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正文內(nèi)容

20xx最新審計年度工作總結(jié)(已改無錯字)

2025-01-12 04 本頁面
  

【正文】 是內(nèi)部審計工作的又一重點。審計部根據(jù)年度計劃安排,對單位進(jìn)行了財務(wù)收支審計。
  (重點審計項目的審計情況概述)
  七、實施財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計,確保年度經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)
  隨著公司上市,以財務(wù)預(yù)算作為企業(yè)管理及經(jīng)營成果評價的指導(dǎo)性指標(biāo)已成為必然趨勢。審計部嚴(yán)格按照《財務(wù)預(yù)算審計實施辦法》,分季、半年、年度對公司20**年財務(wù)預(yù)算的編制、控制、分析報告等進(jìn)行了全方位、全過程的監(jiān)督和評價,對改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理提出意見和建議,從而促進(jìn)公司預(yù)算管理水平的提高,使財務(wù)預(yù)算更有實效性。
  20**年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計的重點放在了損益預(yù)算、主要工程項目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算、經(jīng)濟(jì)利益分配預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、公司本部期間費用預(yù)算和籌資預(yù)算的審計上。從審計結(jié)果看,公司財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行總體上是好的,整個預(yù)算執(zhí)行是可控的。(審計的情況說明)
  八、展開會計內(nèi)控制度審計,推進(jìn)會計基礎(chǔ)規(guī)范化
  企業(yè)內(nèi)部控制貫穿于企業(yè)全部經(jīng)營的各個方面,針對中暴露出的內(nèi)控制度缺陷和執(zhí)行力度有所欠缺的問題,結(jié)合公司目前財務(wù)人員緊缺,且多為新生力量的現(xiàn)狀,我們把會計內(nèi)控制度審計作為今年審計工作的一項重要內(nèi)容。20**年,實施會計內(nèi)控制度審計項,主要包括對的會計內(nèi)控制度的審查。
  我們主要通過大量地翻閱會計憑證、審核會計賬目、檢查臺賬建立情況,評價其在《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的貫徹力,會計工作基礎(chǔ)規(guī)范、內(nèi)控制度執(zhí)行情況和工程項目財務(wù)管理情況等內(nèi)部控制制度是
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