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物料與采購管理系統(tǒng)研究報告-在線瀏覽

2025-01-17 03:44本頁面
  

【正文】 廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應(yīng)商于送貨單上注明請購單編號及包裝方式。  (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,應(yīng)于請購單加蓋暫借款采購章,以資識別。  (二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應(yīng)填制進度異常反應(yīng)單并注明異常原因及預(yù)定完成日期,經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前,辦妥付款手續(xù)。  (二)內(nèi)購材料須待試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款,未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件整理付款。  (四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。  (二)請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時,外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后,會請購部門確認。  (二)核決權(quán)限  元(含)以下者由經(jīng)理核決。  (三)采購案件經(jīng)核決后,如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時,請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核;但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。  (二)需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者,外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書,依采購核決權(quán)限呈核后辦理。  (二)外購部門于每一作業(yè)進度延遲時,應(yīng)主動開立進度異常及反應(yīng)單記明異常原因及處理對策,據(jù)此修訂進度并通知請購部門。  第十八條 進口簽證前(請購單(外購)核準后)的專案申請  (一)專案進口機器設(shè)備的申請專案進口機器設(shè)備時,外購部門應(yīng)準備全部文件申請核發(fā)輸入許可證,申請函中并應(yīng)請求國貿(mào)局在輸入許可證加蓋國內(nèi)尚無產(chǎn)制的戳記及核準章,以便進口單位憑以向海關(guān)申請專案進口及分期繳稅?! 〉谑艞l 進口簽證 外購材料訂購后,外購部門應(yīng)即檢具請購單(外購)及有關(guān)申請文件,以申請外匯處理單(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時,加填緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單)送進口單位辦理簽證?! 〉诙畻l 進口保險  (一)FOB、FAS、C&F條件的進口案件,進口單位應(yīng)依請購單(外購)外購部門指示的保險范圍辦理進口保險。  第二十一條 進口船務(wù)  (一)FOB、FAS的進口案件,進口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲請購單(外購)時,應(yīng)視其裝運口岸及裝船期限并參照航運資料,原則上選定三家以上船公司或承攬商,以便進口貨品可機動選擇船只裝運。  (三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需,為避免到貨延誤,外購部門應(yīng)于請購單(外購)上注明,避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。  第二十三條 稅務(wù)  (一)免貨物稅及工業(yè)用證明的申請  ,外購部門應(yīng)于輸入許可證核準后,檢具必需文件,向稅捐處申請,經(jīng)取得核準函后向海關(guān)申請免貨物稅。  (二)專案進口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進口前,檢具有關(guān)文件,憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估,等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。  第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供  (一)外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時,應(yīng)立即填制裝船通知單分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。  (三)提貨背書辦妥后,外購部門應(yīng)檢具輸入許可證及提貨等有關(guān)文件,以裝運文件處理單辦理報關(guān)提貨。  第二十六條 進口報關(guān)  (一)關(guān)務(wù)部門收到請購單(外購)及報關(guān)文件時,應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制進口報關(guān)處理單連同報關(guān)文件,委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù),同時開立外購到貨通知單(含外購收料單)送材料庫辦理收料。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等,報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立外購到貨通知單(含外購收料單)通知收貨部門辦理收料,而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后,送處理部門處理。 (四)海關(guān)估稅的稅率如與進口單位估列者不符時,進口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料,于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議,申請復(fù)查,并申請暫借款辦理押款提貨。  (五)稅捐記帳的進口案件,進口單位應(yīng)依請購單(外購),于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳,并將記帳情況記入稅捐記帳額度記錄表及稅捐記帳額度控制表。  第二十七條 報關(guān)進度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段,以進口報關(guān)追蹤表控制通關(guān)進度。  (二)外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者,進口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時,聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。  第二十九條 退匯  (一)外購部門依進口材料的裝運情況,判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時,應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進口單位,并于進口材料放行及輸入許可證收回后,開立信用狀退匯通知單連同輸入許可證送進口事務(wù)科辦理退匯。  第三十條 索賠  (一)外購部門接到收貨異常報告(材料檢驗報告表或公證報告等)時,應(yīng)立即填制索賠記錄單連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。  (三)索賠案件辦妥后,索賠記錄單應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。 (二)復(fù)運出口、進口的有關(guān)事務(wù),外購部門應(yīng)負責辦理,其出口進口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進口單位配合辦理。  第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復(fù)核  第三十二條 價格復(fù)核與市場行情資料提供  (一)采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。  第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗)等。  □ 附 則  第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施,增設(shè)修訂亦同。發(fā)料作業(yè)管理辦法  (2)領(lǐng)用工具類材料(明細由公司自行制定)時,領(lǐng)用保管人應(yīng)拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后,轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料,并送至現(xiàn)場點交簽收。 第四條 退料  (1)使用單位對于領(lǐng)用的材料,在使用時遇有材料質(zhì)量異常,用料變更或用余時,使用單位應(yīng)注記于退料單內(nèi),再連同料品繳回倉庫。  (3)對于使用單位退回的料品,倉庫人員應(yīng)依檢驗退回的原因,研判處理對策,如原因系由于供應(yīng)商所造成者,應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。  第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。  第三條 收料  (一)內(nèi)購收料  ,收料人員必須依采購單的內(nèi)容,并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填記于請購單,辦理收料。  (二)外購收料  ,物料管理收料人員即會同檢驗單位依裝箱單及采購單開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填于采購單。  、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時,經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實際的數(shù)量辦理收料,并于采購單上注明損失數(shù)量及情況。 第四條 材料待驗 進廠待驗的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗者分開儲存,并規(guī)劃待驗區(qū)以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入進貨日報表以為入帳清單的依據(jù)。  第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,以補足為原則,但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者,可免補交,短交如需補足時,物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。  第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等,適時召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量研訂材料驗收規(guī)范,呈總經(jīng)理核準后公布實施,以為采購及驗收的依據(jù)。  (二)不合格驗收標準的材料,檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽,并于材料檢驗報告表上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位,再送回物料管理憑此以辦理退貨,如特采時則辦理收料。  第十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同?! ?□ 原則  ,使引進工作正?;⒁?guī)范化,特制定本規(guī)定。 。堅持綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)四個方面,要競爭,擇優(yōu)選取。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目,其他小項目的引進購置,可參照本規(guī)定執(zhí)行。由總工程師主持項目的招標和談判工作,公司設(shè)立設(shè)備引進小組。  ,其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目,報總經(jīng)理批
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