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正文內(nèi)容

公路設計院質(zhì)量手冊-閱讀頁

2024-11-30 18:21本頁面
  

【正文】 計輸出文件應滿足設計輸入要求,符合各階段設計內(nèi)容,深度和格式規(guī)定; b. 各專業(yè)設計輸出文件在發(fā)放前應予校審,逐級簽署和會簽,項目實行三級校審,校審記錄應予以保存;c、 必要的工程計算書應形成文件,予以校審并保存;質(zhì)量手冊QSa. 在各設計階段的適當時機應對設計階段性成果進行設計評審。b. 設計評審應重視顧客和上級對前階段設計成品的意見和批復,重點評定設計滿足質(zhì)量特性要求的能力,提出解決問題的意見。a. 在設計的適當階段,應進行設計驗證的活動;b. 設計驗證活動一般指對發(fā)放前的輸出文件進行校審,如某些專業(yè)需要特殊驗證方法,應在設計大綱中予以明確;c. 其他特殊驗證方法可以是對比計算、設計類比或證實性實驗等;d. 設計文件校審和其他方法驗證應予記錄并保存。通常的設計確認活動有:——方案設計評標或?qū)徟弧醪皆O計的審批;——施工圖設計的審查。質(zhì)量手冊QS前者指涉及產(chǎn)品的質(zhì)量特性原則改變,后者指不涉及產(chǎn)品質(zhì)量特性的非原則性改變;b. 對已交付的工程設計文件,無論是設計變更還是設計修改均應實施控制;c. 所有的設計變更和設計修改,由售后專業(yè)負責人識別其必要性和可行性;d. 設計更改,一般由原設計人承擔,QSB/XJTTLQ/08《設計控制程序》中有關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行;f. 所有活動設計變更和設計修改,都應形成文件,予以保持,確保更改的設計文件具有可追溯性。B/XJTTLQ/08《設計控制程序》。、施工過程進行實施與管理。 勘察控制詳見QS 質(zhì)量手冊QSB07H)(13)(23)(33)《勘察/測試成品校審記錄單》(QSB07G) 生產(chǎn)和服務過程的確認 生產(chǎn)和服務提供過程的確認過程(特殊過程)是指:公司勘察、施工提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時的過程,包括在服務提供過程時問題才顯現(xiàn)的過程。 過程的確認應做出如下安排:(1)為特殊過程制定相應的評審和批準辦法。(3)制定相應的工藝文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程,項目部按照這些文件的規(guī)定實施生產(chǎn)、服務并加以控制。,填寫《特殊過程確認表》。、顧客提供產(chǎn)品、文件、各種野外原始地質(zhì)資料、階段性成果資料、最終成果資料和勘察、施工過程與竣工資料的保管、歸檔、管理的可追溯性要求。A/XJTTLQ/07第四章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程版 次: 2011A修改碼: 0頁 次: 7/9a. 采購物品入庫或進入施工現(xiàn)場存放時倉管員應在材料上或材料的擺放位置上做好適當標識。b. 保管員對各類材料進行適當維護,如發(fā)現(xiàn)損壞、遺失等情況,應及時進行處理。可以填寫施工日志方式進行標識,如填寫內(nèi)容一般包括:工程/項目名稱、施工部位、內(nèi)容、作業(yè)人員、作業(yè)時間等。e. 當測量和監(jiān)視對識別產(chǎn)品狀態(tài)有要求時,應對材料掛牌標識,將庫房/現(xiàn)場的材料分開區(qū)別放置;不合格物品處應有“不合格”標識。b,. 各責任部門按規(guī)定對其使用、保管的標識進行檢查、管理,及時處理無標識、標識不清和錯標識的產(chǎn)品,確保其可追溯性。 b . XJTTLQ全稱。 d. 勘察設計證書編號及各級責任人的有效簽署,勘察設計文件扉頁會簽執(zhí)行國務院相關(guān)部委頒發(fā)的文件編制規(guī)定,院級會簽由院長、院總工程師簽署。 f. 行政辦存檔的勘察/設計/咨詢產(chǎn)品加蓋《科技檔案專用章》。 質(zhì)量手冊QSb. 地質(zhì)勘探過程中對所采集的樣品應注明鉆孔日期、深度、土樣的物理特性 及負責人,同時在勘探記錄中作相應記錄。 實施方法a. 生產(chǎn)管理部對設計文件的發(fā)送、技術(shù)審查部對設計丈件的質(zhì)量手冊 歸檔均應保存記錄,保證可追溯至產(chǎn)品過程的各個環(huán)節(jié)。 c. 檔案人員負責撰寫案卷題名、案卷號、編制日期等,并對標識是否正確完整進行驗證?!骷壺熑稳说暮炇鸺叭掌谑枪こ淘O計產(chǎn)品監(jiān)控狀態(tài)的重要標識;——工程設計文件應具有可追溯性,本公司的設計輸出文件格式和工程號由行政辦公室分配規(guī)定。