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正文內(nèi)容

財務審計工作總結(jié)-展示頁

2024-11-15 23:05本頁面
  

【正文】 審計工作的內(nèi)容和方法。并報縣政府制發(fā)了《關(guān)于對全縣重點建設項目實行跟蹤審計監(jiān)督的通知》,進一步明確強調(diào)了跟蹤審計的內(nèi)容、方式、方法和措施。(二)全程跟蹤,規(guī)范管理,嚴把投資審計監(jiān)督關(guān) 以促進城市基礎(chǔ)設施建設項目的規(guī)范管理、提高政府投資效益為目標。普遍認為,今年預算執(zhí)行審計工作深入細致,質(zhì)量高,力度大,反映了審計部門認真負責、秉公執(zhí)法、嚴謹務實的工作精神。對進一步規(guī)范預算行為,加強預算管理和領(lǐng)導層決策提供了依據(jù)。通過預算執(zhí)行審計,查出管理不規(guī)范5280萬元。通過財政資金支出結(jié)構(gòu)、財政轉(zhuǎn)移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點部門預算編制和執(zhí)行情況的審計,檢查財政預算編制及調(diào)整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求,從源頭上制止財政資金使用的隨意性,查處了預算管理不嚴、分配不規(guī)范、專項資金平衡預算等問題。在審計中我局以促進規(guī)范預算管理、嚴格執(zhí)法為目標,科學安排預算執(zhí)行審計工作,切實把預算執(zhí)行審計作為第一任務抓好抓實。審計了縣財政局具體組織的本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況,縣地方稅務局的稅收征管情況,國家金庫沾化縣支庫辦理本級預算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。回顧半年來的工作,主要有以下幾個方面:一、提升審計執(zhí)法水平,履行“經(jīng)濟衛(wèi)士”職責縣審計局始終緊緊圍繞促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展這一主題,克服人員少、任務重的矛盾,自覺增強做好審計工作的責任感和使命感,不負“經(jīng)濟衛(wèi)士”重任,履行審計監(jiān)督職責,服務經(jīng)濟發(fā)展。查出違規(guī)金額342萬元,管理不規(guī)范金額6174萬元,應調(diào)帳處理5158萬元;審計工程決算9672萬元,審減1338萬元。2006年上半年,在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導下,我局以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導,牢固樹立社會主義榮辱觀,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作思路,緊密圍繞全縣“”工作目標,按照縣委、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略,堅持市審計局提出的“”工作思路,緊扣服務發(fā)展,創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局,突出“內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象”兩大主題,全面貫徹審計方針,積極創(chuàng)新審計理念,不斷優(yōu)化審計資源,進一步規(guī)范審計行為,依法強化審計監(jiān)督,全面提升審計質(zhì)量,樹立良好審計形象,為加強黨風廉政建設,促進全縣財政經(jīng)濟持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展和社會事業(yè)全面進步做出了積極的貢獻。上述一系列做法,我內(nèi)部審計工作了的,了的監(jiān)督,杜塞漏洞,防患未然,對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作了的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計工作了省局和我局黨組的評價。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計及被審計人員的審計意見,審計評價符合被審計及被審計人員的,關(guān)系到被審計及被審計人員的利益和榮譽,是對干部任期經(jīng)濟責 任審計評價要謹慎。注意審查審計揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性,適用法律、法規(guī)、規(guī)章、處罰意見。對檢查結(jié)束后的審查審計報告規(guī)范撰寫,注意與審計的事實,包括被審計的財政財務收支、合法、效益的事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚,審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的數(shù)字相符。