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正文內(nèi)容

網(wǎng)上申報納稅流程-展示頁

2024-10-13 19:25本頁面
  

【正文】 的錯誤提示,原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應(yīng)的必讀字段,用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個字段的內(nèi)容(與排列順沒有關(guān)系)。主要注意事項(xiàng): :1)執(zhí)行發(fā)票讀入時”發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。這時點(diǎn)擊“保存”按鈕,系統(tǒng)自動對當(dāng)前讀取的發(fā)票記錄進(jìn)行校驗(yàn)和保存處理。點(diǎn)擊“讀發(fā)票查詢界面”,系統(tǒng)自動進(jìn)入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作,并自動切換到發(fā)票查詢界面 1:用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進(jìn)行連續(xù)的跳閃和刷新,請用戶務(wù)必注意,數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標(biāo),否則可能會影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。 J將【防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)】中增值稅發(fā)票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)出導(dǎo)入【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中具體流程如下:登陸一機(jī)多票開票子系統(tǒng),點(diǎn)擊“發(fā)票查詢”按鈕,如下圖: C:BX9選擇當(dāng)前需要導(dǎo)入發(fā)票的對應(yīng)月份,假如當(dāng)前需要導(dǎo)入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù),則選擇“本年12月份”,按下“確定”按鈕,按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當(dāng)前月份對應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口:請用戶注意,上圖“發(fā)票查詢窗口”中對應(yīng)發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列,企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)默認(rèn)是以以上的字段排列規(guī)則進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。所有復(fù)印件需加蓋公章,并寫明“此復(fù)印件與原件相符”字樣。 帶有發(fā)票清單的發(fā)票252。 正數(shù)發(fā)票252。不清楚的話可以咨詢專管員。8.納稅人在方便的時候到銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取稅收轉(zhuǎn)帳完稅證,進(jìn)行會計核算。6.銀行將實(shí)際劃繳的稅款信息利用網(wǎng)絡(luò)傳送給稅務(wù)機(jī)關(guān)的計算機(jī)系統(tǒng)。5.稅務(wù)機(jī)關(guān)將納稅人的應(yīng)劃繳稅款信息,通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送給有關(guān)的銀行。3.納稅人與銀行簽署委托劃款協(xié)議,委托銀行劃繳稅款。第一篇:網(wǎng)上申報納稅流程申報網(wǎng)上納稅的流程1.納稅人向國稅局的征管部門提出網(wǎng)上申報納稅申請,經(jīng)縣(市)區(qū)局審批同意后,正式參與網(wǎng)上申報納稅。2.納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供在銀行已經(jīng)開設(shè)的繳稅賬戶,并保證賬戶中有足夠用于繳稅的資金。4.納稅人利用計算機(jī)和申報納稅軟件制作納稅申報表,并通過電話網(wǎng)、因特網(wǎng)傳送給稅務(wù)機(jī)關(guān)的計算機(jī)系統(tǒng)。由銀行從納稅人的存款賬戶上劃繳稅款,并打印稅收轉(zhuǎn)帳專用完稅證。7.稅務(wù)機(jī)關(guān)接收納稅人的申報信息和稅款劃繳信息,打印稅收匯總繳款書,辦理稅款的入庫手續(xù)。具體的報稅流程:月末結(jié)帳后,開始網(wǎng)上電子申報,然后去稅務(wù)局交手工財務(wù)報表即可。,企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務(wù)在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票(銷項(xiàng))或開具普通發(fā)票.【windows防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)】的操作每月初2號前進(jìn)行抄稅在開票系統(tǒng)中打印相關(guān)發(fā)票清單報表進(jìn)行報稅)1)平時開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票包括有以下幾類252。 負(fù)數(shù)發(fā)票252。 )領(lǐng)購發(fā)票讀入開票系統(tǒng)3))數(shù)據(jù)的備份 等,取得增值稅發(fā)票.(進(jìn)項(xiàng)),將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入【增值稅納稅申報系統(tǒng)】【發(fā)票管理】:增值稅發(fā)票(進(jìn)項(xiàng))在【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中的錄入導(dǎo)出網(wǎng)上認(rèn)證下載認(rèn)證結(jié)果導(dǎo)入納稅申報系統(tǒng)有錯的查詢修改再導(dǎo)出網(wǎng)上認(rèn)證認(rèn)證通知書下載認(rèn)證結(jié)果查詢直至認(rèn)證全部OK p8+H(注:增值稅專用發(fā)票使用時間為二個月),到期沒有用完,:一、普通發(fā)票繳銷需提供以下資料:已領(lǐng)購的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票_《普通發(fā)票核銷明細(xì)表》發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿二、專用發(fā)票核銷需提供以下資料:已領(lǐng)購的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿稅控IC卡,一般2號之前進(jìn)行抄稅報稅提供相關(guān)資料給稅局 2}H提供的資料如下: 抄有申報所屬月份銷項(xiàng)發(fā)票信息的IC卡;使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)軟盤兩張(使用大容量IC卡的企業(yè)不須報送);防偽稅控開票系統(tǒng)生成的【銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表】(具體來說,Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細(xì)表,DOS版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細(xì)表,若由于客觀原因(例如系統(tǒng)故障或者被盜等)不能夠從開票系統(tǒng)生成,可由企業(yè)根據(jù)實(shí)際開票情況、參照格式如實(shí)填報),開票日期從數(shù)據(jù)所屬當(dāng)月的一號至月終;《電腦版增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用存月報表》(以下簡稱《領(lǐng)用存月報表》); c發(fā)票購領(lǐng)簿;抄報稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票A)、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票B),若企業(yè)還沒有開具發(fā)票,則取第一張空白發(fā)票原件或復(fù)印件;對于作廢的專用發(fā)票,要將全部聯(lián)次一同提供;由于故障維修導(dǎo)致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的,需提供維修服務(wù)單位出具的《防偽稅控專用設(shè)備故障診斷意見書》,并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件;若有空白核銷的發(fā)票(切角作廢),企業(yè)還應(yīng)帶空白發(fā)票的原件; FtP若企業(yè)有主、分開票機(jī)的,每臺開票機(jī)都需要提供上述資料(每臺開票機(jī)的資料只是反映本機(jī)的開票數(shù)據(jù)情況,要在資料上注明主、分機(jī)號)注:相關(guān)表格請到就近稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳索取。復(fù)印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格。,通過“銷項(xiàng)發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票)”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)讀取完畢,系統(tǒng)自動切換操作窗口。請用戶注意,如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示,請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進(jìn)行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。否則系統(tǒng)會提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)”2)為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性,系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標(biāo)。注意,用戶設(shè)置好對應(yīng)的字段內(nèi)容后記得按下“格式”按鈕,保存當(dāng)前設(shè)置。通過“項(xiàng)目選擇”框中的 “ ” 和 “ ”對字段進(jìn)行汰選。圖示如下:設(shè)置好字段的顯示內(nèi)容后請點(diǎn)擊菜單欄目上的“格式”按鈕,保存當(dāng)前設(shè)置。,就可以在【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中做納稅申報表及相關(guān)的幾個附表和資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表生成申報文件存入U盤在國稅局網(wǎng)站上傳申報文件,進(jìn)行網(wǎng)上納
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