(包括對顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護)當有丟失、損壞或有不適用的情況時要做質(zhì)量手冊QS向顧客提交的各種設計成品由包膠室負責包裝,防止損壞。 交付和服務咨詢、設計成品、施工圖更改文件經(jīng)打印、出版后,由生產(chǎn)管理部對產(chǎn)品標識進行最終檢查,確認后加蓋《勘察設計資格專用章》,更改文件另外加蓋《設計更改專用章》;除規(guī)定存檔外,由責任部門送生產(chǎn)管理部,由生產(chǎn)管理部按合同要求核查數(shù)量,由存政部攜院公文移交函迭交顧客,顧客在院收發(fā)文登記本上簽收:如郵寄設計成品,要核對接收單位,以免錯發(fā)。XJTTLQ/10)質(zhì)量手冊QSb. 通過管理評審、數(shù)據(jù)分析以及采用相應的糾正預防措施,實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效地持續(xù)改進。顧客的書面投訴和處理結(jié)果由行政辦公室登錄保存。a. 總工程師負責編制并組織實施年度內(nèi)部審核計劃。A/XJTTLQ/08第五章 測量、分析和改進版 次:2011A修改碼:0頁 次:2/4產(chǎn)品放行的必要條件。數(shù)據(jù)分析包括收集信息、救據(jù)牙口分析數(shù)據(jù),責任單位為技術(shù)審查部,各受控單位協(xié)助進行數(shù)據(jù)、信息收集工作,數(shù)據(jù)收集方法有直接采用記錄、交談、調(diào)查等。 b 產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息:如勘察/設計/咨詢文件校審記錄、設計回訪記錄、外業(yè)驗收紀妥、質(zhì)量問題調(diào)查報告、工程建設主管部門行業(yè)協(xié)會的質(zhì)量檢查、評獎,設計代表紐/設計代表服務報告及勘察/設計/咨詢確認紀要、審查報告等b. 審核中發(fā)現(xiàn)問題,應出具“不合格報告”由受審部門負責人簽署認可并分析原因及制定糾正措施;f. 內(nèi)審人員應跟蹤受審方采取糾正措施的結(jié)果并報告驗證結(jié)果;g. 內(nèi)審報告由總工程師(審核組長)負責編制;h. 、審核記錄、驗證結(jié)果、審核報告應予保存c質(zhì)量體系運行有關(guān)信息:如內(nèi)審不分格報告、認證審核和年度監(jiān)督審核不合格報告、分理評審報告、過程監(jiān)控和測量故據(jù)等。(2)數(shù)據(jù)分析適用的統(tǒng)計方法主要有: a. 直方圖。 c. 控制圖。 e. 數(shù)據(jù)表和指標對比表等。A/XJTTLQ/08第五章 測量、分析和改進版 次:2011A修改碼:0頁 次:3/4 (3)技術(shù)審查部對收集的數(shù)據(jù)、信息進行篩選,對適當?shù)臄?shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,提供顧客滿意度、產(chǎn)品優(yōu)良品率、建設工程要求的符合性及勘察/設計/咨詢產(chǎn)品實現(xiàn)的能力評價。:a. 偏離設計質(zhì)量特性的設計為不合格品,對已經(jīng)發(fā)生的不合格品應進行標識、記錄、評價、隔離和處置,防止不合格品的非預期使用或交付;b. 在設計過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品有設計人員按評審/校審意見修改達到合格;c. 行政辦公室負責對工程設計交付后發(fā)現(xiàn)的不合格的評審和處置,對已發(fā)的不合格文件應收回,進行標識和隔離,以防誤用。、設計驗證等活動,實現(xiàn)對工程設計產(chǎn)品的評審的考核結(jié)果提出相應的質(zhì)量管理體系改進的措施,包括日常的改進和重大改進,提出質(zhì)量管理體系的有效性;b. 改進方法可包括采取糾正措施、預防措施,修改體系文件等根據(jù)具體情況選擇效率高,有效性好的改進活動;a. 各部門對質(zhì)量管理體系運作過程中產(chǎn)生不合格的原因,采取糾正措施,預防不合格的再發(fā)生;b. 糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應;c. 行政辦公室跟蹤糾正措施的有效性,并保持記錄。A/XJTTLQ/08第五章 測量、分析和改進版 次:2011A修改碼:0頁 次:4/4合格發(fā)生;a. 預防措施應與潛在的不合格影響程度相適應;   感謝您的閱讀
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