實施審計工作審計方案的范圍、審計內(nèi)容、審計,審計工作符合審計法律、法規(guī)和的審計準則。在對縣區(qū)局內(nèi)部審計時,注意審計項目的立項,審前調(diào)查,制定實施方案,印發(fā)審計通知書,實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。年初制定的工作,在2010年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,兩個多月的對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓中心、農(nóng)場等1xxxx了內(nèi)部審計工作。開展對社有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和財務收支預算考核工篇三:內(nèi)部審計工作總結(jié)內(nèi)部審計工作總結(jié) 2010年我局內(nèi)部審計工作在省局***的下,在局黨組的直接下,十六大及十六屆四中全會精神,學習和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求,省局內(nèi)部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,法紀,管理的宗旨,本局內(nèi)部審計機構(gòu)在經(jīng)濟管理和經(jīng)濟等的作用,內(nèi)部審計為而服務的思想理念,會計制度,健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度,了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審,人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針,經(jīng)濟責任審計,了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,國有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部了參考依據(jù)?;鶎迂敃徲嫛⒔y(tǒng)計人員大多一人兼職,年齡偏 大,知識面窄,與當前快速發(fā)展的經(jīng)濟社會不相適應,急需年富力強、富有朝氣、能夠干事創(chuàng)業(yè)的復合型人才投入到供銷事業(yè)中去。四、存在問題雖然甩掉了歷史經(jīng)濟包袱,確保了社有資產(chǎn)的完整,但資產(chǎn)變現(xiàn)能力差,資產(chǎn)保值尚可,增值缺乏后勁,流動資金不足,經(jīng)營管理人才匱乏,已經(jīng)成為阻礙企業(yè)正常發(fā)展的瓶頸。截止2011年11月底,共投資960萬元,相繼建設了2100平方xx供銷x超市、800平方的x日用品配送中心三期擴建,6000平方的水x社區(qū)服務中心已經(jīng)開工、400水xx河直營超市等項目。2011年,在xx市社的指導幫助下,積極申報各類、各級項目工程12個,及時匯報工程項目進展情況,爭取財政和相關(guān)部門支持,保證了各個工程項目順利開、竣工。二是要繼續(xù)做好供銷社土地確權(quán)登記工作,今年抽調(diào)人員與車輛成立專門小組,對所屬26家單位資產(chǎn)進行了全面查實,妥善解決歷史遺留的土地權(quán)屬爭議2起。積極爭取和落實相關(guān)支持政策和資金。一是充分利用好現(xiàn)有資產(chǎn)、資源的優(yōu)勢,通過新建網(wǎng)絡項目帶動資源整合,重新打造供銷社的骨干企業(yè)。今年又有三家企業(yè)歸附到了供銷社名下。這一措施加速了網(wǎng)絡建設快速發(fā)展,也提高了企業(yè)法人的積極性。(5)今年根據(jù)市社黨委安排,組織兩個審計調(diào)查小組,對下屬及涉及網(wǎng)絡建設承擔單位進行了6審計調(diào)查,之前,先對被調(diào)查單位發(fā)放了審計調(diào)查提綱和審計通知書及相關(guān)表格,通過座談、實地查看、檢查賬冊等,對所屬單位的人員構(gòu)成、資產(chǎn)負債、項目資金??顚S眉疤幚?、歷史包袱、發(fā)展思路有了全面了解,調(diào)查完畢后,由審計小組歸納匯總,向黨委提交了6次比較客觀實際的調(diào)查報告,為供銷社監(jiān)控穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。強化社有企業(yè)管理、開放開門辦社為著力點,進一步創(chuàng)新財會工作新思路、匯總會計指標體系,今年又有三家企業(yè)歸附到供銷社旗下。(2)進一步發(fā)揮現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調(diào)度,在保證經(jīng)營資金需求的前提下,加大資本運作力度,提高資金的效益,為新型網(wǎng)絡建設建設提供了1000萬元的資金支持。做好全系統(tǒng)月、年報的審核、匯總、上報工作,啟動并實施了供銷社系統(tǒng)會計數(shù)據(jù)網(wǎng)上直報,提高會計報表的報送質(zhì)量和效率,確保會計報表及時、準確上報。今年以以會代訓的形式召開基層會計會議7次,規(guī)范供銷社系統(tǒng)會計基礎(chǔ)工作。負債總額2880萬元, 億元。