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科龍集團營銷系統(tǒng)管理制度全集-在線瀏覽

2025-06-03 07:56本頁面
  

【正文】 對年度預算產(chǎn)生不良影響需由營銷財務(wù)管理部部長和集團財務(wù)資源部同意、營銷副總裁和財務(wù)副總裁審批、集團總裁批準。八. 財務(wù)監(jiān)督及審計? 財務(wù)部門在預算審批、費用支付過程中行使監(jiān)督權(quán),并進行內(nèi)部審計;? 集團審計部在事后按審計程序?qū)I銷業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性及合理性進行常規(guī)及突擊審計檢查;? 若查證當事人違反本制度及相關(guān)制度,侵占公司財物,損害公司利益,影響業(yè)務(wù)正常運作,將視情況施以行政處分、經(jīng)濟處罰,直至追究法律責任。本制度適用于營銷系統(tǒng)。? 二級預算:指營銷系統(tǒng)各職能部門預算。? 各級總預算由本級預算和下一級預算合并而成,各級預算單位必須嚴格遵守本制度。? 預算金額以人民幣元為計算單位,涉外業(yè)務(wù)預算中的外幣金額按財務(wù)資源部同意的匯率折算為人民幣。二、 預算管理職權(quán)(審核和批準)財務(wù)管理部組織編制匯總一級預算、審核二級預算;二級預算由職能部門組織編制匯總本級預算、審核下級預算。各項方案、計劃等必須由預算單位負責人和營銷財務(wù)部負責人簽名確認。營銷財務(wù)部必須實事求是地審核預算的編制,對于不合理的部份或不符合集團整體利益要求的部份,營銷財務(wù)部有權(quán)要求預算單位限期更改。各級預算由指定部門監(jiān)督和檢查本級預算和下級預算的執(zhí)行,并按月向營銷財務(wù)部和本級單位負責人匯報預算執(zhí)行情況。若下級預算單位變更不影響本級匯總預算,本級預算單位由財務(wù)部批準下級預算的變更,否則須報上級財務(wù)部門批準。各級預算一經(jīng)批準,非經(jīng)本條程序,不得改變。三、 預算范圍與內(nèi)容 銷售預算。 營銷計劃:包括分月的銷售計劃、訂貨計劃、庫存及應(yīng)收帳控制計劃等。 資金預算:即現(xiàn)金收支計劃,包括貨款回籠及費用開支等。 總裁或集團財務(wù)資源部需要的其他相關(guān)資料。具體要求以營銷財務(wù)部發(fā)布的通知為準。各級預算單位應(yīng)當參考上年實際情況和本年工作方案編制預算。各項開支預算必須詳細列示計算依據(jù)、開支用途、預期效果等。五、 預算執(zhí)行各級預算由其預算單位負責人組織執(zhí)行。對預算中安排給下級預算單位開支的合理成本或費用,本級預算單位不得隨意截留、占用、挪用。9 / 360預算單位的各項收入必須按財務(wù)制度及時入帳,不得制造虛假收入,不得截留、占用、挪用各項收入。各級預算單位應(yīng)按月分析預算執(zhí)行情況,定期向本預算單位負責人和營銷財務(wù)部匯報,發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時提請相關(guān)部門負責人采取措施予以解決。預算年度結(jié)束后,各二級預算單位須在 10 日之內(nèi)對全年預算執(zhí)行情況作出總結(jié)并上報營銷財務(wù)管理部。六、 違規(guī)責任各預算單位在預算編制時若存在隱瞞收入、虛報開支的情況,由營銷財務(wù)部責令糾正,并嚴肅處理,同時追究其負責人的行政責任。對違反會計核算規(guī)定,不按規(guī)定科目進行會計核算的,由上級財務(wù)部門責令糾正,同時扣罰其財務(wù)主管和直接責任人員當月工資,嚴重者追究其行政責任。財務(wù)人員對未經(jīng)營銷財務(wù)管理部和集團財務(wù)資源部批準的預算外開支予以支付的,將追究其經(jīng)濟責任和行政責任。第三章、營銷系統(tǒng)資金管理制度 為了使資金信息及時全面地供領(lǐng)導決策參考,充分發(fā)揮資金在經(jīng)營活動中的作用,保障營銷系統(tǒng)資金合理地安排和管理,特制定本制度。一、 資金計劃:營銷系統(tǒng)實行資金分級計劃管理制度具體如下: 一級計劃:指營銷系統(tǒng)各職能部門。 