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正文內(nèi)容

質保手冊(特種設備)-閱讀頁

2025-07-14 04:53本頁面
  

【正文】 設備、計量控制系統(tǒng)的控制程序及相關規(guī)定,對設備計量質量控制負責;(2)負責計量器具的訂購、驗收及計量器具的檢定外委工作;(3)保證在用計量器具有合格證及檢定標簽,并在有效期內(nèi)使用,對不合要求的計量器具有給予停止使用的權利;(4)建立計量器具臺帳,并保證臺帳和實物標簽可追溯;(5)負責設備的采購設備的驗收、鑒定工作;監(jiān)督檢查設備的維護保養(yǎng),負責設備年度大修計劃的制訂和實施;(6)確保設備完好、可靠和使用安全,對不合要求的設備有給予停止使用的權利;對設備檔案建立和保管負責。及時了解與掌握安全生產(chǎn)的實施情況,發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)和不安全隱患,立即提出改進措施;(3)有權對違章指揮、違章作業(yè)人員加以制止,遇重大隱患,有權先暫停生產(chǎn),待整頓合格后,方能復工操作;對違章作業(yè)者,經(jīng)勸阻無效,有權采取經(jīng)濟措施進行處罰;有權檢查特殊工種操作證,無證上崗者可停止其工作;(4)根據(jù)生產(chǎn)的特點,在項目經(jīng)理部領導下負責實施安全管理工作,并督促工區(qū)項目部實施。,批準管理評審計劃和評審報告。,收集并督促管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證?!豆芾碓u審計劃》,報質保工程師審核,經(jīng)公司最高管理者批準。;a)本公司組織機械、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;b)發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;c)當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時;d)即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時。b)辦公室根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由質保工程師確認。:a)質量保證體系審核結果及產(chǎn)品質量檢驗等的結果;b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等;c)過程的業(yè)績和服務的適合性,包括過程、服務監(jiān)視和測量的結果;d)改進、糾正和預防措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)象不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果;e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;f)可能影響質量保證體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化。a)公司最高管理者主持評審會議,各部門負責人和相關人員對評審輸入做評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間。:a)質量保證體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;b)與顧客要求有關服務的改進,對現(xiàn)有服務符合要求評價,包括是否需要進行服務過程審核與評審相關的要求;c)資源需求等。、糾正和預防措施的效果進行跟蹤驗證?!段募陀涗浛刂瞥绦颉繁9?,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。2質量保證體系文件質量保證體系文件包括質量手冊、程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件(作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程)、記錄等。質量保證手冊按文件控制要求按《文件和記錄控制程序》進行控制。程序文件按《文件和記錄控制程序》要求進行控制。文件格式及其包括內(nèi)容規(guī)范標準,并按《文件和記錄控制程序》要求進行受控。(安裝過程記錄表、施工方案)質量計劃能夠有效控制本公司安裝的電梯安全性能,能夠依據(jù)各質量控制要求,合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點(包括審核點、見證點、停止點),滿足受理的許可項目特性和申請單位的實際情況,并且包括以下內(nèi)容:a)控制內(nèi)容、要求;b)過程中實際操作要求;c)質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字確定。3文件和記錄控制按照TSG Z00042007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》規(guī)范化要求和本公司的實際情況,編制相應文件,以使質量保證體系有效運行。第二級文件:程序文件。、安裝類型、過程復雜程度及公司的能力等,文件要求應與實際運作一致,隨著質量保證體系的變化及質量方針目標的變化,應及時修訂質量保證體系文件夾,定期評審,確保其有效性、充分性和適宜性。b)文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收,其中外來文件有收集、購買、接收等規(guī)定;c)質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本;d)文件的保管方式保管設施保存期限及其銷毀的規(guī)定。本公司為對質量保證體系各過程和活動的運行提供符合要求的證據(jù),特制定并實施《記錄控制程序》。其職責權限是,統(tǒng)一管理、發(fā)放本公司所使用的記錄格式。本條款控制方法詳見《文件和記錄控制程序》。合同的范圍、程序、內(nèi)容如下:a)合同評審的范圍、內(nèi)容,包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等,合同評審形成評審記錄并且有效保存;b)合同簽訂、修改、會簽程序。