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5企業(yè)審計(jì)工作思考-展示頁

2024-09-11 18:19本頁面
  

【正文】 司資金的問題,及時(shí)移送縣紀(jì)委 XX 縣區(qū)檢察院,并使其受到了應(yīng)有的法律懲處。 第 1 頁 共 3 頁 企業(yè)審計(jì)工作思考 *年 4 月至 2024 年, XX 省 *縣審計(jì)局對(duì)該縣某公司的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。通過近半年的內(nèi)查外調(diào),審計(jì)查明了該公司私設(shè) “ 小金庫 ” 、公款私存、帳外購置房地產(chǎn)、虛開發(fā)票、偷逃稅金、企業(yè)改制國有資產(chǎn)流失等問題。 一個(gè)編制不足 10 人、很不顯眼的小單位,竟然存在如此嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)問題。缺乏制約的權(quán)力必然滋生腐敗。首先,該公司財(cái)務(wù)制度缺失,資金使用缺乏控制,管理混亂,為腐敗提供了溫床。缺失制度和缺乏民主使該公司有關(guān)人員的違法違紀(jì)行為得不到有效的監(jiān)督和制約,腐敗的產(chǎn)生是必然的。 廉政教育需加強(qiáng)。但是,因?yàn)樽詮谋唤M織安排到
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