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正文內(nèi)容

某電力電容有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)-閱讀頁(yè)

2025-05-03 04:51本頁(yè)面
  

【正文】 件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬;――特殊過(guò)程:熱烘試漏。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn):當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)(特殊過(guò)程),應(yīng)對(duì)其實(shí)施確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性:a) 為防止不同產(chǎn)品的混淆按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定》實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí),在有可追溯性要求的場(chǎng)合控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí);b) 防止不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品的混淆,按《監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理規(guī)定》識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)。 產(chǎn)品防護(hù):在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間,JR應(yīng)a) 對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品生產(chǎn)、交付的全過(guò)程,針對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù);b) 防護(hù)應(yīng)包括:標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù);c) 防護(hù)應(yīng)按《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》實(shí)施。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求,應(yīng)識(shí)別需要的監(jiān)視和測(cè)量,并提供所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置及對(duì)其實(shí)施有效的控制。,負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)及使用中的控制。 各分廠負(fù)責(zé)正確使用與維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置,并進(jìn)行檢定,校準(zhǔn),并形成記錄。 建立相應(yīng)的過(guò)程,確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行,并與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致。對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證。 相關(guān)文件Q/《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理規(guī)定》。 職責(zé) 總工程師是測(cè)量、分析和改進(jìn)的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃。 銷(xiāo)售公司、技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、用戶服務(wù)部、各分廠負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的測(cè)量、分析和改進(jìn)。 各相關(guān)部門(mén)按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》,在收集內(nèi)、外部信息的基礎(chǔ)上,由質(zhì)量管理部實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行日常監(jiān)控。 用戶服務(wù)部在服務(wù)過(guò)程中,收集顧客有關(guān)信息并匯總。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量以證實(shí)產(chǎn)品符合性。a) Q/《內(nèi)部審核控制程序》;b) Q/《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》;c) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》;d) Q/《服務(wù)管理規(guī)定》;e) Q/《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》。 職責(zé) 總工程師是監(jiān)視和測(cè)量的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)策劃與組織實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量工作。 用戶服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量。 各部門(mén)、各分廠參與質(zhì)量管理體系審核。 內(nèi)部審核:a) 建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》確保:按計(jì)劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核;確保審核人員的資格及審核的獨(dú)立性;記錄與保持審核結(jié)果;向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果;b) 按《內(nèi)部審核控制程序》實(shí)施內(nèi)部審核,對(duì)質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度做出評(píng)定,由負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者采取糾正措施或改進(jìn)措施,由質(zhì)量管理部對(duì)其結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并做為管理評(píng)審的輸入。