出臺的《審計查出問題整改工作的監(jiān)督辦法》,首次對審計查出問題的整 改情況進行滿意度測評,常務副縣長首次代表縣政府向人大常委會匯報審計整改工作。我局還出臺了《審計整改跟蹤報告制度》,將整改持續(xù)跟蹤任務落實到每一個項目主審。 (四)全力推進內(nèi)部審計。 一是完善制度建
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