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財政局年度財政管理的工作計劃-展示頁

2024-10-01 04:09本頁面
  

【正文】 的項目予以取消。建立項目支出定額標準體系,統(tǒng)一預算編審政策,實現項目預算滾動管理。足額保障人員工資和機構正常運轉支出,重點項目和剛性支出一律編入預算,不留硬缺口。 一、圍繞建立全面科學的預算體系,規(guī)范政府收支行為 一是完善預算制度體系。財政局年度財政管理的工作計劃 201x年是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年,也是全面深化改革的關鍵之年。市財政局將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進的工作總基調,堅持向深化改革要紅利,向市場機制要活力,向規(guī)范管理要效益,完善體制機制,支持轉方式調結構,促進民生持續(xù)改善,健全厲行節(jié)約機制,不斷開創(chuàng)財政改革和跨越發(fā)展的新局面。繼續(xù)編制全口徑預算,推行“零基預算”,真正以零為基點編制部門預算。適當提高公用支出定額和生均財政撥款標準,縮小預算與執(zhí)行的偏差。列入“三重一大”和為民辦實事項目,編制三年滾動預算,注重滾動預算與年度預算、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃與年度預算的銜接,提高預算管理前瞻性。不再采用先確定支出總額再安排具體項目的辦法安排預算。加強稅收征管,強化稽查評估,堅持依法組織收入,切實提高財政收入質量。所有非稅收入和財政專戶收入全部納入預算管理,引入市場機制,加強
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