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量:a)按《工藝守則》、《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)全過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足;b)應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)(檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄,檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等)。a) Q/《內(nèi)部審核控制程序》;b) Q/《服務(wù)管理規(guī)定》;c) Q/《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》;d) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》;e) Q/《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》。,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大不合格品的處置意見(jiàn)。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠實(shí)施對(duì)不合格品的處置的控制。 管理內(nèi)容和控制要求 按《不合格品控制程序》規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和要求,由質(zhì)量管理部組織對(duì)重大不合格品的控制實(shí)施,以確保重大不合格品得到識(shí)別和控制,以防止非預(yù)期使用或交付。 不合格品處置的方法:a) 采取措施(糾正和糾正措施)消除發(fā)現(xiàn)的不合格;b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn),適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn),讓步使用,放行或接收不合格品;c) 采取措施,防止不合格品非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 應(yīng)保持不合格品控制的記錄。 相關(guān)文件Q/《不合格品控制程序》。 職責(zé) 總工程師是數(shù)據(jù)分析的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)組織重大信息的確定,收集和分析。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中過(guò)程和產(chǎn)品特性方面信息的收集和分析。 其他各部門(mén)、分廠負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集和分析。 各部門(mén)收集有關(guān)數(shù)據(jù)的來(lái)源包括:a) 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的輸出;b) 相關(guān)過(guò)程的記錄;c) 顧客;d) 供方;e) 政府部門(mén)、上級(jí)主管部門(mén);f) 同行業(yè)等。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息,作為管理評(píng)審的輸入,以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識(shí)別可以進(jìn)行的改進(jìn),a) 顧客滿意或不滿意;b) 與產(chǎn)品要求的符合性;c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);d) 供方(控制及業(yè)績(jī)的改進(jìn)等)。 改進(jìn) 概述為持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求,應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃,控制糾正措施和預(yù)防措施,以實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理部是改進(jìn)的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)具體組織糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施控制與驗(yàn)證。 管理內(nèi)容和控制要求 持續(xù)改進(jìn):JR應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及管理評(píng)審,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。d) 對(duì)已決定立項(xiàng)的糾正措施項(xiàng)目,應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人,在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃和實(shí)施;e) 糾正措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離規(guī)定的內(nèi)容,待驗(yàn)證有效后,據(jù)此履行文件更改程序。d) 質(zhì)量管理部應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果的輸出,確定應(yīng)采取的預(yù)防措施,并指令責(zé)任部門(mén)實(shí)施;e) 對(duì)決定立項(xiàng)的預(yù)防措施項(xiàng)目,應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人,在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃與實(shí)施;f) 預(yù)防措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離原規(guī)定或未予規(guī)定的內(nèi)容,待驗(yàn)證有效后,據(jù)此履行文件更改或補(bǔ)充程序。9 質(zhì)量手冊(cè)的管理 概述 JR質(zhì)量手冊(cè)是JR質(zhì)量管理體系文件中的基礎(chǔ)文件,因此應(yīng)嚴(yán)格對(duì)JR質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、更新和日常使用實(shí)施有效的管理和控制; 為確保對(duì)質(zhì)量管理體系起重要作用的人員能獲得有效版本的質(zhì)量手冊(cè),并使其與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)保持一致,應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行管理與控制。 受控質(zhì)量手冊(cè)的持有者負(fù)責(zé)保管所持有手冊(cè),并執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)更改。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織起草,管理者代表審定。 