5設計控制公司應對設計開發(fā)進行策劃和控制,并編制設計開發(fā)計劃并明確:(1)設計和開發(fā)階段;(2)適宜于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動;(3)設計開發(fā)的職責和權限。適宜時,策劃的輸出應根據(jù)設計開發(fā)的進展情況而隨之更改。公司技術部門牽頭組織相關部門和人員對輸入的適宜性和充分性進行評審并記錄,以確保任何不完整的、含糊不清的甚至相互矛盾的要求均已得到解決。設計開發(fā)的輸出應:(1)滿足設計和開發(fā)輸入的要求;(2)向采購生產(chǎn)制造安裝改造維修和服務提供所需的信息;(3)包括或引用生產(chǎn)制造安裝改造維修的驗收準則;(4)規(guī)定生產(chǎn)制造安裝改造維修在安全和正常使用時所必須產(chǎn)品特性。參與設計開發(fā)的評審人員中,應包括與所評審的內(nèi)容有關的職能部門的代表。 設計和開發(fā)的驗證為確保設計和開發(fā)的輸出滿足設計和開發(fā)的輸入的要求,應對設計和開發(fā)進行驗證,對設計和開發(fā)的驗證結果及采取的必要措施,技術部應予記錄和保存。材料、零部件(包括配套設備)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:a) 材料、零部件的采購(包括采購計劃和采購合同)明確對分供方實施質量控制的方式和內(nèi)容,包括對供方進行評價選擇重新評價暗藏編制供方評價報告,建立合格供方名錄等,對法規(guī)安全技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方,應當對供方許可資格進行確認; b) 材料、零部件驗收(復驗)控制,包括未經(jīng)驗收(復驗)或者不合格的材料、零部件不得投入使用等;c)材料標識(可追溯性標識)的編制、標識方法、位置和標識移植等;d) 材料、零部件的存放與保管,包括儲存場地分區(qū)堆放或分批次(材料爐批)等;e) 材料、零部件的領用和使用控制,包括質量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗結果的確認,材料領用、切割下料、成型、加工前材料標識的移植及確認,余料、廢料的處理等;f) 材料、零部件的代用,包括代用的基本要求及代用范圍,代用的審批、代用的檢驗試驗等。7作業(yè)(工藝)控制為了使生產(chǎn)現(xiàn)場獲得的作業(yè)(工藝)等技術文件資料準確,工藝文件是否現(xiàn)行有效,操作工是否安工藝規(guī)定要求進行操作對作業(yè)(工藝)進行控制。本條款控制方法詳見《作業(yè)(工藝)控制程序》。9檢驗與試驗控制對產(chǎn)品特性進行檢驗與試驗的目的是為了驗證通過的產(chǎn)品是否已滿足要求。產(chǎn)品的檢驗與試驗主要依據(jù)產(chǎn)品的技術要求和檢驗規(guī)程明確的產(chǎn)品的檢驗與試驗的要求。a)采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結果不符合產(chǎn)品特性的要求不得接收入庫,不得投入使用;b) 過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結果不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉入下一過程(工序);c)最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結果不符合最終產(chǎn)品接收準則的要求一律不得放行交付。,記錄應有執(zhí)行檢驗與試驗的責任人簽字或蓋章,記錄應符合《文件和記錄控制程序》規(guī)定的要求。本條款控制方法詳見《檢驗與試驗控制程序》。并確保所需配備安裝設備和檢驗與試驗裝置的種類和數(shù)量得到滿足。本條款控制方法詳見《監(jiān)視和測量設備控制程序》。根據(jù)本公司實際情況,制定不合格品(項)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:a) 不合格品(項)的記錄、標識、存放、隔離等;b) 不合格品(項)原因分析、處置及處置后的檢驗等;c)對不合格品(項)所采取糾正措施的制定審核批準實施用其跟蹤驗證等。12質量改進與服務質量改進是質量管理體系的一部分,本公司致力于滿足顧客要求,力求提高質量管理的能力,應不斷對質量管理體系進行持續(xù)改進,對不合格應采取糾正或預防措施,保持其質量管理體系的連續(xù)有效。本條款控制方法詳見《糾正、預防與改進措施控制程序》。人員培訓、考核及其管理的范圍、程序、內(nèi)容如下:a)人員培訓要求、內(nèi)容、計劃和實施等;b)特種設備許可所要求成過急相關人員的培訓、考核檔案;c)特種設備許可所要求的相關人員的管理,包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理。本條款控制方法詳見《人力資源管理控制程序》。本條款控制方法詳見《特種設備許可證控制程序》。結合許可項目特性和本公司實際情況,其特種設備許可制度控制,控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:a)執(zhí)行特種設備許可制度;b)接受各級質量技術監(jiān)督部門監(jiān)督;c)接受監(jiān)督檢驗,包括法規(guī)安全技術規(guī)范對特種設備安裝、維修有實施監(jiān)督檢驗的要求時,制定接受特種設備監(jiān)督檢驗的規(guī)定,明確專人負責與監(jiān)督檢驗人員的工作聯(lián)系,提供監(jiān)督檢驗工作條件,對監(jiān)督檢驗機構提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡單》《監(jiān)檢意見通知書》的處理程序等;d)做好特種設備許可證管理,包括遵守相關法律法規(guī)和安全技術規(guī)范的規(guī)定特種設備許可情況(如名稱地點質量保證體系)發(fā)生變更變化時用辦理變更申請和備案的規(guī)定,特種設備許可證及許可證標志管理規(guī)定,特種設備許可證的換證要求等;e)提供相關信息,包括按照法規(guī)、安全技術規(guī)范,向質量技術監(jiān)督部門、檢驗機構和社會提供特種設備安裝、維修的相
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