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建筑企業(yè)財務(wù)工作總結(jié)及擴展資料-在線瀏覽

2024-11-15 04:25本頁面
  

【正文】 上交集團公司綜合管理費xxx萬元,實際上交xxx萬元,尚欠xxx萬元未交。其中,工程實現(xiàn)收入xxx萬元,其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入xxx萬元。其中:工資約xxx萬元,折舊約xxx萬元。上交稅金情況本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金xxx萬元。二、主要財務(wù)工作完成情況20xx年度,財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下,進一步根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),理順核算流程,建立完整的核算體系,為20xx年的財務(wù)精細化核算打下了堅實的基礎(chǔ)。3月初,財務(wù)公司接受農(nóng)行指定的會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)報表審計工作,以及稅務(wù)局指定的稅務(wù)師事務(wù)所對公司的所得稅匯算鑒證工作。重建財務(wù)核算流程。財務(wù)總監(jiān)更是親自到各個公司進行業(yè)務(wù)調(diào)研、設(shè)計核算程序圖,并進行檢查落實,針對問題解決問題。自第一季度財務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務(wù)核算中存在的35個共性的問題后,財務(wù)公司及時組織財務(wù)人員開會,要求對存在的問題進行整改,并就整改措施進行檢查和落實。財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)公司經(jīng)理多次親自到各個單位進行財務(wù)檢查和財務(wù)指導(dǎo)。三、資金調(diào)度和信貸工作今年工程建設(shè)項目逐漸增多,資金需求日益增加。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要,總經(jīng)理親自主抓本項工作,大量的時間用于籌措資金、安排調(diào)度資金。向金融機構(gòu)借款本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸筆,累計金額為xxx萬元。年初貸款余額為xxx萬元,年末貸款金額為xxx萬元,增加xxx萬元,減少xxx萬元,凈增加xxx萬元。公司內(nèi)部借款本年度年初余額為xxx萬元,年末余額為xxx萬元。利息支出本年度共支付金融機構(gòu)借款利息xxx萬元,支付村鎮(zhèn)借款利息xxx萬元,支付集資款利息xxx萬元,合計支付利息:xxx萬元。四、財務(wù)公司除要認真負責處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,為完成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。本年度財務(wù)公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。五、存在的`問題我部的財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。會計工作中仍有許多待改進之處,尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,將是我部今后工作中的又一重點。財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應(yīng)及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題,對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。二 :財務(wù)管理的目標是實現(xiàn)企業(yè)效益最大化,保障財產(chǎn)安全與持續(xù)經(jīng)營,增強市場競爭力。三 :財務(wù)管理的基本原則是:嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)和財經(jīng)紀律,建立健全財務(wù)管理制度,做好財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作,維護企業(yè)合法權(quán)益,并以企業(yè)會計準則為核算基礎(chǔ),如實反映單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。五:本辦法適用范圍:宿遷潤鑫建設(shè)工程有限公司所屬各單位及項目部。二:公司對貨幣資金業(yè)務(wù)建立嚴格的授權(quán)審批制度,明確審批人對貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準方式、權(quán)限、程序、責任和相關(guān)控制措施,審批人按授權(quán)權(quán)限進行審批。四:授權(quán)審批制度的形式是公司董事長逐層授權(quán),權(quán)責統(tǒng)一。六:所有報銷業(yè)務(wù)實行經(jīng)辦人、驗收人、審批人相分離的內(nèi)部牽制制度。后項對前項具有否定權(quán)。批準:指董事長批準。二、公司所屬各項目不能將資金擅自借出,不得將項目資金挪作他用。四、資金預(yù)算管理,編制資金計劃,根據(jù)成本計劃,編制現(xiàn)金預(yù)算。項目部編制資金使用計劃。原則上由公司統(tǒng)一安排使用。,逐級上報總經(jīng)理審核,董事長批準支付。項目部收取資金私自坐支,不遵守公司資金集中統(tǒng)一管理規(guī)定的。將應(yīng)存入公司資金轉(zhuǎn)至它處的。未經(jīng)公司批準,以物資或勞務(wù)抵債或互換的。第四部分采購管理制度第一條:為了加強項目部、應(yīng)付賬款的管理,規(guī)范付款行為,防范對應(yīng)付賬款管理過程中的差錯和舞弊,根據(jù)《中華人民共和國會計法》和國家有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司對應(yīng)付款的管理要求,建立適合本單位業(yè)務(wù)特點的管理規(guī)定。第三條:項目部應(yīng)當建立采購與付款業(yè)務(wù)的崗位責任制,明確相關(guān)崗位的職責、權(quán)限,確保辦理采購與付款人員相互分離、相互制約和監(jiān)督的管理體制。第四條:項目部組建時應(yīng)將項目經(jīng)理、材料采購、倉庫管理員、材料會計等人員名單報公司財務(wù)備案,并且留簽字樣本。第六條:項目部負責建立《施工建筑材料、設(shè)備工具價格目錄》數(shù)據(jù)庫,每季度末負責公布更新的價格信息,項目部根據(jù)價格信息建立采購價格征詢及比較的體制,在保證質(zhì)量的前提下按較低的價格采購,公司財務(wù)審核各項目部大宗材料的采購價格,對采購價格出現(xiàn)異常情況的,公司財務(wù)有權(quán)拒付貨款,并報總經(jīng)理進行調(diào)查處理。中標的供貨單位應(yīng)與公司簽定合同,交公司財務(wù)備案后生效。第九條:材料入庫、出庫要手續(xù)齊全。第十條:材料已驗收入庫但發(fā)票單據(jù)未到的,月末由項目部與供貨商核對后按暫估價入庫。估價以貨到驗收為前提,不準作假。償還外欠款時應(yīng)在欠款證明上逐筆登記,清賬時將外欠款證明收回。項目及分公司以賒欠方式采購材料的,同樣應(yīng)當執(zhí)行本制度的規(guī)定納入月采購計劃和審批,且必須嚴格控制數(shù)量并向公司備案。第十三條:項目部應(yīng)按計劃采購材料,發(fā)生材料損失進入該項目成本,發(fā)生計劃外采購要補報計劃。第十五條:項目結(jié)束后進行審計,出具審計報告,將項目財務(wù)檔案移交總公司
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