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20xx審計人員個人工作總結(jié)五篇-在線瀏覽

2025-05-15 20:13本頁面
  

【正文】 能,建立健全內(nèi)部審計制度,促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。 CIA 是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。 二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省 優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等 8 篇論文獲獎并通報表彰,其中二等獎 1 篇,三等獎 2篇,優(yōu)秀獎 5 篇。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》 (皖審發(fā) [20xx]74 號 )要求,為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了 20xx 年至 20xx 年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者 ,參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。在紀(jì)念改革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等 5 個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體,合肥市公安局審計 處任建等 6 位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,合肥市已有 700 多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。 五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年書法攝影展活動。 六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。 七是強化內(nèi)部審計宣傳。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了 20xx 年《中國內(nèi)部審計》 150 份。 二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流,分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。 三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第二,市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,結(jié)合我市實際,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。 五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。 今年以來,鎮(zhèn)審計室共完成了 XX 個項目審計,其中:財 務(wù)收支審計 X個、干部離任審計 X 個、基建、工程項目審計 X 個,工會經(jīng)費審查審計 X 個。 為及時了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟活動情況,加強檢查督促,鎮(zhèn)審計室于今年 12 月,對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位 20xx年度財務(wù)收支情況進行了全面審計。具體檢查了各單位有無 超標(biāo)準(zhǔn)的補貼、有無出借集體資金,費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法,會計核算是否規(guī)范,年度收支有無虛估冒算,應(yīng)收賬款是否及時收回,有否存在損失浪費等情況。對一些歷年遺留的問題,要求單位制訂計劃逐項處理。 堅持有離必審原則,做好干部離任審計。通過離任審計,進一步明確干部的經(jīng)濟責(zé)任,使離任者交得清楚,繼任者接得明白。今年以來,鎮(zhèn)審計室先后對 XX 鎮(zhèn) XX 居委會主任、 XX 物業(yè)公司經(jīng)理、 XX 敬老院院長、 XX 村委會主任、 XX 經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和 XX 村委會主任進行了離任審計。 加強項目結(jié)算監(jiān)督,搞好基建工程審價。近幾年來,隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進,我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。對 XX 萬元以上工程項目委托社會中介機構(gòu)直接審價 。今年以來,鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價 XX 個,送審價為 XX 萬元,審定價為 XX 萬元,核減工程造價 XX 萬元,核減率為 XX%。內(nèi)審項目 XX 個,送審價為 XX 萬元,審定價為 XX 萬元,核減金額 XX萬元,核減率為 X%。通過這次審計,發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在 20xx 和 20xx 年兩年間,財務(wù)、財政收支上存在著一定問題,根據(jù) XX 審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項,鎮(zhèn)黨委、政府極 為重視,于 20xx 年 12 月 24 日召開專題會議,研究部署審計整改。另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議,供他們參考,并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。今年 3 月 18 日,經(jīng)XX 審計組再次回訪檢查驗收一次通過。 依法 履行經(jīng)審職責(zé),加強工會經(jīng)費審計。根據(jù)上級工會的工作要求,于今年 2 月,對鎮(zhèn)工會 20xx 年度經(jīng)費決算和 20xx 年度經(jīng)費預(yù)算進行了審查 。7月,對鎮(zhèn)工會 200xx年上半年經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況進行了審查 。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題,我們都出具了審計意見書。 回顧今年以來的工作,雖然取得了一定成績,但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小 的差距。由于缺乏基建工程項目的審價知識,新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價,不能及時完成 。在今后的工作中,我們決心進一步加強學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì) 。要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求,進一步規(guī)范操作程序,堅持依法審計,及時完成各項工作任務(wù)。緊緊圍繞 黨委、政府的中心工作,服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設(shè),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,不斷加強監(jiān)督力度 。審計工作要堅持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),堅持“全面審計、突出重點”的工作方針,繼續(xù)做好財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、基建工程審計,加強財務(wù)監(jiān)督,促進經(jīng)濟管理,努力提高審計工作質(zhì)量,著力抓好審計整改落實。重點審計領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項指標(biāo)完成情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,財務(wù)制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,以及單位內(nèi)部控制制度 的建立健全和執(zhí)行情況,客觀公正地進行審計評價。重點對各單位財務(wù)管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督。設(shè)想從 20xx 年起,對所有單位進行一次排摸,按照一定時間有計劃地進行輪流審計。 20xx 年,一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,協(xié)調(diào)好有關(guān)部門,實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。 繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。 此外,及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 重視專項審計和審計調(diào)查,加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審,取得了較好成績。在內(nèi)部審計工作中,重點注意了嚴(yán)把審計程序關(guān)。嚴(yán)把審計實施關(guān)。嚴(yán)把審計報告關(guān)。 嚴(yán)把審計處理關(guān)。嚴(yán)把審計評價及建議關(guān)。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議,避免大而化之,方便被審計單位采納整改。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針,不斷改進 工作方法,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,爭取更好成績。