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設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)(已改無錯(cuò)字)

2022-07-25 12:18:24 本頁面
  

【正文】 的,經(jīng)營(yíng)部必須先將正式的設(shè)計(jì)條件書面文件、技術(shù)協(xié)議等提交設(shè)計(jì)部門進(jìn)行評(píng)估,簽字確認(rèn)后,方可繼續(xù)進(jìn)行評(píng)審; 2)執(zhí)行的法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等; 3)公司的資源滿足的程度,包括設(shè)計(jì)、制造許可范圍的適應(yīng)程度;4)與以前表述不一致的標(biāo)書、合同或訂單要求; 5)驗(yàn)收方式; 6)合同主體的合法性,價(jià)格及付款方式等。 合同評(píng)審時(shí)機(jī)和方式評(píng)審時(shí)機(jī):1)評(píng)審時(shí)機(jī)包括投標(biāo)報(bào)價(jià)前、合同或協(xié)議簽約前、合同或協(xié)議修改前。2)合同執(zhí)行過程中如果需要對(duì)合同進(jìn)行補(bǔ)充或修改,必要時(shí)應(yīng)對(duì)補(bǔ)充或修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。合同評(píng)審方式:1)評(píng)審方式:根據(jù)合同要求、規(guī)模及范圍情況確定,通??梢酝ㄟ^會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審。事先了解、現(xiàn)場(chǎng)識(shí)別后作出決策,評(píng)審可根據(jù)情況一次或多次進(jìn)行。 有限公司壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)合同管理文件編號(hào):SG082012 版本號(hào):2012 修訂號(hào):00第8章第2頁 共2頁 2)經(jīng)營(yíng)部組織合同評(píng)審,單位技術(shù)負(fù)責(zé)人以及技術(shù)部門按要求參加。評(píng)審后應(yīng)將評(píng)審意見填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》進(jìn)行記錄,參加評(píng)審人員應(yīng)簽名確認(rèn)。 3)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)合同的合法性、風(fēng)險(xiǎn)性及嚴(yán)密性進(jìn)行評(píng)估。4)公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同的審批把關(guān)。 合同的簽訂、修改、會(huì)簽合同的簽訂: 1)合同的簽訂由授權(quán)的經(jīng)營(yíng)人員結(jié)合合同評(píng)審意見一并進(jìn)行。 2)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)上述簽訂的合同按照編號(hào)建立“合同臺(tái)賬”。合同修改與會(huì)簽:合同執(zhí)行中,如遇變更時(shí)。對(duì)涉及產(chǎn)品的變更信息,相應(yīng)文件、規(guī)范應(yīng)得到相應(yīng)更改,并由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)及時(shí)將變更信息傳達(dá)到設(shè)計(jì)部門和有關(guān)人員,以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供得到滿足要求。 合同實(shí)施和歸口管理 1)合同簽訂后,對(duì)有設(shè)計(jì)要求的合同,經(jīng)營(yíng)部須將顧客的設(shè)計(jì)條件或技術(shù)協(xié)議轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)部門。 2)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督檢查,及時(shí)溝通與反饋顧客的要求。3)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同、評(píng)審記錄的統(tǒng)一歸檔保管。 支持性文件 《合同控制程序》 有限公司壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)計(jì)控制文件編號(hào):SG092012 版本號(hào):2012 修訂號(hào):00第9章第1頁 共3頁9 設(shè)計(jì)控制公司建立了《設(shè)計(jì)過程控制程序》,以使壓力容器設(shè)計(jì)過程規(guī)范有序進(jìn)行。 適用范圍主要用于壓力容器的設(shè)計(jì)輸入、輸出;設(shè)計(jì)文件的更改、復(fù)用等過程控制。 主要職責(zé)壓力容器設(shè)計(jì)過程控制采取負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。具體依照《設(shè)計(jì)過程控制程序》管理。,并監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)質(zhì)量控制情況。 壓力容器設(shè)計(jì)批準(zhǔn)人員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量的控制、設(shè)計(jì)文件確認(rèn)批準(zhǔn),負(fù)責(zé)適用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的識(shí)別和版本控制,負(fù)責(zé)特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可印章的管理和使用。