計劃的分類:資金計劃分為周計劃、月計劃,上報計劃時一定要有相應(yīng)的材料依10 / 360據(jù),例如:合同(或協(xié)議) 、發(fā)票、已批開支報告(方案) 、測算明細等。? 月計劃:各部門每月 26 日報下月資金計劃至營銷財務(wù)部,營銷財務(wù)部在本月底報集團財務(wù)資源部。營銷財務(wù)部有權(quán)對各職能部門的計劃進行調(diào)整和否決。 經(jīng)營日報表所需信息資料,營銷系統(tǒng)各職能部門在每天上午 11:00 務(wù)必將資料報營銷財務(wù)部,營銷財務(wù)部經(jīng)匯總整理后當天將日報表報公司領(lǐng)導。 各部門建立與完善各自系統(tǒng)的資金計劃工作流程,明確下一級網(wǎng)絡(luò)的責任人員、工作項目內(nèi)容、完成時間等。 每一開支項目嚴格按審批權(quán)限和審批程序執(zhí)行。 資金計劃實行分級考核:營銷財務(wù)部對各部門的各項工作進行檢查和考核。 第四章、費用報銷制度 為使費用報銷更貼近市場,提高營銷系統(tǒng)總部的工作積極性,加快市場反應(yīng)速度,營銷財務(wù)部制定新的總部(包括冰箱營銷本部、空調(diào)營銷營銷本部、整合傳播部、營銷財務(wù)部、市場研究部、顧客服務(wù)部、營銷行政人事部、物流部)費用報銷制度如下:一、通訊費用(手機費)報銷標準營銷系統(tǒng)總部人員可按以下標準限額報銷:集團營銷副總裁:3000 元/月。11 / 360本部其他付總監(jiān)、銷售區(qū)域總監(jiān)、財務(wù)管理部部長、整合傳播部部長:1500 元/月。其他各部副部長:800 元/月??萍壐刹浚?00 元/月??萍壱陨细刹吭诔霾顖箐N時不再報銷通訊費。二、差旅費報銷標準科級以上干部:出差可搭乘飛機、若購買商務(wù)倉或頭等倉必須經(jīng)集團總裁或主管副總裁批準后方可報銷。特殊情況經(jīng)本部部長(總監(jiān))批準并經(jīng)營銷財務(wù)部部長同意后,才可搭乘飛機。住宿費憑票限額報銷標準按集團相關(guān)規(guī)定執(zhí)行(單位:元/天):? 從機場到出差地市區(qū)確需搭乘出租車的,可憑票并附書面報告,經(jīng)本部門部長同意并經(jīng)營銷財務(wù)部部長批準后可以報銷。出差補助報銷標準: ? 省內(nèi):市內(nèi)交通補助 20 元/天(免票) ,伙食補貼 20 元/天(免票) 。差旅費報銷審批程序 出差人報銷申請所在科室審批部門主管審批營銷財務(wù)部會計科專人復核出納報銷三、 業(yè)務(wù)費報銷業(yè)務(wù)費以部門為單位下達額度,在額度內(nèi)開支時,憑票經(jīng)本部門部長審批后,營銷財務(wù)部予以報銷。四、 辦公費報銷以部門為單位按定編每月 50 元/人滾動使用,直至年度結(jié)束,超額的辦公費用原則上不予報銷,特殊情況由部門申請,經(jīng)營銷財務(wù)部部長批準后可予報銷。五、凡在報銷時財務(wù)認定的假發(fā)票或收據(jù)財務(wù)可不予報銷。營銷財務(wù)部將不定期對所報銷的費用進行抽查審計,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定的,將對相關(guān)責任人視情節(jié)予以經(jīng)濟處罰、報請通報、開除等。一、 借款標準: 營銷系統(tǒng)科室人員(含科長)備用金借款最高限額為 1 萬元(含 1 萬元) ,副部長級以上(含副部長)備用金借款最高限額為 2 萬元(含 2 萬元) 。二、審批程序:營銷系統(tǒng)科室人員因工出差的員工需借用備用金時, 由本人填寫 借款申請單 一式二份, 借款單據(jù)上必須注明個人廠編。 各類人員的備用金超標準借款必須經(jīng)營銷財務(wù)部部長加具意見,營銷副總裁批準后,提交營銷財務(wù)部會計核算科出納支付。副部長級以下人員借款 1 萬元以上的, 由借款當月起, 會計期超過 2 個月, 單據(jù)還未返納的,則平均分期扣罰該員工工資,直至當年 12 月 26 日仍未返納完的, 則按應(yīng)返納全額扣罰該員工當月工資。 扣罰通知單在當年 12 月份的 26 日前由營銷財務(wù)部財務(wù)人員填寫并交被扣罰部門主管部長,被扣罰部門在當月 28 日前反饋意見給營銷財務(wù)部,如不按時反饋的則視同認罰。