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審計科工作總結(jié)-在線瀏覽

2024-10-29 03:05本頁面
  

【正文】 度堅持良好等。每個月份及時對財務(wù)情況進行分析,盡可能多的提煉出財務(wù)上供領(lǐng)導(dǎo)參考有價值的基本數(shù)字,分析收支增減的原因,收入結(jié)構(gòu)是否合理,是否還存在不足,并提供分析報告供領(lǐng)導(dǎo)參考。起草醫(yī)院第五屆工會經(jīng)費審查委員會工作報告及會前籌備工作;召開了醫(yī)院第五屆工會經(jīng)費審查委員會第一次會議,并制定工作計劃、職責(zé)、任務(wù)等。與財務(wù)科聯(lián)合加大力度對各收款處收費人員的收費日報表上報及時性、庫存現(xiàn)金的安全性進行定期或不定期的監(jiān)督檢查審計,現(xiàn)場對現(xiàn)金進行盤點,并與報表進行核對,并及時形成審計報告,對個別不太規(guī)范行為及時進行處置,沒有發(fā)現(xiàn)私自借款,挪用現(xiàn)金情況,規(guī)范了現(xiàn)金庫存量、報表上報時間,收到良好的效果。主要目的是加速資金回籠,預(yù)防、減少逃費、欠費發(fā)生,此項工作得到了護理部門的大力支持,達(dá)到了預(yù)期目的。協(xié)助,參與財務(wù)科的相關(guān)管理工作,如 “三好一滿意”檢查、年終財務(wù)檢查、新會計制度的執(zhí)行運轉(zhuǎn)、收費執(zhí)行、公示、日清單制、高峰時段到窗口分流病人、參加財務(wù)科各種管理會議、科內(nèi)查房及會計業(yè)務(wù)管理等工作。1配合財務(wù)科做好日常的財務(wù)工作,如對收費人員進行業(yè)務(wù)考核;掛號信息的管理工作,到收費處進行值班;日常的病人接待、投訴;縣、市活動的各項檢查等工作。審計科的主要職能是負(fù)責(zé)XX系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,對所屬單位經(jīng)濟活動進行專項和后續(xù)審計,負(fù)責(zé)對所屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計,指導(dǎo)基層單位開展內(nèi)部審計工作。在審計工作中,我要求自己,做到廉潔自律、行為規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、結(jié)果公正;做到審計報告中提出的意見和建議中肯,業(yè)績評價實在;做到經(jīng)濟責(zé)任分清,對國家和單位負(fù)責(zé),對當(dāng)事人負(fù)責(zé)。二、樹立服務(wù)理念,將事后監(jiān)督前移到事前事中的風(fēng)險防范在審計工作中,我以獨立、客觀的態(tài)度對被審計單位內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理進行檢查和客觀評價,并提出進一步完善內(nèi)部控制制度的建議和對策,從而幫助單位糾錯防弊、加強控制、提高管理水平。督導(dǎo)各醫(yī)療XX單位建立健全內(nèi)部控制制度,并且裝訂存檔。三、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。我雖然較好地完成各項工作任務(wù),但與局領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求相比還有差距。第四篇:審計科2015年工作總結(jié)2015年工作總結(jié)審計科經(jīng)過科室人員一起認(rèn)真討論、研究,通過與汪書記和宋局長匯報、溝通,結(jié)合我局實際,我們繼續(xù)堅持圍繞中心服務(wù)大局,不斷增強責(zé)任與服務(wù)意識,以加強管理為中心,以防范風(fēng)險為重點,發(fā)揮內(nèi)部審計在規(guī)范會計基礎(chǔ)工作、提高財務(wù)信息質(zhì)量、維護財經(jīng)紀(jì)律、加強管理等方面的積極作用,積極開展審計工作,較好地完成了目標(biāo)任務(wù)。分別開展了離任經(jīng)濟責(zé)任審計2項、財務(wù)收支審計3項、專項資金審計調(diào)查2項、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題(1999年—2013年)的審計3項及后續(xù)審計等審計事項, 完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶(1993年—2001年)核查更正的處理意見,提出審計建議27條。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護航的作用。二是以提高效益為主線,注重專項資金審計調(diào)查按照年初工作目標(biāo),審計科用兩個月的時間對舞陽縣公路局、召陵區(qū)公路局2014的賬目進行了公路專項資金審計調(diào)查,對專項資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行,是否量入為出、專款專用,有無擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目的進行了有針對性的全面檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行歸類,提出整改意見8條,確保專項資金使用到位、合理。我們先后對袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)(2010年7月1日至2014年12月18日)以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)(2010年6月12日至2014年12月18日)的資產(chǎn)、負(fù)債及主要經(jīng)濟指標(biāo)的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進行了認(rèn)真理性的梳理、分析、總結(jié),共提出審計意見12條,做到審計報告提出的意見和建議具體、中肯,全面、客觀、公正地評價了主要負(fù)責(zé)同志的任期經(jīng)濟責(zé)任,使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價負(fù)責(zé)人任期政績的重要依據(jù)。按照2015年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動安排,我們認(rèn)真討論研究、修改完善并對科室制定的工作制度進行了查漏補缺,新制定《內(nèi)部審計責(zé)任追究暫行辦法》,通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進整改、推動完善制度,減少問題產(chǎn)生的根源,降低問題發(fā)生的幾率。二、工作中取得的一流成績、亮點工作及創(chuàng)新工作(一)工作中取得的一流成績:年初以來,我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本。監(jiān)督只是手段,服務(wù)才是目的。對審計查出的問題,以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn),分類排隊,區(qū)別對待。(二)亮點工作:強化內(nèi)部控制制度評價。(三)創(chuàng)新工作:一是在工程項目審計方面有所創(chuàng)新。今年我們將以服務(wù)大局為已任,抓好S238常付線及S330逍白線安保工程建設(shè)項目的審計。尤其是工程計量表,要有目的的與現(xiàn)場實際發(fā)生
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