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5審計見面會講話-閱讀頁

2024-09-11 21:21本頁面
  

【正文】 針對 xx 年預算執(zhí)行審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,我部積極查找財務管理中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),從健全完善制度入手,堵塞管理漏洞,切實規(guī)范財務管理。 (一)規(guī)范工作程序。預算管理方面,根據(jù)近年來財政部有關要求,制定了《農業(yè)部預算編制 第 3 頁 共 3 頁 指南》、《農業(yè)部部門預算管理工作規(guī)程》 。專項管理方面,制定印發(fā)了《農產品質量安全監(jiān)管專項經費管理暫行辦法》等 5 個專項管理辦法。內部審計方面,根據(jù)新修訂的《審計法》等法律法規(guī),制定印發(fā)了《農業(yè)部內部審計工作經費暫行管理辦法》、《農業(yè)部直屬單位領導干部經濟責任審計工作規(guī)范》。這些規(guī)章制度的實施,促使我部各項財務管理工作有章可循,更加規(guī)范
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