今年以來,全國供銷總社xxx,監(jiān)事會主任x等領(lǐng)導先后到xx進行考察調(diào)研,省、市供銷社工作會議先后在xx召開,《農(nóng)民日報》、《xx日報》等媒體先后對市供銷社的改革發(fā)展進行了宣傳報道,主要工作情況如下:一、各項經(jīng)濟指標的完成情況預計各項經(jīng)濟指標均超額完成上級社安排的計劃,占年度計劃的108%,占計劃的109%,實現(xiàn)利稅470萬元,占計劃的110%。加強公路養(yǎng)護定額管理和核算工作,認真執(zhí)行上級下達的公路養(yǎng)護生產(chǎn)計劃,使計量支付工資更加合理真實。二、計劃統(tǒng)計加強計劃管理,嚴格執(zhí)行上級費用計劃,檢查給多少錢辦多少事的原則,對無計劃又必須實施的項目,先確定資金來源,經(jīng)集體研究上報同意后實施。,。(二)審計:積極配合上級審計部門完成了2008年預算內(nèi)養(yǎng)路費執(zhí)行情況表、專項清理小金庫工作。今年我段兩名財務人員參加了縣財政局舉辦的財務人員繼續(xù)教育培訓班。今年對2007年的33本會計憑證,4本帳簿、財務決算報表按規(guī)定要求進行了整理歸檔。摘要清楚、無涂改、按期裝訂成冊。第一篇:財務審計工作總結(jié)一、財務審計工作(一)財務:建立健全各項財務制度,嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī),正確設置會計科目,核算方法正確,輸入原始憑證準確、及時,債權(quán)、債務往來款項能及時清理結(jié)算,正確執(zhí)行公路養(yǎng)護各項成本的開支標準。原始憑證合規(guī)、合法、審核簽批手續(xù)齊全,機制記賬憑證齊全,與原始憑證相符。及時打印了2008年會計帳簿并及時裝訂。加強了財務業(yè)務知識的學習。并順利通過了會計證的年審工作。(三)固定資產(chǎn):建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《財產(chǎn)清查制度》,為了使固定資產(chǎn)能夠更好地創(chuàng)造經(jīng)濟效益,做到了固定資產(chǎn)統(tǒng)一負責、分項管理,機構(gòu)健全、制度完善、臺帳核算清楚、責任落實到人頭。(四)公路房地產(chǎn):建立健全了各類檔案卡片,制定了房屋維修計劃,做到了房地產(chǎn)統(tǒng)一負責、分項管理,機構(gòu)健全、制度完善、臺帳核算清楚。無計劃外項目和擅自超計劃外項目發(fā)生。篇二:財務、審計、統(tǒng)計工作總結(jié) xx市供銷社二0一一年財務綜合工作總結(jié) 2011年,xx市供銷社在上級社和當?shù)厥形⑹姓偷恼_領(lǐng)導下,以深入貫徹市政府“關(guān)于加快構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務新體系 全面推進供銷合作社改革發(fā)展的實施意見”為契機,以落實省、xx市供銷社工作會議精神為切入點,積極組織開展了農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務體系建設年和基層組織體系建設年活動,企業(yè)活力、服務能力明顯增強,企業(yè)效益、社會效益全面提高。二、我市供銷系統(tǒng)基本情況:我系統(tǒng)現(xiàn)有所屬獨立法人(財會報表單位)企業(yè)26家,其中:市社直屬企業(yè)7個,基層社15個,專業(yè)合作社4個。三、主要工作財務核算和其他管理工作(1)加強基層會計基礎(chǔ)工作,發(fā)揮財會職能作用。嚴格會計核算紀律,確保會計核算規(guī)范、真實、完整。加強了財會分析工作,發(fā)揮會計信息作用,今年共出具各種財務分析報告26份,為領(lǐng)導決策、爭取政策支持奠定了基礎(chǔ)。(3)抓好系統(tǒng)匯總會計報表改革。(4)做好會計從業(yè)人員培訓教育工作,今年共組織所屬單位32名會計進行了8次業(yè)務培訓,完成了46名會計人員全國網(wǎng)絡信息錄入工作,并全部通過了當?shù)刎斦臅嬋藛T繼續(xù)教育資格考試。(6)建立長效審計監(jiān)督機制,對所屬企業(yè)開展定期或隨機審計,對重大業(yè)務事項進行專項審計,年終普審,依據(jù)《xx市供銷社企業(yè)法人代表經(jīng)營業(yè)績年度考核獎懲辦法》,對企業(yè)法人代表的年薪、社有資產(chǎn)承租費收取、管理費上交、職工養(yǎng)老金繳納、財產(chǎn)保險統(tǒng)籌、資產(chǎn)保值、安全穩(wěn)定六項業(yè)績指標作了明確規(guī)定,根據(jù)六項指標的綜合得分情況與個人收入相互掛鉤,對網(wǎng)絡建設做出突出貢獻的個人進行重點獎勵6人,同時其他單位參照應收承租費基數(shù)提取獎勵基金。(7)根據(jù)省、市社工作要求,組織人員積極開展統(tǒng)計普查和專項調(diào)查,盡力做到應統(tǒng)盡統(tǒng),將承認供銷社章程,服從供銷社管理,供銷社引領(lǐng)引辦的企業(yè)、專業(yè)社、協(xié)會及經(jīng)濟組織的經(jīng)營數(shù)字和業(yè)務活動納入供銷社統(tǒng)計范圍,比較客觀的反映了應該由供銷社統(tǒng)計反映的內(nèi)容和數(shù)字。盤活供銷社存量資產(chǎn),加快發(fā)展社有企業(yè)。