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會計人員崗位職責(zé)大全5篇-閱讀頁

2024-10-29 01:16本頁面
  

【正文】 關(guān)印鑒、空白支票,支票要設(shè)登記簿。耿樓閘會計人員職責(zé)、權(quán)限一、按照國家財務(wù)制度的規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算,遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,合理使用資金。三、按照銀行制度的規(guī)定,加強現(xiàn)金管理,做好現(xiàn)金、銀行存款的核算工作。五、按照國家會計制度的規(guī)定,妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。七、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認(rèn)真執(zhí)行國家批準(zhǔn)的計劃、預(yù)算,遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計制度。九、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量、檢驗等情況;有關(guān)部門要提供資料,如實反映情況。二、分清資金渠道審核開支憑證和單據(jù)。三、負(fù)責(zé)往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù),并按照明細(xì)賬核對,保證賬據(jù)相符、賬賬相符。五、按月、季編制會計報表和財務(wù)情況說明書,會計報表要及時、準(zhǔn)確、完整,數(shù)字真實。耿樓閘財務(wù)管理及報銷制度一、目標(biāo)管理:各部門應(yīng)在年底前報次年收支計劃,計劃要有項目、預(yù)算、時間,按程序上報,經(jīng)處會議研究,審批后方可執(zhí)行。所有部門在從事生產(chǎn)經(jīng)營活動時,必須取得稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)發(fā)票,不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為財務(wù)報銷憑證。差旅費:各部門要嚴(yán)格控制出差人員人數(shù)和天數(shù),職工因公差借款,要履行借款手續(xù),借款憑據(jù)必須附在記帳憑證之后,必須在月內(nèi)報賬完畢。(一)各部門采購材料,購置固定資產(chǎn)必須嚴(yán)格執(zhí)行《材料管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》,報計劃申請,計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并報主管部門備案。(二)各項維修大修項目,歲修,基建工程必須先做支出預(yù)算。(三)對施工單位的選擇,原則上都要采取招標(biāo)或議標(biāo)的方法,工程完工后要按合同、部頒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),及時辦理工程決算和驗收手續(xù)。參加驗收人員簽字后,單位領(lǐng)導(dǎo)方可審批,任何部門不得先辦后報。工程預(yù)付款的撥付要根據(jù)合同規(guī)定,經(jīng)工程人員審核同意和有關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)審批后方可預(yù)付。耿樓閘內(nèi)部牽制稽核制度一、財務(wù)印章由出納和主管會計分開保管,出納開具銀行支票、經(jīng)主管審核無誤后方可蓋章。三、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。五、各類財務(wù)收據(jù)實行專人管理,收據(jù)的使用必須辦理領(lǐng)、退手續(xù)。二、完善臺賬管理每一種票據(jù)收、發(fā)、存建立明細(xì)賬。三、合理使用票據(jù)發(fā)票使用部門在開具發(fā)票時,必須做到①字跡清楚;②不得涂改;③項目填寫要齊全;④加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章;⑤開票人、收款人須同時簽章(字)。發(fā)票開具后發(fā)現(xiàn)錯誤,應(yīng)在各聯(lián)上同時注明“作廢”字樣,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,經(jīng)辦人簽字,相關(guān)聯(lián)不缺,一同交于財務(wù)存檔保管。其他收費項目,及時開票,及時上繳,不得挪用、轉(zhuǎn)借,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。處需添置固定資產(chǎn)設(shè)備,按批準(zhǔn)的計劃提前報財器股審核,經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由財務(wù)器材股會同有關(guān)部門統(tǒng)一安排采購。卡片一式兩份,由管理人員與部門領(lǐng)導(dǎo)共同簽字保管。設(shè)備如需大修,與固定資產(chǎn)管理人員會同協(xié)商后,列計劃報處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施。各部門與固定資產(chǎn)管理人員積極配合做好固定資產(chǎn)的清查、資料收集工作,以便填寫履歷表。每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)清理工作,嚴(yán)格賠償制度,對人為造成固定資產(chǎn)損壞、丟失者,視情節(jié)輕重,按現(xiàn)行市場價格的10100%賠償,并由處領(lǐng)導(dǎo)研究決定另外給予處分直至追究刑事責(zé)任。耿樓閘會計檔案管理辦法一、會計檔案是本單位的重要史料和證據(jù),應(yīng)妥善保管,做到存放有序,查找方便,安全保管。三、每個會計終了,應(yīng)按規(guī)定對各種會計資料裝訂整理存檔。五、會計檔案原則上不得出借,只能在檔案室查閱,并登記。六、會計檔案保管期滿,需要銷毀時,應(yīng)提出銷毀意見,編制銷毀清冊,單位領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)上級批準(zhǔn)。七、會計檔案銷毀時,應(yīng)有主管部門與審計部門派員監(jiān)銷,銷毀后,監(jiān)銷人應(yīng)在銷毀清冊上簽名蓋章。
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