質(zhì)量手冊(cè)的修改、換版 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)某些不一致、缺陷,由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)修改的內(nèi)容組織更改,并填寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)修改表》。 導(dǎo)致質(zhì)量手冊(cè)換版的因素:a) 企業(yè)的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)有重大變化;b) 企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)有較大的變動(dòng);c) 質(zhì)量保證要求或合同情況有重大變化;d) 管理評(píng)審提出改進(jìn);e) 質(zhì)量手冊(cè)采用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)修改、換版等。 質(zhì)量手冊(cè)持有者可及時(shí)向質(zhì)量管理部反饋質(zhì)量手冊(cè)的修改意見(jiàn)。附錄A 質(zhì)量管理體系程序文件清單序號(hào) 文件名稱(chēng) 文件編號(hào)1 文件控制程序 Q/2 質(zhì)量記錄控制程序 Q/3 內(nèi)部審核控制程序 Q/4 不合格品控制程序 Q/5 糾正措施控制程序 Q/6 預(yù)防措施控制程序 Q/附錄B 質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)人員名單編制:孫 錦 汪 濤 金祥濤審核:王 毅批準(zhǔn):才 奇JR質(zhì)量管理體系程序文件 文件號(hào):Q/JR. 質(zhì)量記錄控制程序 版次號(hào):3 / 0 1 目的為對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置實(shí)施有效的控制,特制定本程序。 本程序適用于JR對(duì)質(zhì)量記錄的控制。 Q/《質(zhì)量手冊(cè)》(第3版)。5 職責(zé) 質(zhì)量管理部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén)。6 管理內(nèi)容和控制要求 質(zhì)量記錄的控制范圍 有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄:a) 質(zhì)量管理體系審核的記錄及形成的有關(guān)資料;b) 管理評(píng)審記錄及形成的有關(guān)資料;c) 過(guò)程控制的質(zhì)量記錄d) 糾正和預(yù)防措施的記錄;e) 文件更改的記錄;f) 監(jiān)視、測(cè)量裝置的檢定、校準(zhǔn)記錄;g) 培訓(xùn)和資格認(rèn)可記錄;h) 其它必要的記錄。 對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量記錄建立相應(yīng)的清單,并設(shè)計(jì)表式。 有填寫(xiě)人、核對(duì)人、審批人以及公章等內(nèi)容時(shí),手續(xù)應(yīng)完整。 質(zhì)量記錄勘誤處應(yīng)有更改者的簽字、蓋章、保存。 有歸檔要求的質(zhì)量記錄必須按照規(guī)定執(zhí)行移交手續(xù)。 質(zhì)量記錄的保存期限:a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄保存三年;b) 設(shè)計(jì)控制的質(zhì)量記錄保存十年;c) 供方的評(píng)定記錄保存到供方與組織的供需關(guān)系終止;d) 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄保存十年;e) 合同(標(biāo)書(shū))評(píng)審記錄保存十五年;f) 不作特殊要求的記錄保存三年; 凡是超過(guò)保存期需作廢、銷(xiāo)毀的記錄,必須由專(zhuān)管人列出清單,由授權(quán)人批準(zhǔn),及時(shí)處理銷(xiāo)毀。7 形成的文件和記錄質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄借閱臺(tái)帳、作廢銷(xiāo)毀質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄復(fù)制臺(tái)帳、質(zhì)量記錄編號(hào)表等8 附錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄借閱臺(tái)帳 質(zhì)量記錄復(fù)制臺(tái)帳 作廢、銷(xiāo)毀質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄編碼表JR質(zhì)量管理體系程序文件 文件號(hào):Q/JR. 內(nèi)部審核控制程序 版次號(hào):3 / 0 1 目的為了驗(yàn)證JR質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。必須有計(jì)劃有組織定期開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核,保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,特制訂本程序。 Q/《質(zhì)量手冊(cè)》(第3版)。5 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部審核負(fù)責(zé)。 質(zhì)量管理部是內(nèi)部審核的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)策劃、組織、實(shí)施內(nèi)部審核。6 管理內(nèi)容和控制要求 內(nèi)部審核方案的策劃:質(zhì)量管理部應(yīng)在每年末根據(jù)準(zhǔn)備審核的過(guò)程、區(qū)域、組織單元和產(chǎn)品狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果,對(duì)下一年度的內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃,形成《年度內(nèi)部審核方案》,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)并上報(bào)總經(jīng)理。 內(nèi)部審核準(zhǔn)備 成立內(nèi)部審核組:a) 內(nèi)部審核員由管理者代表任命,經(jīng)過(guò)內(nèi)部審核員培訓(xùn)并取得資格證書(shū),具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí),具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任,以保證審核的質(zhì)量;b) 內(nèi)部審核組成員應(yīng)與受審核活動(dòng)無(wú)關(guān),以保證內(nèi)部審核的客觀性、公正性和獨(dú)立性。 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》的內(nèi)容包括:a) 內(nèi)部審核的目的、范圍、準(zhǔn)則;b) 內(nèi)部審核組成員;c) 內(nèi)部審核的具體日程及審核路線安排?!