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正文內(nèi)容

工業(yè)企業(yè)存貨管理制度-在線瀏覽

2025-05-25 21:16本頁面
  

【正文】 庫單”,質(zhì)檢員、保管員和當班生產(chǎn)負責人均應(yīng)簽字。 二、出庫管理 生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門按生產(chǎn)所需于材料會計處辦理“出庫單”手續(xù),對非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用人應(yīng)持領(lǐng)用審批手續(xù),辦理“出庫單”及相關(guān)手續(xù),倉庫 保管員憑“出庫單”據(jù)實發(fā)貨。 材料會計在月底時,應(yīng)將當月的存貨出入庫按部門分項目匯總,與倉庫保管、生產(chǎn)部門核對一致后,報給成本會計。物資要堆放整齊、 標簽清楚、計量準確、存放安全。 對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤點一次,對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。 參與清查的人員應(yīng)在盤存表上簽字,以示負責。 第二條 存貨管理工作的任務(wù): (一)根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 (三)積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。 (四)做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資的安全,保持庫容整潔。 第四條 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”,同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。 原則上單貨不符的物資不得接受,如采購部門要收下該物資時,庫管員要告知上級,并于單據(jù)上注明實際收貨情況,并會簽采購部門。 第八條 發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認真審核“退貨單”或有關(guān)憑證,核查批準手續(xù)是否齊全,認真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。 對于使用單位退回的物資,庫管員要依據(jù)退庫原因,研判處理對策,如原因系由于供應(yīng)商所造成的,要立即通知采購部門。每
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