【摘要】 內(nèi)部審核檢查表范本_RBT214-2020內(nèi)部審核檢查表 條款條款內(nèi)容具體審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)果符合基本符合不符合不適用4要求機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)是依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者...
2025-01-16 23:48
【摘要】溫液機(jī)械有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表被審核部門總經(jīng)理審核依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊程序文件和相關(guān)文件陪同人審核人王文飛日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)應(yīng)查項(xiàng)目結(jié)論審核方法符合嚴(yán)重不符合一般不符合觀察項(xiàng)無此項(xiàng)證實(shí)內(nèi)容總要求l總經(jīng)理是如何規(guī)劃質(zhì)量管理體系的√
2024-09-15 06:27
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號:XWQR07-22受審核部門:總經(jīng)理審核員:審核日期:序號:序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)
2024-08-10 18:57
【摘要】被審部門/責(zé)任人品質(zhì)部審核員文件名稱內(nèi)部審核檢查表審核日期章節(jié)號程序條款檢查內(nèi)容審核記錄符合/不符合文件控制①質(zhì)量體系文件是否依規(guī)定制定,并得到批準(zhǔn)?②質(zhì)量體系文件是否依規(guī)定編號及版次識別,并統(tǒng)一管理?③外來文件是否納入管制?是否建立清單及確認(rèn)最新版次?是否加以識別,并進(jìn)行發(fā)放控
2024-10-13 09:58
【摘要】審核檢查表受審核部門/產(chǎn)品:體系審核√過程審核保管編號:標(biāo)準(zhǔn)條款主要內(nèi)容檢查方法檢查記錄評分要素3:過程開發(fā)的策劃
2024-08-10 18:18
【摘要】內(nèi)部審核檢查表審核部門:標(biāo)準(zhǔn)條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價(jià),主要產(chǎn)品或服務(wù),面對的客戶群體和組織的發(fā)展方向等。?評價(jià)體系文件實(shí)施的的效果??什么時(shí)候開始試運(yùn)行?任命的管理者代表是誰?有無任命證據(jù)和分配其職責(zé)??如何進(jìn)行控制?
2024-08-11 00:17
【摘要】現(xiàn)場審核檢查表(首頁)第頁共頁受審核部門生產(chǎn)供應(yīng)部(含車間)審核日期陪同人員辦公室主任審核條款、、、、、、、、、、、審核人員趙玉祥條款號檢查內(nèi)容審核記錄評價(jià)
2024-08-10 23:50
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:01受審核部門:公司領(lǐng)導(dǎo)日期:要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果4.1總要求詢問總經(jīng)理公司質(zhì)量管理體系是依據(jù)哪些標(biāo)準(zhǔn)建立的?識別了哪些過程并在公司中進(jìn)行應(yīng)用?5管理職責(zé)5.1管理承諾詢問總經(jīng)理:1.如何認(rèn)識并向組織傳達(dá)
2024-08-10 21:28
【摘要】內(nèi)部審核檢查表(PMC)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢是否已清除。(3)查看引用的外來文件的受控情況。(4)詢問參加文件定期評審的情況。2記錄控制4.2.4(
2024-08-09 21:26
【摘要】Q/質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程個(gè)性:□具有執(zhí)行者□已經(jīng)定義□已經(jīng)被文件化□已經(jīng)建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄四個(gè)支持過程問題(關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)):□使用什么?(材料、設(shè)備)□由誰進(jìn)行?(技能、培訓(xùn))□通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)?(測量、評估)□如何進(jìn)行
2024-08-10 16:53
【摘要】XXX有限公司過程FMEA檢查表制定部門:制定日期:年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問
2024-08-10 21:33
【摘要】內(nèi)部審核檢查表(生產(chǎn)部)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄1a.組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程?b.是否獲得控制生產(chǎn)和服務(wù)過程信息,包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書等。c.使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要?d.是否對使用設(shè)備進(jìn)行了有將近的維護(hù)保養(yǎng),使
2024-08-09 21:24
【摘要】被審部門/責(zé)任人文控審核員文件名稱內(nèi)部審核檢查表審核日期章節(jié)號程序條款檢查內(nèi)容審核記錄符合/不符合總則文件包括哪些,所規(guī)定的程序文件是否有包括文件包括:質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、表格記錄,共四層,包括了規(guī)定的6個(gè)程序質(zhì)量手冊①質(zhì)量手冊說明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理
2024-11-03 08:52
【摘要】內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員:日期:相關(guān)條款:條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當(dāng),由哪個(gè)部門負(fù)責(zé);·文件的編號、審批、職責(zé)權(quán)
2024-09-08 20:42
【摘要】內(nèi)部審核檢查表(咨詢項(xiàng)目)QEOA/TDI受審核項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審核依據(jù)見院內(nèi)部審核通知檢查內(nèi)容與方法檢查記錄1、項(xiàng)目名稱、工程背景、咨詢內(nèi)容(范圍)、工作階段,查看項(xiàng)目合同(含補(bǔ)充協(xié)議)、指定的項(xiàng)