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獨家原創(chuàng)-港務(wù)局內(nèi)部審計暫行制度-展示頁

2024-10-01 00:21本頁面
  

【正文】 (七)對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違法違紀(jì)、嚴(yán)重?fù)p失浪費行為做出臨時制止決定,并及時向本單位主要負(fù)責(zé)人或權(quán)力機(jī)構(gòu)報告; (八)對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表及與經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的資料,經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人或權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),有權(quán)予以暫時封存; (九)提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見以及改進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議; (十)對違法違規(guī)和造成損失浪費的單位和人員,給予通報批評或者提出追究責(zé)任的建議。 第十一條局屬各企事業(yè)單位內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或內(nèi)部審計人員,每年向本單位主要負(fù)責(zé)人或權(quán)力機(jī)構(gòu)提出內(nèi)部審計工作報告。內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)享受的審計業(yè)務(wù)補(bǔ)貼,具體可參照國家審計機(jī)關(guān)等部門標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 第八條內(nèi)部審計人員履行審計職責(zé),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則和職業(yè)規(guī)范,忠于職守,做到獨立、客觀、公正、保密。 第六條內(nèi)部審計人員實行崗位資格和后續(xù)教育制度,本單位應(yīng)當(dāng)予以支持和保障。 第五條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在本單位主要負(fù)責(zé)人或權(quán)力機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。 第二章內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和人員 第四條根據(jù)實行內(nèi)部審計制度的需要,**港務(wù)局計財科為內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),依法履行內(nèi)部審計職責(zé)并對局下屬事業(yè)單位的內(nèi)部審計工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。 第二條本辦法所稱內(nèi)部審計是獨立監(jiān)督和評價**港務(wù)局及下屬單位財政收支、財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動的真實、合法和效益的行為,以加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。獨家原創(chuàng):港務(wù)局內(nèi)部審計暫行制度 尊敬的 朋友: 此篇文章由本站老師獨家原創(chuàng)寫作,版權(quán)歸會員所有,普通vip會員無權(quán)查看,服務(wù)咨詢電話:08256698000。 第一章總則 第一條為維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,提高經(jīng)濟(jì)效益,加強(qiáng)港務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部審計監(jiān)督工作,建立健全內(nèi)部審計制度,充分發(fā)揮內(nèi)部審計的作用,根據(jù)《中華人民共和國審計法》等有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本系統(tǒng)實際,特制定本暫行辦法。 第三條本辦法適用于**港務(wù)局內(nèi)部各科室、各下屬事業(yè)單位。 其他單位根據(jù)需要設(shè)立內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或配備專、兼職內(nèi)部審計人員。 (一)**港務(wù)局的內(nèi)部審計工作在局長的領(lǐng)導(dǎo)下開展并向其負(fù)責(zé); (二)局屬事業(yè)單位的內(nèi)部審計工作在
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