如有特殊情況需要免除扣罰或跨年度不返納的,由責任部門申請并說明原因和提供擔保人同意書,經(jīng)營銷財務(wù)部部長批準并備案方可。13 / 360第六章、營銷系統(tǒng)總部合同管理制度 為強化營銷系統(tǒng)合同管理制度,維護公司合法權(quán)益,避免合同風險,制定本管理制度。 營銷系統(tǒng)各部門對外進行銷售、勞動人事、采購、廣告、租賃等業(yè)務(wù)活動,除涉及金額小,可以即時清結(jié)的情況外,都應(yīng)當以書面形式簽訂合同。? 書面形式是指合同書、信件或數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形表現(xiàn)所載的形式。 合同的簽訂程序必須嚴格遵照相應(yīng)的審核審批程序,經(jīng)有職權(quán)的領(lǐng)導簽字同意后簽署,并須加蓋公司的公章。 我公司對外簽訂的合同,應(yīng)當加蓋公司公章,并有經(jīng)辦人員的簽名,以便管理。 合同的相關(guān)文件是指與合同有關(guān)聯(lián)的各類法律文書,包括合同附件、各種確認書、對帳函、變更合同的文書等,這些法律文書與合同具有相同的法律效力,或?qū)贤男Яψ鞒鲅a充或修正。1 合同簽訂后,相關(guān)的職能部門須有專人對合同的履行情況進行跟蹤,發(fā)現(xiàn)對方或自身不能完全履行合同或出現(xiàn)其他情況時,應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報,以便公司快速、積極地采取措施,避免損失。15 / 360題目: 分公司暫行財務(wù)制度第一章:財務(wù)人員管理一、 財務(wù)組織1. 分公司財務(wù)組織由財務(wù)主管、會計、出納組成;分公司財務(wù)組織的職能定位:為分公司提供優(yōu)質(zhì)、高效的財務(wù)支持與服務(wù),規(guī)范和監(jiān)督分公司財務(wù)運作。3. 營銷財務(wù)部財務(wù)支持科是分公司財務(wù)組織歸口領(lǐng)導科室,具體負責如下事宜:? 起草分公司財務(wù)規(guī)范化文件,包括分公司財務(wù)制度等;? 指導分公司財務(wù)規(guī)范運作,幫助分公司解決日常具體財務(wù)問題;? 監(jiān)督分公司財務(wù)運作,包括日常監(jiān)管和財務(wù)審計;? 協(xié)調(diào)和處理分公司財務(wù)科室和其他科室關(guān)系,包括處理分公司對財務(wù)人員的投訴等。二、財務(wù)人員管理1. 分公司財務(wù)人員由營銷財務(wù)部負責招聘、任命、培訓、考核及解聘;分公司財務(wù)主管負責領(lǐng)導分公司財務(wù)組織開展工作,會計和出納受財務(wù)主管領(lǐng)導和考核;2. 分公司財務(wù)主管需定期或臨時向營銷財務(wù)部匯報工作、反映情況;3. 分公司財務(wù)人員薪酬和考核按照分公司薪酬考核方案執(zhí)行。? 確保分公司資金、財產(chǎn)、貨物安全;確保分公司資金按規(guī)定使用;確保內(nèi)部和外16 / 360部往來清晰。? 協(xié)調(diào)與當?shù)囟惥?、工商局、銀行等外部關(guān)系,確保分公司業(yè)務(wù)正常開展。? 分公司領(lǐng)導和總部安排的其他工作。? 對違反財務(wù)制度的人員,有權(quán)進行 200 元人民幣以下的扣罰,但需就處罰情況需報營銷財務(wù)部備案即可。 會計a、 崗位職責:? 協(xié)助和配合財務(wù)主管做好分公司財務(wù)管理工作,為分公司提供及時、準確的會計核算服務(wù)。? 對于在工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)情況,需及時向財務(wù)主管反映。b、 崗位職權(quán):? 有權(quán)規(guī)范和監(jiān)督分公司財務(wù)運作,對于違規(guī)操作有權(quán)要求糾正或予以拒絕。? 認真審核所有報銷單據(jù)和付款單據(jù),確保付款準確無誤;同時認真做好現(xiàn)金和銀行日記帳,確保資金收付帳目清晰。b、 崗位職權(quán):17 / 360? 