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20xx財務(wù)自查報告-在線瀏覽

2025-01-25 04:34本頁面
  

【正文】 度財務(wù)自查報告
2020年度財務(wù)自查報告
一、 領(lǐng)導(dǎo)重視組織部署 根據(jù)文件精神黨組高度重視將年度財務(wù)自查工作作為今年財政工作的重點來抓。為了組織好這次自查工作成立了以主席任組長副主席任副組長的“財務(wù)自查工作”小組為徹底搞好本次自查打好基礎(chǔ)。
一 單位預(yù)算執(zhí)行情況 今年是深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會的重要一年也是全面實施“十一五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年。
去年全年收入 萬元其中財政補助收入 萬元包含財政統(tǒng)發(fā)工資 其他收入萬元比去年同期增收 萬元同比增長累計總支出 萬元比去年同期 萬元增支 萬元。
二 財務(wù)收支情況 在財務(wù)工作過程中嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定依法設(shè)臵會計賬簿并保證其真實完整根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。在安排支出時分輕重緩急保證常規(guī)和重點支出需要既體現(xiàn)實際工作需要又考慮財力可能根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)在財力可能的情況下有保有壓確保重點統(tǒng)籌安排合理支出。建立和完善各項制度的同時相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理杜絕了各種漏洞的發(fā)生達(dá)到了以下三點要求 明確了記賬人員經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限使其相互分離、相互制約以明確責(zé)任防止舞弊各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)采取各種有效措施控制經(jīng)費開支杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證原始憑證的核對保證賬賬相符。公物私用及其他違規(guī)問題。與外單位資金往來每月終了與銀行核對各戶存款項目按照銀行對帳單與本單位銀行日記帳的發(fā)生額逐筆核對對未達(dá)帳款都將編制“銀行帳款余額調(diào)節(jié)表”調(diào)節(jié)相符。如在超出現(xiàn)金結(jié)算起點的個別時候仍有使用現(xiàn)金的情況超額使用現(xiàn)金。
。辦公費、空調(diào)使用費、車輛使用費、招待費、郵電費等控制不嚴(yán)隨意性大存在超支浪費現(xiàn)象。固定資產(chǎn)報廢不及時申報或固定資產(chǎn)報廢已向有關(guān)部門申報但核批不及時造成實物不存
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