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行政事業(yè)單位財務(wù)內(nèi)部控制13_講義-閱讀頁

2025-01-22 21:36本頁面
  

【正文】 報送采購計劃。對于政府采購預(yù)算內(nèi)的采購項目,具有采購權(quán)的部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進度辦理采購手續(xù)。 政府采購的采購與驗收控制 ( 1)單位應(yīng)當(dāng)建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度,對分散采購的管理應(yīng)有明確規(guī)定,以確保采購過程的公開、公平、公正。負(fù)責(zé)本單位政府采購的組織和管理工作并制定相應(yīng)的管理辦法。委托具有政府采購代理資質(zhì)的社會中介機構(gòu)代理采購的,應(yīng)當(dāng)加強對中介機構(gòu)的監(jiān)督。 ( 5)對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負(fù)責(zé)驗收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報告,有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)查明原因,及時處理。 ( 2) 單位財會部門在辦理付款業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)對采購合同約定的付款條件、采購發(fā)票、檢驗報告、驗收證明等相關(guān)資料的真實性、完整性和合法性進行嚴(yán)格審核。
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