秲?nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》,通知有關(guān)部門(mén)做好接受審核準(zhǔn)備,受審核部門(mén)若對(duì)審核方案有異議時(shí),可在2日內(nèi)通知審核組,經(jīng)協(xié)商可以進(jìn)行調(diào)整。 信息的收集和驗(yàn)證:a) 審核的具體項(xiàng)目按《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行; b) 審核員通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式收集審核證據(jù);c) 對(duì)所收集的證據(jù),根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià),以形成審核發(fā)現(xiàn)(分為符合項(xiàng)與不符合項(xiàng)),對(duì)符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)都要形成記錄。 對(duì)不符合項(xiàng),經(jīng)審核組確定,并得到受審核方的確認(rèn),開(kāi)具不符合報(bào)告。 審核結(jié)果的匯總分析:由審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議,對(duì)各部門(mén)的審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析: a) 對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行匯總分析;b)做出審核結(jié)論。 審核報(bào)告 由審核組組長(zhǎng)編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告,報(bào)管理者代表批準(zhǔn),作為管理評(píng)審的輸入之一。 糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證,必須采取糾正措施。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織審核員對(duì)糾正措施實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并形成驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。7 形成文件和記錄年度審核方案、內(nèi)部審核員任命記錄、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃、質(zhì)量審核檢查表、不符合報(bào)告單、內(nèi)部審核報(bào)告。2 適用范圍 本程序規(guī)定了不合格品控制的環(huán)節(jié)及控制要求。3 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。4 術(shù)語(yǔ) 不合格未滿足要求。為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途對(duì)其采取的措施。 降級(jí)為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。 放行進(jìn)入一個(gè)過(guò)程的下一個(gè)階段的許可。5 職責(zé) 總工程師負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格品的處置意見(jiàn)的審批,并向總經(jīng)理匯報(bào)。 技術(shù)中心參與不合格品的處置,并提出處置意見(jiàn)。6 管理內(nèi)容和控制要求 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),檢查人員應(yīng)及時(shí)向分廠主管部門(mén)報(bào)告,重大質(zhì)量不合格品應(yīng)向質(zhì)量管理部報(bào)告,將其標(biāo)識(shí)、隔離。,其使用部門(mén)應(yīng)簽署意見(jiàn)并形成記錄。 不合格品的處置 外購(gòu)、外協(xié)不合格品的處置:a) 外購(gòu)、外協(xié)不合格品的處置申請(qǐng)由各分廠采購(gòu)人員辦理手續(xù);b) 處置方法有讓步接收(代用)、拒收等。:a) 最終產(chǎn)品入庫(kù)前不合格,由各所屬分廠調(diào)度施工員辦理手續(xù);b) 最終產(chǎn)品入庫(kù)后,在貯存、交付過(guò)程中受到損壞發(fā)生不合格時(shí),由銷(xiāo)售公司成品保管員辦理手續(xù);c) 處置方法有返工、報(bào)廢等。 對(duì)不合格品經(jīng)過(guò)返工或返修后,要重新進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),應(yīng)采取措施與不合格的影響或潛在的影響的程度相適應(yīng)的措施。8附錄 表BH01 不合格品回用(代用)申請(qǐng)單 表BH02 返工、返修通知單 表BH03 廢品通知單JR質(zhì)量管理程序文件程序 文件號(hào):Q/糾正措施控制程序 版次號(hào):3 / 0 1 目的為了消除已出現(xiàn)的不合格原因,采取糾正措施,防止不合格再次發(fā)生,特制定本程序。 本程序適用于JR對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格所采取的糾正措施的控制。 Q/《質(zhì)量手冊(cè)》(第3版)。 不合格(不符合)未滿足要求。 質(zhì)量管理部是糾正措施的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)組織分析不合格原因、立項(xiàng)、跟蹤驗(yàn)證及評(píng)審糾正措施的效果。6 管理內(nèi)容和控制要求 控制原則 糾正措施在實(shí)施前,應(yīng)對(duì)已發(fā)生的不合格原因進(jìn)行綜合分析,從重要性和經(jīng)濟(jì)性考慮是否立項(xiàng),以便使采取的措施與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 雖然只發(fā)生一次,但損失特別嚴(yán)重,影響特別壞的不合格要采取糾正措施。 內(nèi)審中嚴(yán)重不符合項(xiàng)。對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充。 糾正措施的控制 質(zhì)量管理部組織評(píng)審不合格(包括不合格品和不合格項(xiàng)),按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》收集以下信息:a) 市場(chǎng)反饋的質(zhì)量信息,顧客投訴的質(zhì)量問(wèn)題等;b) 不合格報(bào)告;c) 內(nèi)部審核報(bào)告;d) 管理評(píng)審輸出;e) 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量及監(jiān)控結(jié)果;f) 數(shù)據(jù)分析的輸出;g) 顧客滿意度的結(jié)果;h) 其它有關(guān)的質(zhì)量管理體系記
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