,協(xié)助進(jìn)行設(shè)計(jì)過程中需要與外部信息的聯(lián)絡(luò)工作,以及改進(jìn)設(shè)計(jì)中顧客對(duì)于設(shè)計(jì)質(zhì)量信息的反饋。,負(fù)責(zé)壓力容器設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)與實(shí)施工作。負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)條件評(píng)審并組織編制設(shè)計(jì)任務(wù)書。 綜合辦負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的采購與發(fā)放,負(fù)責(zé)體系文件和歸檔后設(shè)計(jì)文件的管理。 設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)、校核、審核、批準(zhǔn)以及歸檔工作。 設(shè)計(jì)過程控制、級(jí)別、品種范圍 A類:A1級(jí) 高壓容器(限單層)。A2級(jí) 第三類低、中壓容器。D類:D1級(jí) 第I類壓力容器。D2級(jí) 第II類低、中壓容器。 設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入是設(shè)計(jì)過程中產(chǎn)品形成活動(dòng)的依據(jù),設(shè)計(jì)輸入包括: a) 設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)條件表(圖)。b) 適用的法律、法規(guī)要求,國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 c) 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息。 公司要求必要時(shí)對(duì)壓力容器設(shè)計(jì)方案應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審: 有限公司壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)計(jì)控制文件編號(hào):SG092012 版本號(hào):2012 修訂號(hào):00第9章第2頁 共3頁 a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果滿足安全可靠使用要求的能力; b) 識(shí)別設(shè)計(jì)中可能出現(xiàn)的任何問題并提出相應(yīng)方案及應(yīng)對(duì)措施,以確保最終設(shè)計(jì)滿足規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)驗(yàn)證是通過檢查和提供客觀證據(jù)表明設(shè)計(jì)文件已經(jīng)滿足規(guī)定要求的認(rèn)可。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證包括設(shè)計(jì)文件的校核、標(biāo)準(zhǔn)化審查、審核、批準(zhǔn)。 具體按照《設(shè)計(jì)過程控制程序》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保存并歸檔。 設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出即通過設(shè)計(jì)過程相關(guān)資源和活動(dòng)產(chǎn)生的設(shè)計(jì)結(jié)果,主要包括紙質(zhì)文件和電子文件。內(nèi)容包括設(shè)計(jì)資料、圖紙、計(jì)算書、說明書(需要時(shí))、校審記錄、質(zhì)量評(píng)定表、設(shè)計(jì)技術(shù)資料檔案存檔登記及標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告(Ⅲ類)等。所有設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足《設(shè)計(jì)過程控制程序》及《文件和資料控制程序》相關(guān)規(guī)定要求,并按照要求歸檔、發(fā)放。 設(shè)計(jì)更改對(duì)設(shè)計(jì)變更/修改的控制,包括:a) 識(shí)別更改的需要及其可行性; b) 更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。變更/修改原則:1)設(shè)計(jì)文件更改必須按照《壓力容器設(shè)計(jì)文件更改管理制度》的規(guī)定履行手續(xù)后,方可以進(jìn)行更改。2)設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件的更改不得降低產(chǎn)品質(zhì)量,也不得違背現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件的規(guī)定。更改后的設(shè)計(jì)圖樣和文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰。3)設(shè)計(jì)圖樣和文件的更改必須履行簽署手續(xù),并保證更改前的設(shè)計(jì)圖樣和文件有據(jù)可查。 設(shè)計(jì)文件復(fù)用壓力容器設(shè)計(jì)文件復(fù)用按公司《壓力容器設(shè)計(jì)管理制度》規(guī)定。 材料代用 有限公司壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)計(jì)控制文件編號(hào):SG092012 版本號(hào):2012 修訂號(hào):00第9章第3頁 共3頁壓力容器制造或現(xiàn)場(chǎng)組焊單位提出對(duì)壓力容器受壓元件的材料代用申請(qǐng)時(shí),壓力容器設(shè)計(jì)人員應(yīng)會(huì)同校、審人員或?qū)彾ㄈ藛T對(duì)代用的材料進(jìn)行評(píng)審,一般原則是以高代低,并對(duì)強(qiáng)度和鋼度進(jìn)行復(fù)核計(jì)算,同時(shí)應(yīng)注意材料的代用對(duì)焊接結(jié)構(gòu)等的影響。