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工業(yè)企業(yè)存貨管理制度-全文預覽

2025-04-28 21:16 上一頁面

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【正文】 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質量問題,要及時向上級反映,同時通知售后服務部門、采購部門和廠家代表(如有),共同現(xiàn)場鑒定,必要時拍照記錄。 第三條 公司各部門所購一切物資材料,嚴格履行先入庫、后領用的規(guī)定,如屬直提使用部門或場所,亦必須事后及時補辦出、入庫手續(xù)。 (二)做好物資的保管工作,據(jù)實登記倉庫實物帳,及時編報庫存報表,經(jīng)常清查、盤點庫存物資,做到帳、卡、物相符。 盤點時,由供應、生產、倉庫、質檢、財務等部門組成財產清查小組,對存貨進行實地盤點,查找盈虧、積壓等原因,編制盤存表,提出處理意見。 三、庫存管理 保管員應設置各種存貨保管明細賬,并依據(jù)出入庫單進行賬簿登記,經(jīng)常與財務核對賬目、實地盤點實物,保證賬賬、賬實相符。 對于外購物資數(shù)量短缺、品種質量不符的,由采購人負責更換,更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔;生產產品因質量問題而返修、銷售 退回所發(fā)生的損失由生產部門承擔。 購回時,由物資質檢部門按質按量組織驗收,按實際質量認真填寫“入庫單”,對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單 價、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應逐一填寫,不得漏項。 二、入庫管理 外購時,首先由用料部門提出用料計劃,由分管領導和委派會計審核,交財務部門納入財務收支計劃,并通過集團內行支付款項,再由供應部門負責 實施采購。 產成品入庫必須有質檢部門驗收的“合格證(單)”,由保管員按規(guī)格、品種填寫成品“入庫單”,質檢員、保管員和當班生產
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