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正文內(nèi)容

公司規(guī)章制度之稽核制度-在線瀏覽

2024-09-27 22:35本頁面
  

【正文】 (10)所有的科技協(xié)作合同 (11)特殊勞務(wù)合同 。 (二)財務(wù)會計方面的稽核是指對集團及下屬公司以審查財務(wù)收入及其經(jīng)濟效益為主要內(nèi)容的內(nèi)部審計活動。 。第六條稽核的原則是在進(jìn)行各項稽核活動應(yīng)遵循的行為規(guī)則。在進(jìn)行稽核活動中,首先應(yīng)當(dāng)遵守國家的法律,同時,還必須遵守國家政策規(guī)定以及本集團內(nèi)部的規(guī)章制度。稽核活動應(yīng)當(dāng)遵重投資人的合法利益,不得損害其正當(dāng)利益。在稽核活動中,稽核人員獨立行使職權(quán),不受其他部門或人員的干涉和影響. (四)保密原則。在執(zhí)行稽核職務(wù)中取得的與稽核有關(guān)的資料不得用于與稽核工作無關(guān)的目的。第七條稽核的依據(jù)是指稽核人員就需稽核的對象作出公允客觀的判定發(fā)表稽核意見的根據(jù)。 (二)國家的有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定。 (四)地方性法規(guī)和規(guī)定。 (六)董事會對具體事項進(jìn)行處理而發(fā)表的書面意見。 四、稽核的要求 。 。 。 。對收集的原始資料、有關(guān)文件和實物等證明資料,應(yīng)客觀公正、實事求是、以防主觀臆斷。第十二條稽核人員在對經(jīng)濟合同進(jìn)行稽核時,除投資或接受投資的合同的稽核,應(yīng)根據(jù)其當(dāng)時具體情況應(yīng)在集團領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的期限內(nèi)提出書面稽核意見書
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