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某醫(yī)院內部審計制度一-展示頁

2024-10-25 00:59本頁面
  

【正文】 配合審計工作,提供必要的工作條件;(三)實施審計,應取得審計證據(jù),編制底稿,由相關科室負責人簽字確認;(四)對審計事項審計后,編制審計報告并征求意見。二、內部審計的職能和要求內部審計人員辦理審計事項,應當嚴格遵守內部審計準則和內部審計人員職業(yè)道德,依法審計,忠于職守,做到獨立、客觀、公正、保密。某醫(yī)院內部審計制度一為了加強醫(yī)院審計、紀檢工作,建立醫(yī)院重點部門、重點人員的監(jiān)督制約機制,規(guī)范管理,促進醫(yī)院各項工作健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》,結合醫(yī)院實際,制定本制度。一、醫(yī)院內部審計機構的設置醫(yī)院成立內部審計、紀檢小組,內部審計小組將對本單位的財務收支、經(jīng)濟活動、藥品采購的真實、合法性進行獨立監(jiān)督審核。三、內部審計的職責和任務(一)擬定醫(yī)院內部審計規(guī)章制度;(二)審計預算的執(zhí)行和決算;(三)審計財務收支及有關經(jīng)濟活動;(四)審計基本建設投資、修繕工程項目;(五)審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費的管理和使用;(六)開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務價格執(zhí)行情況、對外投資、工資分配等專項審計調查工作;(七)審計經(jīng)濟管理和效益情況;(八)審計內部有關管理制度的落實及其他審計事項。被審計的相關科室在收到審計報告之日十個工作日內提出反饋意見,送交醫(yī)院審計組;(五)醫(yī)院內部審計小組應定期向院長提交工作報告;(六)醫(yī)院內部審計小組應督促被審計的相關科室在規(guī)定的期限內落實審計意見,并書面報告執(zhí)行結果;(七)醫(yī)院內部審計小組對辦理的審計事項,應當建立完善的審計檔案,并按有關規(guī)定保存。如何把握關鍵,有的放失地對醫(yī)院的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督,有效地開展內部審計,本文就此談點認識。通過內部審計,對工程從招標到竣工的每一個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督,把監(jiān)督檢查和堵塞漏洞融為一體,并對工程建設全過程管理上存在的問題,及時提出改進意見和建議。同時,內部審計
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