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正文內(nèi)容

3經(jīng)濟責任審計報告模版-展示頁

2024-08-27 00:54本頁面
  

【正文】 ]本次審計的范圍包括 xxx 總部及其下屬 yyy、zzz 等 w 個機構(gòu),審計的重點是 xxx(被審計人)擔任 yyy(被審計單位) zzz(職務(wù))期間的財務(wù)指標和經(jīng)營績效的真實性、合法性和效益性,重大經(jīng)營決策的科學性和效益性,內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行效果,存在的潛在風險或遺留問題,以及廉政情況等 第 2 頁 共 10 頁 (簡述審計目標,此處所列為一般經(jīng)濟責任審計的重點內(nèi)容)。 第 1 頁 共 10 頁 經(jīng)濟責任審計報告模版 公司審計部 單位 (職務(wù)) 同志 任期經(jīng)濟責任審計報告 審字 [200] 第 號 主送單位:單位主管領(lǐng)導或?qū)徲嫏C構(gòu) [導語部分。簡要說明審計概況,包括審計立項依據(jù) /背景,審計工作時間及方式,審計內(nèi)容及涵蓋的空間 /時間范圍和重點,所采取的主要審計手段 /程序及所受到的重大范圍 /手段限制等;并明確被審計單位責任和審計責任 ][審計背景段 ]根據(jù) xxx 會議決定 /文件規(guī)定 /年度計劃(進行審計的原因 /依據(jù)),公司審計部組成以 yyy 為負責人的 z 人審計組,于 200x 年 xx 月 xx 日至 yy月 yy 日對 xxx(被審計人) 200x 年 xx 月 xx 日至 yy 月 yy 日(審計涵蓋的時間段)擔任 yyy(被審計單位) zzz(職務(wù))期間的任期經(jīng)濟責任 /財務(wù)收支 情況 /物資采購內(nèi)控專項等(審計內(nèi)容)進行了現(xiàn)場審計 /送達審計(審計方式)。本次審計組重點實施了包括檢查會計記錄、監(jiān)盤實物、函證往來款項,以及核對業(yè)務(wù)和管理 記錄、外部信息等審計組認為必要的程序;但由于 xxx 等原因,本次審計組未能進行 yyy 等審計程序/未能獲取 zzz 等審計證據(jù)(詳見本報告最后 “ 重要事項說明 ”部分)。解決建議:根據(jù)本次審計的內(nèi)容、范圍或?qū)嵤┑氖侄?/程序是否特殊(相對于報告使用人對其的了解程度),以及這些審計情況(特別是遇到的重大范圍 /手段受限情況)是否可能對報告結(jié)論產(chǎn)生重大影響而定:( 1)如屬一般性的審 計,且審計過程中遇到的重大審計范圍 /程序受限情況不足于對報告主體內(nèi)容產(chǎn)生重大影響(僅可能在局部或極端情況下產(chǎn)生影響),則此處宜簡略,且僅需在報告最后 “ 重要事項說明 ”部分補充說明審計遇到的重 公司審計部 大審計范圍 /程序受限情況。 [雙方責任段 ]提供真實、完整的財務(wù)資料及相關(guān)的業(yè)務(wù)、管理和外部的原始記
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