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正文內(nèi)容

20xx最新審計(jì)年度工作總結(jié)-閱讀頁(yè)

2025-01-12 04:57本頁(yè)面
  

【正文】 況概述)
  七、實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
  隨著公司上市,以財(cái)務(wù)預(yù)算作為企業(yè)管理及經(jīng)營(yíng)成果評(píng)價(jià)的指導(dǎo)性指標(biāo)已成為必然趨勢(shì)。
  20**年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)的重點(diǎn)放在了損益預(yù)算、主要工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算、經(jīng)濟(jì)利益分配預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、公司本部期間費(fèi)用預(yù)算和籌資預(yù)算的審計(jì)上。(審計(jì)的情況說(shuō)明)
  八、展開(kāi)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度審計(jì),推進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化
  企業(yè)內(nèi)部控制貫穿于企業(yè)全部經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面,針對(duì)中暴露出的內(nèi)控制度缺陷和執(zhí)行力度有所欠缺的問(wèn)題,結(jié)合公司目前財(cái)務(wù)人員緊缺,且多為新生力量的現(xiàn)狀,我們把會(huì)計(jì)內(nèi)控制度審計(jì)作為今年審計(jì)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。
  我們主要通過(guò)大量地翻閱會(huì)計(jì)憑證、審核會(huì)計(jì)賬目、檢查臺(tái)賬建立情況,評(píng)價(jià)其在《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的貫徹力,會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范、內(nèi)控制度執(zhí)行情況和工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況等內(nèi)部控制制度是否完善,提出審計(jì)整改建議,增強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督在經(jīng)濟(jì)監(jiān)督體系中的作用。
  一是參與制定、修訂公司財(cái)務(wù)管理制度。根據(jù)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)財(cái)務(wù)管理制度提出合理化建議。審計(jì)過(guò)程中根據(jù)審計(jì)組要求提供資料。
  三是審計(jì)部承擔(dān)了公司財(cái)務(wù)監(jiān)察工作。財(cái)務(wù)預(yù)算管理情況。工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況等。
  20**年的審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo),但也存在一些困難和不足。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距。四是內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高,審計(jì)方法和審計(jì)手段還需不斷創(chuàng)新。
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