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正文內(nèi)容

公司審計(jì)工作制度-在線瀏覽

2024-09-26 13:56本頁(yè)面
  

【正文】 直接領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)公司各部門的工作程序、費(fèi)用控制、經(jīng)濟(jì)效益、專項(xiàng)問題等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,獨(dú)立行使審計(jì)職權(quán)。成本控制部對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé),并定期向公司董事會(huì)提交審計(jì)工作報(bào)告;成本控制部歸口總工辦管理。審計(jì)內(nèi)容包括:采購(gòu)的必要性、采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格的合理性等。第六條 【決算審計(jì)】負(fù)責(zé)竣工決算的審計(jì)工作。第八條 【合同審計(jì)】負(fù)責(zé)公司合同的初審工作。第三章 內(nèi)部審計(jì)流程第十條 【工程采購(gòu)審計(jì)流程】工程部提交工程采購(gòu)材料申請(qǐng)表→審計(jì)人員依據(jù)工程實(shí)際情況核實(shí)→審核無(wú)誤后
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