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室 XX 年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃,在本年度完成了以下工作: 主要工作內(nèi)容: 一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度 。 二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及 時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。 三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,并及時上報審計工作報告,有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。 對學(xué)校的各項支出情況,包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,重點審計了支出的真實性和合法性,有沒有損失浪費等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。 對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù) 。各類往來款項作了相應(yīng)清理。 對學(xué)校收費情況進行了重點審計,未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,學(xué)校收費合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費,且按月收取 ,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。 四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,及時完成了教育局安排的各項工作。在具體審計工作中堅持原則,實事求是,客觀公正地看待和處理問題。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點問題進行深入地分析,爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理,實行審計全過程質(zhì)量控制,將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì) 量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。 第二篇: 2020審計人員個人工作總結(jié) 當(dāng)工作進行到一定階段或告一段落時,需要回過頭來對所做的工作認(rèn)真地分析研究一下,肯定成績,找出問題,歸納出經(jīng)驗教訓(xùn),提高認(rèn)識,明確方向,以便進一步做好工作,并把這些用文字表述出來,就叫做工作總結(jié)。 2020 審計人員個人工作總結(jié)范文 (一 ) 20xx年,青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下,深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法,充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo), 20xx 年以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門 (單位 )及鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實施方案》,成立縣經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長擔(dān)任組長,組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,縣經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。今年 10 月又通過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,及時調(diào)整經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11 月 15日,共有 46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,從 20xx 年開始,連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證 書考試培訓(xùn)班。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,問題的成因分析及如何提出針對性建議,審計成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。 三年來,通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部 審計實踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺。 三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力 量,實現(xiàn)經(jīng)濟責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了 24 個內(nèi)審人員,從 2月 15日開始對全縣 41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部 20xx經(jīng)濟責(zé)任履行情況進行了為期一個月的 重點檢查,共查出違規(guī)金額 652萬元,管理不規(guī)范金額 5752 萬元,發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等 14 種普遍性的問題。 20xx 年以來,通過開展經(jīng)濟責(zé)任重點檢查,共完成了全縣 91 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督,實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo)。請 審計局認(rèn)真督促,確保各項建議落到實處?!? 四、積極宣傳內(nèi)部審計,各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu),并配備專職或兼職 的內(nèi)審人員 。對抽調(diào)參加經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。據(jù)不完全統(tǒng)計,全市 215 家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819 項,查出損失浪費 2488 萬元,增加效益 13008 萬元 ,提出建議意見被采納 1386 條。 一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開展內(nèi)部審計工作 全 市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,認(rèn)真開展審計工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢, 20xx 年共開展了 206 項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打分,針對貨幣資金和物資管理 存在著比較大的風(fēng)險,提出了加強管理的 6 條意見,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進一步明確任務(wù)分工,界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé) 任,讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),促進了稽核工作質(zhì)量的提高。 二是突出建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,到 12月底,內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目 5906 個。建筑安裝工程 66 項,送審金額 萬元,審減 萬元。合肥市建設(shè)投資控股 (集團 )有限公司接審項目 121 個,涉及工程 86 項,送審金額 萬元,部分已審定項目的核減率達 20%。通過對基建工程項目的審計,有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,累計完成財務(wù)收支審計 214 項,促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。截至 20xx年 10 月份,全區(qū)自行采購預(yù)算 億元,實際支付 億元,節(jié)約資金 273 萬元,資金節(jié)約率高達 %。市公路局對所屬 11 個單位 20xx 年財務(wù)收支進行了全面審計 ,審計面為 100%,通過審計,發(fā)現(xiàn)問題 36 個,提出審計意見 38 條,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進行跟蹤落實。據(jù)統(tǒng)計,全市內(nèi)審機構(gòu)已對 196 個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。如市郵政局 20xx 年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點,實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計,努力做到三個結(jié)合,即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合 。經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。 五是加強合同管理工作。安徽氯堿法規(guī)審計部截至 20xx 年 11 月底共審核集團、錦邦等 5 個公司的合同 1742 份,合同進展報告 259 份。 二、突出服務(wù)理念,努力推進內(nèi)審協(xié)會
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