二是要搞好資產(chǎn)重組工作,將有效資產(chǎn)向優(yōu)勢、龍頭企業(yè)集中,如,今年新建的文祖超市由日用品管理經(jīng)驗豐富的垛莊社來實施建設和經(jīng)營。一是加強了與財政、農(nóng)業(yè)等部門的協(xié)調(diào)和溝通,爭取了農(nóng)業(yè)專業(yè)社項目2個。做好項目專項資金申報,爭取優(yōu)惠政策支持。其中市級項目4個、市社支持項目撥款90萬元;省級項目1個,省社支持項目撥款50萬元;總社新網(wǎng)工程項目1個、支持資金40萬元;專業(yè)合作社項目市級、省級各一個。在各個項目建設過程中,從籌措資金、審核預算、竣工決算到工程款結(jié)算,財會人員全程參與,工程款??顚S谩匆?guī)定進行賬務處理,保證各項工程的順利進行。如何盤活現(xiàn)有資產(chǎn),改變靠房租收入吃飯,集中有限資金支持大項目建設,特別是如何發(fā)展建設“新網(wǎng)工程”和農(nóng)村便民超市、綜合服務中心,使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展是今后重點探討的課題。五、2012年工作計劃貫徹《國務院關(guān)于加快供銷社改革發(fā)展的意見》的精神,加大工作力度,使市社機關(guān)盡快納入當?shù)刎斦A算,解決后顧之憂,使其能全身心的投入到新農(nóng)村建設和“新網(wǎng)工程”的創(chuàng)建中去。專項審計和審計調(diào)查,大宗資產(chǎn)采購比價審計、內(nèi)控制度評審,了成績。在內(nèi)部審計工作中,注意了嚴把審計程序關(guān)。嚴把審計實施關(guān)。嚴把審計報告關(guān)。嚴把審計關(guān)。嚴把審計評價及建議關(guān)。在工作中注意可行的審計建議,大而化之,被審計采納整改。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、中心、創(chuàng)新”的工作方針,改進工作方法,內(nèi)部審計工作質(zhì)量,成績。據(jù)統(tǒng)計,截止6月20日,我局已完成審計(調(diào)查)計劃項目16個,其中投資審計9個。提交審計信息報告86篇,被采用或批示63篇。(一)依法審計,突出重點,搞好預算執(zhí)行審計我局按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、制約權(quán)利、提高效益”的工作要求,堅持審深、審透、審細、審嚴的原則。同時,對縣財政局、勞動局和衛(wèi)生局等單位2005年度的部門預算執(zhí)行情況進行了審計。在具體工作中,緊緊圍繞縣人大年初批復的預算,把審計的觸角伸向既關(guān)注預算內(nèi)資金,又關(guān)注預算外資金;既關(guān)注各單位財務收支的真實性、合法性,更關(guān)注專項資金的使用方向、使用效益。共審計單位5個。并明確指出了預算編制較粗、項目不細、預算安排不準確等問題,針對存在的問題提出了細化預算編制、加強對專項資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等4條審計建議。縣人大常委會主任會議在聽取了我局代縣政府所作的《關(guān)于對2005年度縣級財政預算執(zhí)行情況及其他財政資金收支情況的審計結(jié)果報告》后給予了高度評價。特別是審計工作報告內(nèi)容翔實,建議重點突出,操作性強,為規(guī)范預算管理,推進依法理財發(fā)揮了較好的作用。年初,我們積極將我縣工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)等重點工程納入06年審計項目計劃,實施全程跟蹤審計。上半年認真組織開展了縣皮業(yè)城、工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)建設等3個重點工程的全程跟蹤審計。按照工程建設期間劃分,相應地確定每個部分審計的重點內(nèi)容和環(huán)節(jié)。在工程施工期間,審計人員堅持參加每次工作例會,經(jīng)常到施工現(xiàn)場巡查,對施工現(xiàn)場、隱蔽工程拍照,以便做到對施工材料和工藝流程做到心中有數(shù),發(fā)現(xiàn)與合同不符的問題要及時向建設方提出意見與建議。共計參與合同簽訂22份,積極參與隱蔽工程的驗收75份,拍照取證460余份,做到邊施工邊簽證,解決了工程變更簽證的滯后現(xiàn)象。上半年,共完成了縣工業(yè)園、基礎(chǔ)設施建設工程路基土方及橋涵工程等9個決算審計項目,累計審計工程決算9672萬元,審定總額8336萬元,審減額1338萬元,平均審減率14。(三)積極穩(wěn)妥,促進依法行政,突出抓好經(jīng)濟責任審計 為強化領(lǐng)導干部監(jiān)督管理,促進領(lǐng)導干部依法行政、廉潔勤政,科學界定領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任,突出抓好領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計。通過審計,從源頭上預防和懲治腐敗,揭露問題,增強領(lǐng)導干部的責任感,有效地避免領(lǐng)
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