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20xx年農行會計財務部工作總結-閱讀頁

2025-04-14 00:51本頁面
  

【正文】 中宣傳月活動的要求,成立了宣傳月活動領導小組,制定了宣傳月實施方案,確保反假貨幣宣傳月活動全面啟動。 我行各網(wǎng)點把對賬工作分解到有關人員,密切配合外包單位,采用上門核對、電話聯(lián)系、手把手教會企業(yè)網(wǎng)銀對賬人員對賬等方式,督促開戶單位及時對賬。對于第三方(郵政部門)投遞準確率不高、經常遭遇退信的,相關網(wǎng)點逐戶分析原因,及時調整對賬方式;對于長期不動戶、零余額戶、久不使用的納稅戶等影響對帳進度的帳戶,各我行轄屬 網(wǎng)點積極予以清理,對提高銀企對賬率起到了很大作用。從次月初賬單產生起,我行就對 全行的賬單進行認真疏理,要求各網(wǎng)點及時落實提前完成對賬任務,以防客戶出現(xiàn)異常情況,留取足夠的對賬時間。此外,我行還定期下發(fā)未對賬清單進行督辦,從而確保了全行在對賬考核期內全面完成對賬任務。 2021 年,我行財會運營管理部門通過不斷完善制度、規(guī)范管理,加強培訓、提高風險防范意識等措施,確保了集中配送現(xiàn)金的安全運營。牢固樹立“合規(guī)創(chuàng)造價值,違規(guī)就是風險”的意識,保證現(xiàn)金配送安全。 回顧 2021 年,我支行會計財務管理工作,雖然做了大量扎實有效工作,取得了一定成績。其財務管理水平跟不上時代發(fā)展,創(chuàng)新管理和監(jiān)督財務制度的落實有待進一步加強,對財會人員的輔導、 培訓、更新知識有待進一步提高。針對上述存在的問題,來年將在加強財會人員的教育培訓、加強財會業(yè)務知識的輔導、完善會計內部約束機制等方面作出積極的努力。同時綜合考慮各方面情況,又給每個網(wǎng)點額外增加了 ****元費用,從而保證了各網(wǎng)點經營和管理所需各項費用的開支。繼續(xù)執(zhí)行《 **市農村信用合作社財務管理辦法》和《費用結報制度》,在聯(lián)社費用管理委員會管理下,詳細規(guī)范了財務開支的范圍、標準、審批權限、程序等,不斷完善了費管會的管 理制度,對于核定費用以外的費用開支,一律提前上報費管費研究、審批。 減少非生息資金的占比,加強應收利息的管理。截止 11 月末,應收利息余額為 ***萬元,預計年末將全面完成應收利息的清理工作。目前仍有保險投資**萬元未收回,正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付;密切關注南方證券托管工作,債權一經確定,及時清收南方證券 ****萬元國債投資。十月份以來,委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券 *****萬元,同時與省聯(lián)社進行短期資金拆放業(yè)務,提高了資金使用效益。 五、充實資本金,增強自身的經營實力和抗風險能力。 共 2 頁 ,當前第 1 頁 12 六、加強內控建設,堵塞經濟案件的發(fā)生 為了進一步規(guī)范農村信用社的業(yè)務操作,嚴格執(zhí)行各項內控制度,強化內部管理,促進各營業(yè)網(wǎng)點依法合規(guī)經營,防止各類案件的發(fā)生,我們修改和補充了《 **市農村信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程處罰辦法》,把內控制度考核分為財務會計部分、信息科技部分、資金營運部分、監(jiān)察審計部分、安全保衛(wèi)部分、人力資源部分、資產保全部分 共七個部分,詳細、完整地制定了各項業(yè)務操作規(guī)程的處罰辦法,以處罰為手段,有效地規(guī)范了各項業(yè)務操作規(guī)范,提高了全體員工的業(yè)務素質,加強了風險防范,防止違章違法行為的發(fā)生。檢查分為三個階段進行:第一階段,對照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理辦法》等相關規(guī)定,各基層網(wǎng)點首先展開自查,形成自查報告上報我部;第二階段,我部 對各網(wǎng)點自查報告進行匯總分析,形成報告報銀監(jiān)部門和人民銀行;第三階段,配合銀監(jiān)部門和人民銀行對各網(wǎng)點進行抽查。檢查通過現(xiàn)場指導、問題討論等方式,促進了基層網(wǎng)點內勤員工相關業(yè)務理論水平和操作能力,規(guī)范了我社賬戶開立、變更、撤銷和人民幣現(xiàn)金存、取等業(yè)務操作行為,進一步確保了我社依法合規(guī)經營。 八、加強培訓,強化輔導,提高會計工作水平 利用會計例會之機,組織各網(wǎng)點主辦會計學習了《代收行政罰沒款操作說明》、《 **市農村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務管理辦法》、《 **市農村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務操作規(guī)程》等文件。今年以來,我部下發(fā) 了三期會計業(yè)務培訓資料,分別是《出納業(yè)務培訓資料》、《會計憑證編制及裝訂規(guī)范標準》和《 **市農村信用社報表填制說明及相關要求》,并根據(jù)《出納業(yè)務培訓資料》的內容,單獨對出納員進行了一期培訓。 