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金蝶k3erp操作流程-閱讀頁

2025-04-24 08:29本頁面
  

【正文】 行管理新增(工資代發(fā)銀行)職員管理增加方法:(1)從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入(2)手工新增職員類別:影響工資費(fèi)用分配(通過F7操作)工資項(xiàng)目設(shè)置新增參與工資計(jì)算的數(shù)據(jù)類型:整數(shù)、實(shí)數(shù)、貨幣固定項(xiàng)目與可變項(xiàng)目:固定項(xiàng)目的數(shù)據(jù)是每個(gè)月固定不變的工資項(xiàng)目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不可進(jìn)行刪除公式設(shè)置如果進(jìn)行公式檢查:(1)點(diǎn)公式檢查(2)保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示錯(cuò)誤信息除“數(shù)字”外均可進(jìn)行選擇性錄入個(gè)人所得稅的設(shè)置:如果 應(yīng)發(fā)合計(jì)如果完如果 應(yīng)發(fā)合計(jì)1000 且 應(yīng)發(fā)合計(jì) 代扣稅=(應(yīng)發(fā)合計(jì)1000)*如果完應(yīng)發(fā)合計(jì)=FIX(應(yīng)發(fā)合計(jì))(取整)四、工資數(shù)據(jù)錄入人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)工資錄入同一列,相同的工資數(shù)據(jù)可通過計(jì)算器直接錄入五、個(gè)人所得稅人力資源—工資管理工資業(yè)務(wù)所得稅計(jì)算能夠自動(dòng)生成所得稅報(bào)表設(shè)置方法設(shè)置所得項(xiàng)設(shè)置稅率設(shè)置參數(shù)(計(jì)算)把算得的所得稅要導(dǎo)入到工資修改中(主窗口工資業(yè)務(wù)工資修改)光標(biāo)不能放到固定項(xiàng)目上*六、扣零處理扣零項(xiàng)目和扣零后項(xiàng)目不能相同七、工資費(fèi)用分配人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)費(fèi)用分配生成憑證時(shí),如果系統(tǒng)報(bào)憑證分錄小于2錯(cuò),可能原因是:職員卡片內(nèi)容不全,沒有部門或職員類別等工資項(xiàng)目無數(shù)據(jù)費(fèi)用科目和工資科目選擇不正確總賬系統(tǒng)已結(jié)賬*八、人員變動(dòng)人力資源—工資管理—人員變動(dòng)—人員變動(dòng)處理離職人員可以通過禁用功能操作如果取消禁用,要到職員管理中操作九、工資報(bào)表人力資源—工資管理—工資報(bào)表導(dǎo)出格式:txt、dbf、xls、kds等十、期末處理人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)期末結(jié)帳十一、復(fù)制工資數(shù)據(jù)(1)固定項(xiàng)目(2)在工資修改中直接復(fù)制應(yīng)收帳款系統(tǒng)系統(tǒng)集成:總賬、現(xiàn)金管理、物流(采購、銷售)初始數(shù)據(jù)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián):總帳系統(tǒng) 應(yīng)收、付款系統(tǒng)(日常發(fā)票) 進(jìn)銷存系統(tǒng)(采、銷)日常憑證現(xiàn)金管理系統(tǒng)(日常票據(jù))一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—應(yīng)收賬款—系統(tǒng)參數(shù)(只能一臺電腦做)啟用會(huì)計(jì)期間在有業(yè)務(wù)發(fā)生以后不可以更改應(yīng)收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人*二、合同資料新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收賬款—合同只有審核過的合同才能夠被發(fā)票關(guān)聯(lián)三、應(yīng)收帳款初始化系統(tǒng)設(shè)置—初始化—應(yīng)收款管理期初數(shù)據(jù)錄入(1)應(yīng)收帳款(發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款)(2)應(yīng)收票據(jù)(3)期初壞帳如果想修改初始數(shù)據(jù),要點(diǎn)明細(xì)預(yù)收款在初始化表中用負(fù)數(shù)表示* 初始數(shù)據(jù)傳遞問題如果想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù),一定在應(yīng)收或應(yīng)付做1) 先啟用總帳系統(tǒng),總帳至收、付系統(tǒng):文件引入總帳初始余額注:收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來科目,在總帳設(shè)置中往來科目必須下掛核算項(xiàng)目2) 先啟用收、付系統(tǒng),收、付系統(tǒng)至總帳:轉(zhuǎn)余額注:傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài)結(jié)束初始化:工具結(jié)束初始化反初始化對日常業(yè)務(wù)有影響所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核 所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理所有生成的憑證全部刪除 應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消四、日常處理業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—選擇單據(jù)類型—選擇業(yè)務(wù)類型注:日常票據(jù)審核后自動(dòng)生成一張“收款單”單據(jù)生成憑證(1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理憑證處理(2)單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證(3) 先制作憑證模板,然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證必須滿足的條件:單據(jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng))*日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做核銷(1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理結(jié)算核銷管理(2)收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷收款單如果是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的,核銷方式應(yīng)選擇應(yīng)收單號核銷方式:三種:金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號核銷類型:4種以上流程做完后,發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤,如何改?憑證是否過帳?如果是,到總帳中把憑證反過帳,刪除憑證(憑證瀏覽)反核銷(核銷管理)反審核(單據(jù)序時(shí)簿編輯)修改單據(jù)否,在應(yīng)收系統(tǒng)中憑證瀏覽中,刪除憑證反核銷反審核修改單據(jù)壞帳處理(1) 壞帳準(zhǔn)備(計(jì)提壞帳)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—壞賬處理一年中可以多次計(jì)提壞帳壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù),所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過帳(2)壞帳損失未核銷的單據(jù)(3)壞帳收回必須先做對應(yīng)的收款單注:以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動(dòng)生成即可帳表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—賬表/分析分析表有6種:賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理期末處理—結(jié)賬/反結(jié)賬注:結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完K3財(cái)務(wù)結(jié)果報(bào)表系統(tǒng)(基礎(chǔ)系統(tǒng))系統(tǒng)間關(guān)聯(lián):總帳系統(tǒng) 報(bào)表系統(tǒng)(通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù))一、查看系統(tǒng)的報(bào)表模板帳上取數(shù):ACCT(取月份數(shù))、ACCTEXT(取具體時(shí)間段日期的數(shù),取對方科目的數(shù))運(yùn)算函數(shù):SUM、AVG、MAX
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