并保存記錄。 設(shè)計(jì)印章管理壓力容器設(shè)計(jì)許可印章的刻制、保管和使用,執(zhí)行公司《壓力容器設(shè)計(jì)管理制度》相關(guān)規(guī)定。印章專人保管、登記/批準(zhǔn)使用,公司統(tǒng)一刻制。為保證制造安裝單位正確進(jìn)行設(shè)備的制造安裝,應(yīng)按要求積極配合設(shè)計(jì)交底。為保持體系運(yùn)行有效和持續(xù)改進(jìn),公司技術(shù)、經(jīng)營(yíng)部門每年隨項(xiàng)目適時(shí)進(jìn)行壓力容器設(shè)計(jì)回訪,以加強(qiáng)壓力容器設(shè)計(jì)溝通、提高壓力容器設(shè)計(jì)水平。 支持性文件 《壓力容器設(shè)計(jì)管理制度》《文件和資料控制程序》 有限公司壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)持續(xù)改進(jìn)文件編號(hào):SG102012 版本號(hào):2012 修訂號(hào):00第10章第1頁 共3頁10 持續(xù)改進(jìn) 為使設(shè)計(jì)的壓力容器產(chǎn)品持續(xù)地滿足法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求,公司建立了內(nèi)審、管評(píng)、不合格控制、信息收集及處理、糾正預(yù)防等控制程序文件,以實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)要求。 適用范圍 主要用于以下程序控制與管理要求: 公司內(nèi)部設(shè)計(jì)質(zhì)量信息(含設(shè)計(jì)過程中的校、審、批提出的問題;制造或安裝過程反饋的設(shè)計(jì)質(zhì)量問題)的收集、分析、處理; 內(nèi)部審核、管理評(píng)審、不合格程序提供信息的處理; 設(shè)計(jì)質(zhì)量外部信息的收集、分析、處理。 職責(zé),負(fù)責(zé):、外部設(shè)計(jì)質(zhì)量信息組織處理并反饋;、組織內(nèi)部審核、匯總審核結(jié)果并編制內(nèi)部審核報(bào)告。,督促實(shí)施。,對(duì)不合格項(xiàng)開具不合格報(bào)告;并負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的確認(rèn)和改進(jìn)驗(yàn)證。 經(jīng)營(yíng)部協(xié)助收集顧客反饋的設(shè)計(jì)質(zhì)量信息。 控制程序,由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人或公司管理體系管理者代表組織。,特殊情況下可增加審核力度和頻次。:質(zhì)量體系規(guī)定的各要素的運(yùn)行情況;人員、裝備、資源的配置情況;所分配的質(zhì)量職能的落實(shí)情況; 有限公司壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)持續(xù)改進(jìn)文件編號(hào):SG102012 版本號(hào):2012 修訂號(hào):00第10章第2頁 共3頁文件、記錄、資料的有關(guān)情況;與法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求的一致性。、評(píng)審結(jié)果處理執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。,由總經(jīng)理或其授權(quán)人員組織。 管理評(píng)審的頻次一般為每年一次。兩次評(píng)審的間隔不超過12個(gè)月。 管理評(píng)審的程序、評(píng)審結(jié)果處理執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 不合格控制: 1)設(shè)計(jì)過程中由設(shè)計(jì)校核、審核、標(biāo)準(zhǔn)化審核所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng); 2)顧客反饋、投訴所涉及的不合格項(xiàng); 3)內(nèi)、外部審核及管理評(píng)審所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。 1)設(shè)計(jì)過程中由校核、審核、標(biāo)準(zhǔn)化審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),按照壓力容器設(shè)計(jì)工作程序、壓力容器設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制進(jìn)行處理。并且將各級(jí)審核時(shí)提出的問題分析歸納作為內(nèi)部設(shè)計(jì)培訓(xùn)的內(nèi)容之一。 2) 體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),應(yīng)按審核要求實(shí)施分析、處置糾正,并采取相應(yīng)糾正和預(yù)防措施。 3)對(duì)于不合格品,應(yīng)由單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查,分析產(chǎn)生原因,提出糾正措施或者處理(更改)意見,經(jīng)設(shè)計(jì)審核人或批準(zhǔn)人審核、單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批
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