會計檢查與輔導。 九、下一工作目標 加強柜面人員業(yè)務培訓與考核,組織技術練兵、技能評級等,努力提高業(yè)務人員素質。 健全內部管理制度,做到依法核算、合規(guī)經營。 共 2 頁 ,當前第 2 頁 12 范文網(wǎng)【】 第五篇:財務會計部工作總結 財務會計部工作總結 一、合理制定經營目標,確保全年各項指標的完成 年初,本著“效益優(yōu)先”的原則,根據(jù)省聯(lián)社給我社制定的各項經營目標任務,結合我社上經營目標完成情況的基礎上,科學、合理制定了各網(wǎng)點組織資金目標和任務,并于元月一日召開首季組織資金工作動員大會,進一步提高全員的思想認識,明確組織資金工作的目標和任務。十 一月份,根據(jù)各網(wǎng)點經營目標實際完成情況,結合本地市場經濟變化特點,及時調整各網(wǎng)點經營目標,為 今年利潤計劃的順利實現(xiàn)進一步奠定基礎。預計至 12 月末,各項存款余額達到 ******萬元,比年初增加 ******萬元;各項貸款余額為 *****萬元,比年初 增加 *****萬元;不良貸款余額為 ****萬元,比年初下降 ****萬元,不良貸款占比為 *,比年初下降 *%;全轄實現(xiàn)各項收入為 ****元,各項支出 ****萬元,賬面盈余 ****萬元。同時綜合考慮各方面情況,又給每個網(wǎng)點額外增加了 ****元費用,從而保證了各網(wǎng)點經營和管理所需各項費用的開支。繼續(xù)執(zhí)行《 **市農村信用合作社財務管理辦法》和《費用結報制度》,在聯(lián)社費用管理委員會管理下,詳細規(guī)范了財務開支的范圍、標準、審批權限、程序等,不斷完善了費管會的管理制度,對于核定費用以外的費用開支,一律提前上報費管費研究、審批。 減少非生息資金的占比,加強應收利息的管理。截止 11 月末,應收利息余額為 ***萬元,預計年末將全面完成應收利息的清理工作。目前仍有保險投資 **萬元未收回,正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付;密切關注南方證券 托管工作,債權一經確定,及時清收南方證券 ****萬元國債投資。十月份以來,委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券 *****萬元,同時與省聯(lián)社進行短期資金拆放業(yè)務,提高了資金使用效益。 五、充實資本金,增強自身的經營實力和抗風險能力。 六、加強內控建設,堵塞經濟案件的發(fā)生 為了進一步規(guī)范農村信用社的業(yè)務操作,嚴格執(zhí)行各項內控制度,強化內部管理,促進各營業(yè)網(wǎng)點依法合規(guī)經營,防止各類案件的發(fā)生,我們修 改和補充了《 **市農村信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程處罰辦法》,把內控制度考核分為財務會計部分、信息科技部分、資金營運部分、監(jiān)察審計部分、安全保衛(wèi)部分、人力資源部分、資產保全部分共七個部分,詳細、完整地制定了各項業(yè)務操作規(guī)程的處罰辦法,以處罰為手段,有效地規(guī)范了各項業(yè)務操作規(guī)范, 提高了全體員工的業(yè)務素質,加強了風險防范,防止違章違法行為的發(fā)生?;徑M全面調閱了被檢查營業(yè)網(wǎng)點的傳票、賬冊、報表、登記簿等會計檔案,結合日常業(yè)務,對會計出納業(yè)務過程中好的做法和不是之處進行了總結,并形成會計互審工作底稿,就互審情況進行了交 流。 七、加強賬戶管理、現(xiàn)金管理及人民幣管理,防范金融風險 今年以來,為加強我社賬戶管理和現(xiàn)金管理,配合銀監(jiān)部門和人民銀行業(yè)務監(jiān)管的需要,分別進行了賬戶管理檢查、大額現(xiàn)金檢查。對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題如違規(guī)支取現(xiàn)金、違規(guī)開設基本 賬戶等進行通報,結合處罰辦法對相關人員進行處罰,并要求限期整改。 7 月份,結合全市開展“反假宣傳周”活動,積極開展了反假幣宣傳活動,在真州農貿市場、新城鎮(zhèn)街道等地進行宣傳,反假活動的開展不僅增強了內勤員工防假、反假的能力,而且也提高市民防假意識和對假幣的識別能力,有效地預防了金融犯罪,防范了金融風險。在綜合業(yè)務上線后,對全 轄各網(wǎng)點主辦會計、記賬員、儲蓄員分別進行了操作業(yè)務培訓,并進行理論和操作實踐考試,對考試合格者方允許上崗。通過多次學習和培訓,不 斷提高了內勤人員的理論知識水平和實際操作能力,確保了內勤人員適應上線后新的業(yè)務系統(tǒng)操作要求。每個季度對全轄各營業(yè)網(wǎng)點的會計出納基本制度的落實、工作質量、財務制度執(zhí)行情況及重要空白憑證管理等進行了現(xiàn)場檢查,對檢查中存在的問題,及時進行了現(xiàn)場糾正,并針對存在的違規(guī)違紀行為對有關責任人進行罰款和通報,促進各網(wǎng)點認真落實各項規(guī)章制度。 開展柜員制調研,爭取盡早 實行柜員制。 強化會計輔導與檢查的力度,杜絕安全
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