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正文內(nèi)容

20xx內(nèi)部審計部門工作的總結(jié)-在線瀏覽

2024-11-18 00:01本頁面
  

【正文】 下半年,集團公司進一步明確了審計部部門職責,配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。
  二、過程管控,內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效
  結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,今年以來,在董事會的正確指導下,審計部結(jié)合各子公司的具體情況,有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,主要審計事項基本按計劃完成,全年共完成審計事項146項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾妫?,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手,對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時,審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研,盡量以最佳性價比提出審計意見。
  采購審計
  按照集團公司的制度要求,單位價值XXXX元以上的物資采購前須申報審計部審計。為確保審計意見的客觀、公正、準確,審計人員視采購情況的不同,分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法,共對XX項日常采購進行了事前審計,采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
  年度審計
  為檢查和驗證各子公司在
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