對不符合要求的報銷單據(jù)和付款單據(jù)不予以報銷或付款,但應(yīng)做好解釋工作并告訴其具體要求。2. 分公司開立銀行帳戶需報營銷財務(wù)部審批;分公司原則上只能在一家銀行開立收款和費用兩個專用銀行帳戶;為方便客戶和業(yè)務(wù)運作,各省分公司可根據(jù)當?shù)鼐唧w情況向營銷財務(wù)部申請在其他銀行開立收款專戶。4. 出納必須建立銀行承兌匯票登記臺帳完整記錄承兌匯票的收取、背書;出納在收到銀行承兌匯票后必須在 24 小時內(nèi)蓋章背書給總公司,并及時在辦好簽收手續(xù)后采用特快專遞或讓人帶回營銷財務(wù)部;財務(wù)人員按應(yīng)照當?shù)亻_戶銀行核定的儲備現(xiàn)金額度儲備現(xiàn)金,但最高不得超過 5000 元。6. 以分公司經(jīng)理個人名義開設(shè)的分公司備用金存折統(tǒng)一由會計負責保管,并由會計登記該存折的所有收支臺帳,存折的支取和存入由出納負責;財務(wù)主管需定期檢查督備用金帳戶收支情況。8. 嚴格禁止性事項:18 / 360? 分公司不得截留或挪用貨款。? 分公司不得動用收款帳戶資金。? 分公司不得簽訂借款合同、擔保合同和抵押合同。上述印章全部由分公司財務(wù)妥善按照規(guī)定保管和使用,上述印章不得借于其他人員攜帶外用,如因特殊情況確信帶出外用的,報經(jīng)分公司財務(wù)主管同意后,由財務(wù)主管親自或指定財務(wù)人員帶出使用。分公司公章由分公司財務(wù)主管保管使用。財務(wù)主管按照分公司財務(wù)制度或其他規(guī)定進行審核,對于不符合規(guī)定或制度的開支,財務(wù)主管有權(quán)拒絕付款或向營銷財務(wù)部匯報情況;分公司經(jīng)理為審批人,具體的審批程序如下:? 對外付款:申請人填寫用款申請單――分公司經(jīng)理簽名――財務(wù)主管審核――出納付款(出納開出支票或匯單,加蓋財務(wù)主管私章,再由財務(wù)主管加蓋財務(wù)專用章) 。 (注:業(yè)務(wù)費報銷標準參照營銷財務(wù)部專項規(guī)定)3. 從冰箱費用帳戶開支的費用由冰箱經(jīng)理審批;從空調(diào)費用帳戶開支的費用由空調(diào)經(jīng)理審批。三、備用金管理19 / 3601. 分公司所有人員備用金在當?shù)胤止窘枞。ㄔ诳偛咳越栌袀溆媒鸬娜藛T應(yīng)盡快還清備用金借款,轉(zhuǎn)在分公司借取備用金) ;分公司人員在離職之前必須歸還其借取的備用金;分公司經(jīng)理對分公司備用金借取進行控制,并對其后果進行負責;如分公司人員未還清備用金而擅自離職造成公司損失的,按損失部分扣罰分公司工資總額或獎金。3. 備用金借取手續(xù):借取人填寫借款借據(jù)―――分公司經(jīng)理審批―――財務(wù)主管復核―――出納借出備用金(借取人需簽收) 。2. 分公司有關(guān)倉租費用、裝卸費用、配送費用等費用支出需報請總部審批后方可簽訂合同實施;具體審批程序如下:? 分公司申請―――分公司財務(wù)主管審核―――物流管理部審核―――營銷財務(wù)部部長審批。2. 支票轉(zhuǎn)帳或電匯;對于現(xiàn)款現(xiàn)匯客戶,分公司應(yīng)向開戶銀行確認資金到帳情況;20 / 360對于信用客戶,分公司在發(fā)貨前應(yīng)確認賒銷控制在信用額度之內(nèi)。六、費用支付管理1. 分公司相關(guān)經(jīng)營管理費用應(yīng)從分公司費用專用帳戶直接支付,具體包括房租、水電、郵電、物業(yè)管理費、倉租、裝卸費用、二次配送費用及其他費用;分公司全部人員的差旅費、業(yè)務(wù)費及零星費用在分公司當?shù)貓箐N。2. 促銷員、顧客服務(wù)中心除主任和副主任之外的其他人員工資在分公司發(fā)放;其工資總額由營銷財務(wù)部撥入分公司費用專戶;分公司需與開戶銀行簽訂代發(fā)工資協(xié)議委托開戶銀行發(fā)放;對在當?shù)匕l(fā)放的工資,分公司應(yīng)并嚴格按照個人所得稅法履行代扣代繳義務(wù)。4. 分公司客戶正常的銷售折讓、返利及激勵在分公司兌付(原則上全部要求轉(zhuǎn)貨款,在開具
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